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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:期末~期首の仕訳について)
期末~期首の仕訳について
このQ&Aのポイント
- 期首の時点での仕訳、帳簿への記帳方法について教えてください。
- 期首に繰り越される科目については、総勘定元帳に「前年繰越」として金額を入力するだけで良いのでしょうか?
- 決算振替仕訳は必ず行わなければならないのでしょうか?元入金については仕訳しないで次期首に計算結果を反映させているということです。
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》<質問1> 不要です。 ○預金の場合 前期末 / (次期繰越)400万 当期首 (前期繰越)400万 / 》<質問2> 正式な総勘定元帳を作成するのなら振替処理は必要です。 社内資料としてだけなら別に問題はありません。
お礼
丁寧で分かりやすいご回答ありがとうございました。 とても助かりました。