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連結会計、連結決算で固定資産をどのように処理すれば良いのかお教え願いま
連結会計、連結決算で固定資産をどのように処理すれば良いのかお教え願います。 お世話になります。 親会社Aで小会社Bに内装工事を依頼いたしました。 親会社Aでは 固定資産100/当預100 小会社Bでは 当預100/関)工事売上 100 となっております。 この時に消去仕訳を 関)工事売上100/固定資産100 といすればよろしいのでしょうか? 減価償却費計上時にその分を毎月消去していくのでしょうか? 頭が混乱しておりますので。耐用年数10年の定額法の場合どのようになるかといった点を 今後の処理を含めご指導のほどよろしく御願いいたします。
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