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期首商品棚卸高 と期末商品棚卸高の決算処理について
すみません。無知で教えて下さい。 昨年11月に開業をしました。当然、期首は0なのですが、弥生会計でしており、 11月度 期首 0円 期末 10万円 だった場合、 当然12月度は、期首10万円 と思います。 12月度 期首 10万円 期末 30万円 決算処理をする場合は、 期首0円 期末30万円 でいいのでしょうか? 弥生会計で入力しているので、累計されており、 決算 期首10万円 期末40万円になります。 弥生会計とかでどのように処理していいでしょうか? 宜しくお願いします。
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11月度の月末が10万円だった場合は12月度の期首も10万円ですね。 11月の月末棚卸高を入力する一方、12月の期首棚卸高の仕訳を入れていないのではないでしょうか。 11月月末棚卸高の仕訳と12月期首棚卸高で相殺関係になるはずです。 期末40万円というのは11月末と12月末の合計額が出ているのでしょう。この中のダブりの部分を取り消しにしないといけないですね。 期首商品棚卸高 100000/ 商品 100000 12月期首商品棚卸高 これで解決しないでしょうか。
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- minosennin
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回答No.1
期首商品棚卸高と期末商品棚卸高は、月次では使わない方が混乱がありません。 11月度、12月度で入力済の棚卸の仕訳を取り消して、決算入力で 借方 商品 30万円 / 貸方 期末商品棚卸高 30万円 とだけ入力すれば十分です。