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前期の仕入先への過払金 

仕入先への支払いに対して、まだ、過払金が残っていることがわかりました。これは前期で処理すべきものでしたが、処理しておりません。 当期でどのように、処理すべきでしょうか。

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回答No.1

金額が大きければ、決算を組み直し、修正申告で前払金を計上します。 金額がそれほどでもなければそのままにしておけばどうでしょうか。 その場合は、当期では特段の仕訳はありません。

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