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外国との取引での課税について教えてください
フリーランス(日本在住)で外国顧客へ請求書を発行します。その場合、消費税(5%)は課税してもいいのでしょうか? それとも、この場合、国外取引として成立し、不課税扱いとなるのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。
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>海外に居住のクライアントから、仕事の依頼があり取引がありました… それなら No.6567 にあるとおり、免税です。
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- mukaiyama
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回答No.1
>外国顧客へ請求書を発行します… ご質問文は、もう少し詳しく書きましょう。 単に請求書を外国へ送るだけで、仕事自体は国内で取引したのですか。 それならふつうに課税取引です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6567.htm >国外取引として成立し、不課税扱いとなるのでしょうか… 「輸出」ということなら、「不課税」でなく『免税』です。 輸出で免税となるためには、「輸出許可書」などの書類が必要です。 それらは得てあるのですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご回答有難うございました。 質問が詳しく書けていませんでした。申し訳ありませんでした。 仕事は海外の顧客に対してのITサービスの提供になります。海外に居住のクライアントから、仕事の依頼があり取引がありました。 私自身は日本に在住ですので、通常通り課税だと思ったのですが、顧客から国外取引ではないかとの指摘を受け、回答に困っております。 何分、フリーランスで仕事をしているもので、経理に関しては初心者の初心者です。 ご回答宜しくお願いいたします。