ベストアンサー 不動産収入の経費 2010/02/15 13:20 相続による不動産収入が あり、申告してます。 持分の不動産収入に 相続登記(今年)による 登録免許税は経費として 来年の確定申告に 計上できるのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー daigo21 ベストアンサー率89% (120/134) 2010/02/23 16:00 回答No.2 >登録免許税は経費として来年の確定申告に計上できるのでしょうか? 登録免許税は経費として計上出来ます。 所得税基本通達37-5 (固定資産税等の必要経費算入) 37-5 業務の用に供される資産に係る固定資産税、登録免許税(登録に要する費用を含み、その資産の取得価額に算入されるものを除く。)、不動産取得税、地価税、特別土地保有税、事業所税、自動車取得税は、当該業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入する。 (注)1 上記の業務の用に供される資産には、相続、遺贈又は贈与により取得した資産を含むものとする。 国税庁>税について調べる>法令解釈通達>通達目次 / 所得税基本通達>〔租税公課〕 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/06.htm 平成17年2月1日の『ゴルフ会員権の名義変更手数料を譲渡所得の計算上「取得費」であると認める』という最高裁判決を受けて、平成17年1月1日以後、相続等によって事業用資産を取得した場合の登録免許税等を必要経費に算入できることになったようです。 このゴルフ会員権の名義変更手数料の判決が出たときのことは覚えていたのですが、これが所得税基本通達37-5にまで波及していたことをチェックできていませんでした。 名義書換費用は譲渡所得の取得費になったけど、不動産所得の経費になったっけ???という感じでした http://d.hatena.ne.jp/zeirishi-mic/20090304/1236158450 より 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) symbell ベストアンサー率50% (30/59) 2010/02/21 10:06 回答No.1 残念ながら国税不服審判所で下記のような判例があります。 「相続を原因とする所有権移転の登記に係る登録免許税は不動産所得の金額の計算上必要経費に算入できないものとした事例」(裁決事例集 No.23 - 49頁) 請求人は、不動産貸付業及び農業の用に供されている本件土地の相続を原因とする所有権移転の登記に係る登録免許税は、課税の対象とされる収益を生ずる業務の用に供する資産に係るものであり、また、事業遂行上の第三者対抗要件を具備するためのものであるから必要経費に算入されるべきであると主張するが、本件土地は、相続により被相続人から承継したもので、本件登録免許税は、相続に伴い付随して生じたものにすぎず、単なる家事上の費用に属するものというべきであるから、所得税法第37条に規定する必要経費には当たらない。(昭和57年2月17日裁決) 参考URL: http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0402010000.html 質問者 お礼 2010/02/22 10:39 ありがとうございます。 よかった、しかられるところでした。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 不動産収入に関して よろしくお願いします。 相続した自宅の土地の一部から不動産収入(駐車場)があり、 今回はじめて自分の確定申告をします。不明点をご教示ください。 1・相続に伴い、駐車場部分を含む土地の所有権移転の登記を 行いました。その際の登録免許税は必要経費として算定でき ないのでしょうか? 2・駐車場部分は50万円でコンクリ舗装しており、減価償却を しています。この舗装は有形財産ということで、取得価格の 95%である475,000円までは償却できるという理解でよろしい でしょうか? 初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。 不動産収入の経費の規制について 不動産収入の経費の規制について 貸家が数件あり、不動産収入があります。 父のものなのですが、高齢になってきたので、今年から子供の私が修理やら入居者探しやらを始めました。 実際やってみると、不動産屋を回る時や、入居者さんのトラブル、修理など、こまごましたお金がかかることが多いです。 ガソリン代や携帯電話代、そういった細かいものを経費に計上することはできるのでしょうか? その上限や程度など、細かい規制などあるのでしょうか? 父の確定申告は白色ですが、父は実際、工務店に頼んだ修理代とかしか経費にしていません。 また、出来る場合、電話の明細やガソリン代の明細などに名前が記載された場合、父の名ではなく私の名になっているのもでも大丈夫でしょうか? 不動産収入で経費計上できるリストなど載せた参考となる資料など入手できるところがあれば知りたいのですが、わかりやすいものがあれば教えて頂ければ幸いです。 不動産賃貸業の相続時の経費について 不動産賃貸業をしていた母が亡くなり、賃貸物件あの土地と建物を相続しました。、 その時にかかった、登録免許税、司法書士の報酬は、不動産賃貸業の確定申告で、必要経費とできますか? また、土地を分割相続するためにかかった、測量士に支払った測量代は、必要経費とはなりませんか? また、税理士へ支払った、相続税の申告手数料は必要経費とはなりませんね?(これは無理とわかっておりますが、これが一番高額なので念のため) どなたかご教示お願いいたします。 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? OKWAVE コラム 不動産所得の必要経費について 今年、賃貸住宅の建設に着手して来年春完成します。 そこで質問です。 今年中に支払った必要経費は来年春の確定申告で計上しなくてはいけませんか? 例)旧借主の立退料・引越代、解体費用、測量費用等。 純損失の繰越控除は3年間だけなので、3年間で使い切れない可能性があります。 今年は、立ち退きと解体準備で不動産収入がほとんど無く、かなりの赤字となります。 できれば経費に計上するのは再来年の確定申告からにしたいのですが、認められますでしょうか? ご指導お待ちしております。 共有の不動産 家族で共有の不動産を持っている場合の確定申告について質問です。 (1)収入は持分に応じて計上すべきでしょうか? (2)費用は実際に負担した人の経費になるのか?それとも負担した人に関係なく、持分に講じて計上するのか? (3)収入、費用を計上する時の仕訳はどうなるのでしょうか? (4)売上帳などの計算書類と総勘定元帳は個人後とに作成して管理すべきでしょうか? 宜しくお願いします 今年から不動産収入が発生した場合、確定申告で、前年度の経費をのせる事は出来ますか? 昨年相続した不動産を今年から人に貸しています。 確定申告の時に、昨年の不動産関係の税金や取得時の費用、部屋を片付けるためにかかった経費などを必要経費として申告することは出来ますか? また、必要経費を引くと収入が100万以内の場合、確定申告する必要はありますか? 共有不動産の不動産所得における経費の配分 不動産を妻と持ち分半々で共有しています。 その不動産所得の申告に当たり、収入は半々で分けるとして、経費も半々にしなければならないのでしょうか。 例えば、固定資産税や修繕工事費などの経費を片方で全てもつと言うことはできるのでしょうか。 できれば妻を配偶者控除対象にすることはできなくても、課税所得をゼロとしたいのです。 不動産賃貸で経費が収入を上回る場合の対処法は? こんにちは。 今年の11月から自宅を賃貸に出すことになり家賃収入が入ります。 今年の収入は2ヶ月分で20万に満たないため、 確定申告をする必要はないかと思っていたのですが 今年は初期費用がかかり、収入より経費の方が上回る状況のため どうしたらいいのか悩んでいます。 今年の分を申告することでサラリーマン収入との損益通算ができるのでしょうか? あるいは、今年は申告しないでも 今年の分の赤字を来年分に繰り越すことは出来るのでしょうか? 初歩的なことだとは思うのですが 本当にわからなくて困っています。 どなたか、詳しい方、よろしくお願いいたします。 準確定申告の計上時期(不動産収入)は? 準確定申告の計算方法を教えて下さい。 昨年11月に父が亡くなりました。 父は年金収入と地代収入がありました。 仮に収入内訳を 地代=12月に年払い300万 経費として、月3万円と 減価償却費240万円(空きビルの)とします。 地代は11月分までを月割りで計上しても良いのでしょうか? それとも父の死後ですので相続人の確定申告分になりますか? 相続人の確定申告の場合だと 1年分の地代収入に対して経費1ヶ月分ですか? (収入300万円に対して経費と減価償却23万円(1ヶ月分) 不動産取得税の確定申告 私は給与所得者です。平成23年に収益用マンションを購入して、同年不動産取得税を支払いました。しかし、平成24年に確定申告をしたときに、その不動産取得税を経費計上するのを忘れました。その分を平成24年中の経費として、今年確定申告をすることはできますか。 白色雑収入の経費 教えてほしいのですが 白色で初めて 雑収入のため確定申告をします。 会社員で週3~4で働いています。社保なども入ってます。wバイト可の職場です。 雑収入のために 去年の11月に必要な機材(PCなど)を30万で購入。 納品は1月となったため、請求書は1月で支払いは3月。 この場合、今回の確定申告では雑収入がないので 経費として計上できない&還付金はないと思うのですが 前年の領収書は次の年の雑収入の経費として使えますか? すみませんが、わかる方教えてくださいm(__)m 不動産賃貸収入の確定申告について 去年2月にアパートを購入したため、今年の確定申告では、その賃貸収入も申告することになります。(私には、給与収入・事業収入もあります。白色で申告します)。そこで質問させていただきたいのが・・・ (1)収支内訳書は、事業収入(不動産賃貸とはまったく別の仕事)とは分けて、2枚作成することになるのでしょうか?なりますよね? (2)減価償却費の計算に際して、売買契約書の記載が「売買代金 本体価格****円(内建物価格7,000,000円)消費税額350,000円」となっていますが、「取得価格」はこの場合、「700万円」でいいのでしょうか? (3)昭和56年9月7日新築の鉄筋コンクリート造なので、「47-23=24」ということで、「耐用年数24」でいいのでしょうか? (4)1階から3階まで各階同一面積で、3階は私の居宅、2階が賃貸(2室)、1階は、駐車場4台(自 分用2台分、賃借人用2台分)なので、事業専用割合は、「50%」でいいのでしょうか? (5)不動産取得税・登記の登録免許税・契約書の印紙代は、その他経費のイになりますか? (6)仲介手数料は経費になるのでしょうか?なる場合内訳書のどの箇所に金額を算入することになりますか? (7)ポンプの修繕費がかかりましたが、これは「外注工賃」「その他経費リ 修繕費」のどちらに記載するのですか? 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム どのような経費が認められるか 会社員と不動産の賃貸をしているものです。 まだ始めたばかりで、わからない事が多いのですが、 確定申告で認められる(計上できるもの・想定できるもの全て)経費を 教えていただけませんか? 確定申告はしたことがあるのですが、もっと賢い仕方があると聞き、相談させていただきました。 よろしくお願いいたします。 土地の購入に伴う諸経費の経理処理について 昨年事業用の土地を購入しました。 土地については固定資産に計上し、減価償却等はしないというのはわかるのですが、取得に伴う諸経費はどのように処理したらよろしいのでしょうか。 ある人に聞いたところ、登記変更に伴う手数料は土地の金額と合わせて資産計上し、収入印紙や登録免許税などのいわゆる税の部分は租税公課で経費計上するといわれたのですが、別の人は全て取得経費で損金計上すればいいといわれます。どのような処理が正しいのか教えてください。 確定申告・・・不動産所得の必要経費について 投資用マンションを所有しており、今回初めて自分で確定申告をしようと思っています。今までは税理士さんにお願いしていたのですが、費用もバカにならないので・・・。 昨年、住宅ローン(マイホーム用)の借入をする際、投資マンションローンが負債比率に算入されるため、住宅ローンの借入条件(負債比率が収入の35%以上になってしまった)を満足できないため、住宅ローンが借りられない状況になり、投資ローンを一括繰上返済しました。 不動産所得の計算は「収入金額」-「必要経費」ですが、 この「必要経費」の中に、投資ローン一括返済に要した費用、 (1)繰上返済手数料 (2)抵当権抹消登記費用 (3)抵当権抹消登記に必要となる証明書等の申請費用 (市役所への住民票、印鑑登録・証明等申請費用や司法書士への郵送料、etc) (4)その他に考えられるもの? などは、必要経費として計上できるのでしょうか? (5)またパソコンで管理しているので、ウイルス対策ソフトも購入しましたが、このようなものも経費計上できるのでしょうか? 毎年の事なので、これからe-TAXも勉強し、正しくトクする申告をしたいと考えております。 宜しくお願い致します。 不動産賃貸業の事務所に関する経費計上について 不動産賃貸業(青色申告)の事務所に関する経費計上について教えてください。 不動産賃貸業を営む母が他界し(父は既に他界)、不動産賃貸業を引き継いでおります。 母が不動産賃貸業を営んでいた頃は、母の自宅(=親宅)を事務所兼用とみなし、親宅の建物と土地の固定資産税20%を経費として計上しておりました。(青色申告会を通して、税理士さんに相談した対応と聞いております。又、確定申告は自分たちで行っております。) 同じ敷地内に自宅と親宅が併設されており、現在は親宅には誰も住んでいない為、親宅を事務所とみなし、下記項目を経費計上しようと考えております。 ・親宅の建物と土地の固定資産税の100% ・親宅にかけられている損害保険料 (母の生前は保険料控除申告) ・親宅の光熱費、水道代 (母の生前は未申告) 上記の費用で経費として扱うのにあきらかにおかしいなものがあれば、アドバイスをお願いしたいです。 ちなみに、親宅には、事業に関する資料(確定申告書類等)を保管したり、事業関係者訪問の際の応接室として使っております。(他には親の法事の際に利用しています) 以上、ご回答よろしくお願い致します。 不動産の収入が0の場合の確定申告について 個人事業主で毎年一般の事業収入と不動産収入の確定申告をしています。今回も例年通り、確定申告をするのですが、昨年1年間不動産の収入が全くありませんでした(0でした)。入居者の募集はしていました。そのような場合、固定資産税や火災保険、減価償却費を計上した場合、不動産の所得はマイナスになり、一般の事業の所得と不動産の所得は損益を通算してもよろしいのでしょうか。 不動産収入の必要経費 よろしくお願いします。以前にも似た質問をしましたが、改めて おしえてください。 自分が所有する土地に母親が住んでいます(私は別居・別生計)。 またその土地は一部をガレージとして賃貸しております。 賃貸収入は当然私の収入として確定申告をおこなうわけですが、 普段ガレージの掃除や借主への連絡などをしてもらっている母に 多少なりとも(礼の気持ちも含め)お金を払いたいと思っています。 月1~2万程度です。 これを「管理者に支払う給与」として必要経費に計上することは、 認めらるものでしょうか。 不動産収入と法人化のメリットについて 法人を設立して収益不動産を購入しようと考えています。不動産を取得した年は経費がかかるので赤字になると思うのですが、青色申告にしてこの赤字分を翌年以降に繰り越せば、翌年以降の家賃収入から初年度の赤字を引いて税務上の利益をゼロに近くできるのではないかと考えました。 この考えで合っているのでしょうか? また、繰り越す赤字の額は自由に変えることができるのでしょうか?(例えば、今年は家賃収入が少なかったから初年度の赤字分は10万円しか繰り越さず、次の年は多かったから30万円繰り越すとか‥) 法人化しようと思った理由ですが、本業(給与所得)の所得税率が30%以上であり住民税と合わせると40%が税金にとなってしまうからで、せっかくの家賃収入の40%以上取られるのを避けたいと思ったからです。 個人の不動産所得ではあまり経費を計上できないように思え、法人であれば家族を従業員にして給与を支給したり、現在自分でかけている保険を法人で入ったりしていろいろと経費として計上することで、賃料にかかる税金を節約できると考えています。 なお購入する予定の不動産は10棟には遠く及ばないので、法人化しない場合は事業所得ではなく不動産所得になる予定です。 ご回答よろしくお願いします。 確定申告の経費はどこまでが経費として認められますか。 私は、今年の確定申告ではじめて白色申告をいたします。 収入は200万弱でしたが、経費としてどの程度申告できるのか判断がつきません。 確定申告の経費はどこまでが経費として認められますか。 また、収入の何%ぐらいが経費として認められますでしょうか。解る方、教えてください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
ありがとうございます。 よかった、しかられるところでした。