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個人事業主の確定申告に関する質問いくつかお願いします
1:8月に開業届けを出しました。青色申告の許可?も取得しています。 しかし開業するまでに今年1月からずっと下準備をしてきました。 その経費も大丈夫だと税務署でいわれたのですが正直不安です。 今年1月からかかっている地代家賃と電気代の一部を経費として本当に計上しても大丈夫でしょうか? 2:経費の電気代は個人のクレジットカードに請求されています。 この場合電気代の検針日が経費の発生日でしょうか? クレジット会社に請求された日、クレジット会社に支払った日、いずれでしょう? 3:08年4月にこの仕事を快適に行うためにPCを購入しました。 購入費は99.979円です。これも経費に入れて良いでしょうか? 当方経理の知識がまったくなく、現在やよいの青色申告体験版で試しに帳簿をつけています。 税理士や青色申告界などを活用できればいいのですが、諸事情あって利用できないのでこちらで質問をさせて頂きました。 どうかよろしくお願いいたします。
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1.地代家賃と電気代の一部。事業用と家庭用との割合をおおよそでいいので計算する必要があります 3分の1のスペースを事業で使用しているのなら地代家賃は3分の1が経費にという風に 2.実際に決済された日でいいでしょう。クレジット会社に支払う(引き落とされる)日 3.原価償却で一括償却です消耗品では無いです 今なら比較的忙しく無いので税務署で相談にのってもらえます 確定申告時に相談にのってくれるコーナーが設置されますよ
- aokisika
- ベストアンサー率57% (1042/1811)
大丈夫です。 と言っても、わたしは単なるシロウトであって、大丈夫かどうかを判定する立場にはいません。 経費に含めても大丈夫なのかダメなのかを判定するのは税務署です。その税務署が大丈夫だと言ったということは、アンパイヤーがセーフだと言ったということです。 ただし、税務署員によって判定が微妙に異なる場合があります。大丈夫だと思って経費に含めたものがダメだった場合にどうなるかというと、 確定申告の窓口で、財務署員から「これはちょっとダメだから除いてちょうだいね。」と言われてその場で書き直して提出するだけのことです。別に処罰されたりはしません。だってわれわれは税務署員ではありませんから、税務署員ほどの税務知識はありません。間違って書くかもしれません。その間違いを直すために税も署員が申告窓口でチェックするのです。 脱税を見張るために税務署員がいるわけではありません。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
自分の質問に補足したかったのですが、こちらにしかできないようなのでこちらに書かせていただきます。 ネット等で調べました。 1:開業前の経費は一括で開業費として計上でき、期末決算で償却する形で必要経費に算入。 2:電気代等のクレジットなどに関して、仕分けの計上日は支払い時(クレジットの引き落としの日)。 ただし、自宅の一部を仕事場にしているので12月に1年分(8~11月分)をまとめて計上して良いらしい。 3:10万未満なので消耗品費として、開業費に計上する。 補足として再質問です。 上記1、2、3で正しいでしょうか? よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 1について、按分に関しては大丈夫です。 質問の意図は1月~7月までを計上しても良いのでしょうかということでしたが、開業費に組み込むので大丈夫なようです。 2についで。やはり決済された日で良いようですね。 3は10万未満なので消耗品に組み込むとどこかで見たのですが、PCなので原価償却なのですね。間違えるところでした。ありがとうございます。 税務署の予約を取る予定ですが、色々事情があり自由に出歩けたり電話等で説明を受ける余裕がありません。 確定申告時では間に合わないのです。 今年中に経費の件ををはっきりさせないと、扶養から外れ、増税の危険があるのです。 個人的な事情で大変申し訳ありません。 回答本当にありがとうございました。