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仕訳について
法人成りしまして自分で経理をしていこうと思っている初心者です。 仕訳について教えてください。 9/1から9/25日まで働いた作業費を親会社に500,000円請求しました。この金額は翌月末に当銀行に振り込まれます。この場合の科目と仕訳の仕方を教えてください。よろしくお願いします。
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>作業費を親会社に500,000円請求 売上と売掛金を計上する 日付 借方 貸方 ??/?? 売掛金 500,000 売上 500,000 >銀行に振り込まれます 振込まれたら売掛金を入金勘定(普通預金や現金)で消す 日付 借方 貸方 ??/?? 普通預金 500,000 売掛金 500,000 (当座預金) 振込まれたお金をおろしたら 日付 借方 貸方 ??/?? 現金 500,000 普通預金 500,000 で良いと思いますが。
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- okad_a
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回答No.1
未収金500,000 / 売上500,000 作業費の内訳が分からないのでこんな仕分けしかできませんが。。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今後とも質問のご回答よろしくお願いします。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 作業費も売掛金でよろしいのですね。 お金をおろした時の仕訳までご丁寧にありがとうございます。 次回の質問の時もよろしくお願いします。