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未払費用の処理について

H18期末において、通知が来ていない通信費を10,000円があったので、これを未払費用として計上していましたが、H19末まで請求書が来ませんでした。 結局H18の請求は、ないままになりました。H18期末に (借方)通信費 10,000 (貸方)未払費用 10,000 で処理していましたが、 請求がなかったため、未払費用を借方に戻す処理をしなければなりません。その際の相手科目(貸方)は雑収入とかでいいのでしょうか?過年度費用の修正みたいな仕訳が必要になるのでしょうか? 教えてください。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

その通信費が、契約上発生するものであったのかどうかによります。 契約上発生するものであったのなら、単に通信費未払の状態が続いていることになります。したがって、相手からの債権回収を受ける見込みの無くなったときに、「雑収入」などの営業外収益で受け入れることになります。 契約上発生しないものであったのなら、前期仕訳が間違っていたことになります。したがって、前期仕訳の修正として仕訳をすることになります。具体的には、基本が「前期損益修正益」での受け入れ、金額的に大きくなければ「雑収入」や「通信費(の戻し)」でも構いません。

jiji123
質問者

お礼

契約先からの債権回収を受けるかどうかは現状では不明なのです。 有難うございました。

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その他の回答 (3)

noname#77757
noname#77757
回答No.3

※訳の分からない時はいったん訂正(元にもどす)これが原則です。 (1)H18年度通信費10,000円があったで。下記のように計上。      (Dr)          (Cr)       通信費10,000 / 未払費用10,000 (2)H19年度請求書が来ませんでした。このときの処理はどうするか?素直訂正です。      (Dr)          (Cr)      未払費用100,00 / 通信費100、000 この事で請求書が無い(来ない)ので元に戻りました。経理処理は請求書又は領収書(立替等)の証拠書類を貰ってから起票してください。 覚えてほしいのは期末に損益計算書や貸借対照表を作成しますが、ここで影響(金額次第では)します。仕訳経理処理は間違わなくて当り前ですその積りで居てください。

jiji123
質問者

お礼

基本的なことで恐縮でしたが、丁寧な説明有難うございました。

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  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.2

請求が来て支払うときに、例えば前期未請求分10000円と当期請求分が11000円の合計21000円あったとしたら 通信費 11000  現金預金21000 未払費用10000 と仕訳をすればいいと思います。

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  • kaze100
  • ベストアンサー率20% (35/173)
回答No.1

単純に反対仕分けして 未払費用 ××/ 通信費 ×× ではないですか 後で当期の通信費と一緒にお金を払うことになるのでしょうけど 通信費 ××/ 現金 ×× これで当期の通信費のみ分離できてます

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