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エコカー減税をもらいました。車両運搬具の減少でいいのですか?

エコカー減税をもらいました。車両運搬具の減少でいいのですか? 今回、会社の車を買い換えましたら、エコカー減税を頂くことになりました。 エコカー減税をもらった際には、車両運搬具の減少という仕訳をすればいいのでしょうか? こうすれば値引きになったような感じですよね。 この処理の仕方は間違いでしょうか? この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

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  • gutoku2
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回答No.3

>車両の減少とする仕訳と、雑収入とする仕訳とでは、 >どちらが一般的(良い仕訳)なのでしょうか? <回答> 補助金が支給された時点で、雑収入を計上する事は必須です。 車両の減少は必須ではありません。 よって、ご質問の車両の減少と、雑収入は比較すべきものではありません。 ”一般的には”私が回答したとおり (借)車両   1000  (貸) 現金預金 1000    現金預金  300      雑収入   300    圧縮損   300      車両    300 >車両の減少とするのであれば、エコカー補助金をどの様に >考えているのでしょうか? 圧縮記帳の対象補助金。と考えれば良い事です。  ※圧縮記帳が認めら無い補助金の場合は、雑収入を計上するだけです。

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その他の回答 (2)

  • gutoku2
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回答No.2

>補助金をもらった際には、雑収入に計上すべきなのではないのかと思うのです。 >預金300/雑収入300と仕訳をして、それで終りなのではないでしょうか? この方法(圧縮記帳しない)でも、間違いとは言えません。  ※税法的に誤っていません。理由は    エコカー補助金=「環境対応車普及促進対策補助金」=国庫補助金  法人税法第42条     ・・・「国庫補助金等」という。)の交付を受け、・・・・損金経理     により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額として積み・・・・・     により経理したときは、・・・当該事業年度の所得の金額の計算上、     損金の額に算入する。 http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/18/ho/42.htm  このように規定されています。   ・・・により経理したときには、損金の額に算入できるのですから、圧縮   記帳しない場合は、損金の額に算入できません。   よって質問者さんの方法で申告しても誤りではありません。 圧縮記帳する場合の仕訳 (借)車両   1000  (貸) 現金預金 1000    現金預金  300      雑収入   300    圧縮損   300      車両    300 圧縮記帳しない場合の仕訳 (借)車両   1000  (貸) 現金預金 1000    現金預金  300      雑収入   300 <具体例> 圧縮記帳しない場合   益金(雑収入)仕訳するのですから、当期の所得が300増加します。   ※所得が増加すれば、税額が増加します。 圧縮記帳する場合は、雑収入と同額を圧縮損(税法上の損金)としますから、 所得の増加はありません。  ※実際は減価償却費が繰り延べされます。→減価償却分の税金繰延。 <一般論> 当期の税額が増加しませんから、圧縮記帳した方がよろしいかと思われます。

englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 参考になりご意見とURLでした。 しかし、まだ納得がいかない部分があります。 結局、車両の減少とする仕訳と、雑収入とする仕訳とでは、 どちらが一般的(良い仕訳)なのでしょうか? また、車両の減少とするのであれば、エコカー補助金をどの様に 考えているのでしょうか? お忙しいとは思いますが、ご回答の程よろしくお願いいたします。

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回答No.1

>エコカー減税をもらいました。車両運搬具の減少でいいのですか? ・エコカー関係の経理処理には、減税と補助金があります。 (1)減税は、重量税や自動車取得税は減額されるので、経理上特に問題はないと思われます。 (2)補助金については、ご質問のとおり車両価額を減額することとなりますが、補助金を受け取った時期等において、減額する額が異なってきますのでつぎのWebを参考にしてください。 エコカー補助金の経理処理について http://sagae-tax.com/JunkBox/091216-eco-hozyo.html

englishshsh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし、どうしてもわからない点があります。 補助金をもらった際には、雑収入に計上すべきなのではないのかと思うのです。 預金300/雑収入300と仕訳をして、それで終りなのではないでしょうか? エコカー減税は、補助金であって値引きではないと考えれば、 車両の減少と考えるのはおかしいのではないでしょうか? お忙しいとは思いますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

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