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売掛計上ミス?

前任が退任し、残務処理をしております。 早速ですが、売掛で商品を販売し、売掛金/売上で仕訳しております。ここまでは普通なのですが、先程計上したものが入金になった際に、普通預金/売上で2重計上しておりました。決算を超えていますのでどのように処理すればよいでしょうか? よろしくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

特別損失(過年度損益修正損)/売掛金 とするのが原則ですね。 ただ金額が小さいとかであれば 売上/売掛金 って処理してしまっても問題ないと思います。

saline
質問者

お礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。助かりました。早速処理します。

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