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仮払いについて

仮払い伝票処理について教えてください。 航空券購入で25,000円の仮払いをしたので 出金伝票で下記処理をしました。 支払先  社員名 勘定科目 仮払金 摘要   出張費(4/24~4/27 仙台) 金額   25,000円 戻ってきたので、仮払い精算をするのですが、 仮払金 25,000円 チケット代 25,000円 で精算はありません。 どのような伝票処理をすれば良いのでしょうか? 振替伝票に起票するのでしょうか? 起票しなければいけないようでしたら、起票の仕方を 教えて下さい。 初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願い致します。

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  • kadakun1
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回答No.2

初めに、仮払金というのは使用目的や金額が不明なときに出すものです。 なので初めの仕分けは25000円なら 仮払金 25000   小口現金 25000 となります。 今回の場合はたまたま精算金額と旅費が同じなので 出張旅費 25000  仮払金 25000 となります。 本来は金額に差異(残るように)が出るので 仮払金 50000  小口現金 50000 出張旅費 25000 仮払金 50000 交際接待費10000 小口現金 15000 のようになるのが通常でしょう。 また、初めから旅費の金額が決まっている場合は 出張旅費 25000 小口現金 25000 だけで良いです。仮払を使う必要は無いでしょう。

Kokodoko1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 とてもわかりやすい説明をしていただき有難うございます。 旅費の金額が決まっている場合の処理についても、 教えていただき有難うございます。 今後、このケースもあるはずですので、使わせて頂きます。

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その他の回答 (2)

  • mappy0213
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回答No.3

出張に際し出張した人に25000円の仮払いをし 結果採算すると+-は無しで仮払いした金額のままってことですよね? 仮払いをした際に 仮払 25000 /現金 25000という仕訳をしているはずですよね? そうなると仮払を費用化するので旅費交通費 25000/現金 25000の仕訳をすればいいです。 摘要欄かなにかに○○さん○日~○日までの旅費清算とかって書いてればいいと思いますよ。 どのように書くのかは過去の伝票にそって書けばいいと思います 伝票自体を清算者がするのか何らかの清算用紙を書いてもらい 経理で一括でするのかそれは会社独自ですのでわかりませんから割愛しますが 仕訳は上記の方法で もし会社で独自に出張の際の勘定があるのであればそれに変えてください。

Kokodoko1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 精算すると仮払いした金額のままという事です。 ご回答いただいた通り、処理をします。

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

最初の処理が現金で仮払いをだしているので、 仮払金25000 / 現金25000 です。 現金が小口現金だったりするところもありますが、 その辺は社内ルールをご確認ください。 清算時 旅費交通費25000 / 仮払金25000 となります。 摘要   出張費(4/24~4/27 仙台) と付け加えてもいいでしょう。

Kokodoko1
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 参考になりました。

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