締切済み 端数切捨て? 2007/10/23 10:45 よろしくお願いします。 確定申告書類作成の時 経費 減価償却など100円未満切捨てで記入するのでしょうか? 収入以外切捨てなのですか? よろしくお願いします。 みんなの回答 (2) 専門家の回答 みんなの回答 k3des ベストアンサー率60% (54/89) 2007/10/23 13:40 回答No.2 >どこの欄のことを聞かれているか分かりませんが、【青色申告決算所(一般用)】の各欄や申告書の収入金額等や所得金額については、100円未満切捨てと言う規定はないと思いますので、円単位まで記入すると思いますよ。切捨てがあるのは、税額の欄だけだと思います。 参考URL: http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2006/b/pdf/01.pdf 質問者 お礼 2007/10/23 14:08 回答ありがとうございました。言葉が足りなくてすみませんでした。確定申告Bと青色申告決算書(一般)の事でお聞きしました。 円単位までかけるんですね。アドバイスありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 dec02 ベストアンサー率36% (578/1602) 2007/10/23 13:39 回答No.1 小数点以下、四捨五入になると思いますが、 全ての税額計算時の端数処理について丸め処理が規定されているわけではありません。 参考URL: http://www.kaikei-home.com/musashi/corner2/article145/ 質問者 お礼 2007/10/23 14:14 ありがとうございました。規定されていないと言う事は 円単位まで記入しても大丈夫と言うことですよね? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 切捨てについて 書類作成をしていて、「千円未満切捨てして記入してください」 とあったのですが。 2091848を切り捨てすると、いくらになりますでしょうか? よろしくお願いします。2091000でいいのでしょうか? 減価償却費の端数は切り上げ?切捨て? 弥生会計を利用して記帳をしています。国税庁のHPの申告用の減価償却欄へ入力すると端数がでる物件の数字が合いません。調べてみると弥生では切捨てになり国税庁HPでは切り上げになり都合5件で5円の差がでてしまいました。どちらでも良いのでしょうか?又弥生の設定に切り上げ、切捨てを選択できるところがあるのでしょうか? 確定申告に関して。(給与があることを前提に)雑収入が40万で経費10万 確定申告に関して。(給与があることを前提に)雑収入が40万で経費10万の場合、経費で通信費やパソコンの減価償却を記入した際、確定申告の際にその領収書の添付や、減価償却の方法(定額等)の申告は必要でしょうか?それとも、自分で持っておくだけで良いのでしょうか? 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム サラリーマン、家賃収入にかかる税金の算定方法について サラリーマンです。 転勤に伴い、築20年の木造の自宅(建物価格約1500万円)を去年の末から貸しています。家賃は8万円です。来年の春、確定申告をしようと思いますが、調べてみると、 家賃収入=96万円(8万円×12ヶ月) 経費=76万円(=固定資産税8万円+減価償却費(1500万円/22年))となり、収益が20万円となってしまいます。20万円以下は申告の必要がないと聞きました。建物の減価償却費が大きいように思えるのですが、この算定方法でよいのでしょうか? 減価償却費の計算方法によって大きく経費が変わってきます。木造の減価償却期間は22年とありますが、22年を過ぎたら、減価償却費は経費に計上できず、経費に減価償却費を含めず、税金が大幅に増えるのでしょうか?また建物の価格を証明する書類は何を用意すればいいのでしょうか?また建物だけでなく、外構、駐車場などの工事費も減価償却費に含めて良いのでしょうか? 確定申告。原価償却計算での端数の取り扱いは? 友人からこんな質問がありました。 確定申告を作っていて、経費にする原価償却の計算結果に端数が出たけどどうすればいい?というものです。ネットで調べたのですがわかりませんでした。 こんな感じです (取得価額が半端な金額です)456,789円×90%÷耐用年数 その結果が、小数点未満が含まれると言うのです。 この場合、どの時点で端数処理を行うのか、そして切り上げか切捨てかを教えてください。 準確定申告の計上時期(不動産収入)は? 準確定申告の計算方法を教えて下さい。 昨年11月に父が亡くなりました。 父は年金収入と地代収入がありました。 仮に収入内訳を 地代=12月に年払い300万 経費として、月3万円と 減価償却費240万円(空きビルの)とします。 地代は11月分までを月割りで計上しても良いのでしょうか? それとも父の死後ですので相続人の確定申告分になりますか? 相続人の確定申告の場合だと 1年分の地代収入に対して経費1ヶ月分ですか? (収入300万円に対して経費と減価償却23万円(1ヶ月分) 固定資産を一括経費にしたい時の届出。 今度、開業届と青色申告の申請書類を提出します。 その時に固定資産の償却方法の書類も同時に出そうと思っています。 そこで、購入した30万円未満の固定資産を、 「少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例制度」で、 一括経費にしたい時の届出に、必要な書類と方法について教えてください。 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」に記入するのでしょうか。 それとも別に届出書がありますか? よろしくお願いします。 少額減価償却資産について 平成18年2月より 青色申告の手続きを取り 個人事業者となりました。 開業にあたり 平成18年1月にパソコンを モニタ+本体=¥133,000(税込み)で購入しました。 確定申告の減価償却費を計算するに当たり 少額減価償却資産というものを知りました。 内容を読むと・・・「一括経費にできる減価償却資産は10万円未満でした。それが、30万円未満まで拡大」と書いてあり 我が家の場合 これに該当するのかどうか 教えていただきたいのです。 開業が絡んでいるので 一括経費処理できるのか よくわかりません。 税金等 詳しい方 教えてください。 確定申告に詳しい方、お願いします 2年前まで税理関係の方に確定申告をしてもらっていました(私:会社員で別宅を月¥7万で賃貸住宅をしています)。昨年この方が退職したため、今年の確定申告は(参考にしようとした2年前の書類が見当たらず)自分でしました。本日この書類が出てきて見ますと、必要経費のうち(減価償却¥12万)の記載漏れがありました。 質問は(1)この減価償却は今からでは無理ですか(来年の確定申告の時もどうにもなりませんか) (2)今年は仕方ないですが、来年の確定申告で減価償却として申告できますか、この減価償却はどのように説明すればいいでしょうか。 賃貸住宅は、築40年くらいの古家ですが、10年前に父が¥300万のリフォームをして賃貸し始めました。5年前他界した時に私名義に変更し、私が管理しています。今年の確定申告まで書類を見ませんでした(涙・・) 実家が(元)兼業農家です。減価償却について 実家が(元)兼業農家です。減価償却について 米の作付量は年々減り、去年は数万円の収入しかなく、おそらく30万円ぐらいの赤字と思われます。 今年から廃業します。 ところで実家で、親が確定申告書類を作っているのですが、 数年前に購入した中古トラクターと軽トラの減価償却費を計上してこなかったことが分かりました。 どちらも50万円未満で、トラクターの耐用年数は5年だそうですが、今さら確定申告は可能でしょうか。 手元に資料がないので何ですが、不足する情報がありましたら分かる範囲で補足します。 少額減価償却資産 不動産の収入があり青色申告をしている個人です。30万円未満の資産については少額減価償却資産という制度があって一度に経費として落とせると聞きました。このたび賃貸しているマンションを修理しましたが25万円かかりました。資本的支出のため資産計上しないといけません。このような場合でも少額減価償却資産の制度を利用して一度に経費として落とせるのでしょうか? 農業の確定申告の仕方について 私の家では農業を行っています。毎年、確定申告で農業所得を申告しています。そのことで2つ質問があります。 1.昨年、所有している農業機械(減価償却費として経費計上)十数台を一時期、他人(農業経営者)に貸したところ、賃借料50万円をもらいました。これは農業の雑収入扱いで申告していいのでしょうか? 2.今年農業をやめる場合、まだ農業機械の減価償却が終わっていなければ、償却残高をまとめて今年経費として計上してもいいのでしょうか? キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 副業(雑所得)でのパソコン代の経費処理 副業(雑所得)でのパソコン代の経費処理 私は現在、本業(サラリーマン)の他にホームページ作成で月に 5万円程収入を得ています。 先日、副業で使っているパソコンが壊れたので 新しくパソコンを15万円で購入しました。 そこで質問があります。 (1)パソコン代は費用は一回で経費としてよいのですか? (2)パソコン代は一括償却資産として3年で経費にするのですか? (3)パソコン代は資産として、減価償却費で経費にするのですか? できれば来年の確定申告は(1)でやりたいのですが・・。 ご回答いただければ幸いです。 雑所得の経費について 税について初心者です、雑所得について何点か教えてください。 会社員をしていますが、太陽光全量売電を計画しています。 ・太陽光発電設備費2000万、その他開始までの経費(土地の地目変更費、電柱を設置してもらう 費用、フェンス設置費他)50万 ・売電収入を月20万 かかったと仮定した場合です。 今年11月からの売電開始と2015年1月からの売電開始の違いについて教えてください。 開始時期ですが、11月から売電を開始した場合は、今年の売電収入は11~12月の2ヶ月で40万ですが、太陽光発電装置の減価償却+経費を売電収入40万から差し引くと、給与以外の所得が20万円以下なので確定申告不要となります(減価償却資産の耐用年数17年、定額法の償却率は「0.059」で計算)。 2015年1月から売電開始した場合、年間売電収入240万となり、そこから減価償却費+経費を差し引いて申告したほうが、有利になるとおもうのですがいかがですか? ※240万(年間売電収入)-118万(減価償却費)-50万(経費)=72万となり2015年度72万の雑収入で確定申告する。 簡単にまとめると、経費部分は申告初年度での申告で翌年は持ち越せないとしたら、売電開始時期を2014年11月よりも、2015年1月からのほうが年間売電収入の多い来年に経費を引いて申告したほうが有利ですよね? 売電開始をあえて2015年1月まで待つほうが経費差引いて申告できる分有利であるという認識でよいでしょうか? 確定申告作成コーナーについて ここ3年、国税庁の確定申告の作成コーナーを利用しています。 減価償却の小数点以下が去年までは「切り捨て」だったのに 今年から「切り上げ」になっています。 こんな簡単に形式を変えてしまうものでしょうか? 些細なことですが今年から償却費が1円変わってしまうのは何とも気持ちが悪いです。 相談コーナーに電話しましたが混んでてつながりません。 みなさんどうされているのでしょうか? どうぞよろしくお願いします 事業者登録をしていない個人の雑収入の経費について 私は事業者登録をしていない(よって青色申請者でもない)個人です。知り合いに頼まれてシステム開発の仕事をしています。 そこからの収入は確定申告では雑収入として申告すればよいと思うのですが、その仕事のために昨年購入したPC(20万円代)は経費として申告できるものでしょうか?「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度」は青色申請者のみ適用されるということなので無関係だと思いますが、事業者登録をしていない場合がよくわかりません。減価償却するにしても、どのように確定申告したらよいかわかりません。 減価償却の端数処理について 現在償却額を求める際に1円未満の端数は切捨てをしています。通常はこれでいいのですが、ソフトウェアのような簿価0円まで償却するものについて、例えば耐用年数5年のソフトウェアの5年目の償却額を求める際に切り捨てをしてしまうと、1円簿価が残ってしまうケースがあります、この場合、5年目の償却額に関しては、簿価が0円になるように切り上げして処理するものなのでしょうか?それとも翌年度に1円だけ償却するものなのでしょうか? e-Taxで少額減価償却資産を申告するには? 初めて、電子申告(個人事業主の青色申告)で17万9千円のパソコンを減価償却資産扱いで経費として申告しようとしています。 確定申告書作成コーナーの「決算書(一般用)の入力」→「減価償却費の入力」で、「新規に減価償却資産を入力する」に入ると、画像のように、「減価償却資産の種類等」の選択肢の中に「中小企業の特例対象資産」しかなく、個人事業主用の少額減価償却資産を申告する方法がわかりません。 もしかすると、「減価償却 計算がお済みの方用」という方に入力するべきなのでしょうか? ただ、その方法の場合、「減価償却費の計算の明細を添付して提出して下さい」とありますが、「少額減価償却資産の特例」として1年の経費に押し込んでしまうので計算も何もありませんし、そもそも、電子申告で明細を別途に添付する方法というのもわかりません。 マネーフォワードクラウドで固定資産台帳にはこの少額減価償却資産の特例を適用したいパソコンのことは記入してあるのですが、その画面のスクリーンショットか何かをどうにかすればいいのでしょうか? ご教示頂けるとありがたく存じます。 確定申告の必要経費について 講演料などの雑所得の場合、たまたまその年度の収入が必要経費(例えば車の減価償却費などを含めると)より少なくなることもあると思います。その場合、そのまま確定申告しても良いのでしょうか。 車両償却 車両償却 はじめまして。よろしくお願いします。個人自営業青色申告者です。 青色申告して3年がたちました。 去年で車両をすべて1円まで償却したのですが 来年の申告時に 減価償却の記入欄に 経費算入がなくても 記入しなくてはならないのでしょうか? それとも 記入しなくていいのでしょうか? 車両はすべて仕事用です。 よろしくお願いします 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
回答ありがとうございました。言葉が足りなくてすみませんでした。確定申告Bと青色申告決算書(一般)の事でお聞きしました。 円単位までかけるんですね。アドバイスありがとうございました。