ベストアンサー 輸出売上品の納期遅延金の処理について 2005/06/07 15:08 海外輸出品が納期遅延により違約金を払うことになりました。経理処理としては、売上のマイナスでいいのでしょうか? 売掛金100/売上100 売上10(違約金分)/売掛金10(違約金分) みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー ksi5001 ベストアンサー率84% (170/201) 2005/06/08 00:37 回答No.1 こんばんは。 消費税との絡みでは、納期遅延による損害賠償金は一種の値引として 売上対価の返還として処理するとされていますから、実務上はご質問 の経理方法で問題ありませんが、いわゆる総額主義の原則からすれば (販売時) 売 掛 金 90 / 売 上 100 納期遅延弁償金 10 / ← 「雑損失」でも構いません。 (回収時) 現 金 預 金 90 / 売 掛 金 90 とすることも考えられます。 消費税の仕入控除税額の計算を原則課税方式によっている場合には 課税売上割合の算定が必要になりますが、課税売上割合の計算式の 分母・分子には輸出免税売上の金額を含むとなっており、これは 「売上金額から売上対価の返還等の金額を控除した額」とされて います。また「基準期間の課税売上高」も輸出免税売上を含みますが、 この場合も「課税売上に係る対価の返還等の金額を控除した額」と されていますので、こういった計算上の点では質問者様が仰る方法 の方が「遅延弁償金分を差し引くのを忘れた」ということがなくて 良いかも知れませんね。 質問者 お礼 2005/06/08 09:02 ご丁寧な解説ありがとうございました。とてもわかりやすく勉強になりました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種財務・会計・経理 関連するQ&A 輸出した品物の輸出国での売上の申告は・・・? 輸出した品物の輸出国での売上について 中古の家具や家電製品を輸出しています。 契約している店舗からの売上は送金してもらったり、直接取りに行ったりとさまざまですが、この際の売上に関する税金の申告はどうするべきなのでしょうか。 今更この季節に・・・処理に困っています。 ご存じの方がいらっしゃったらよろしくお願いします。 在宅ワークの納期遅延 はじめて在宅ワークの入力をしました。 ですが間に合わず (昼も働いていますので)徹夜でしています。 発注者側からリタイヤするのなら 代行者をたててください、発注者側でさがすのならその費用と 新しい代行者に支払う増額した差額分。 今後の作業分の売上分を請求しますときました。 見積書や契約書はありませんが 作業依頼書(発注書)はあります。 それには、リタイヤするときの違約金の記載はなく 納期の件はコメント入力納期は当方にて設定とあるだけです。 代行者を立てるにも方法を知りません。 どうすればよいのでしょうか。 売上戻しの処理について。 私は小さな工務店で経理をしているものです。 以前から滞留している売掛金があり、先方に残高確認書の提出をお願いしたところ、「貴社に対する債務残高は0であります。」との回答を得ました。帳簿上の残高は存在しているので、腑に落ちず社長に相談したところ、以前勤務していた人に支払をしてあると先方は言うんだけど、会社の帳簿に入金の事実がないんだよ。お金を着服したと思われる者は会社を辞めてしまっているし、どうしようもないからその金額を帳簿に載せてある、とのこと。売上の発生時期はH11/11~H12/10で今回の決算でこの売掛金を帳簿から消したいと考えています。どのような処理をすればいいでしょうか? 多少乱暴ですが 売上高/売掛金○○○円でいいんでしょうか? だれか教えてください。お願いします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 遅延損害金の付け方 質問させてください。 現在、経理のような事を始めたのですが、遅延損害金の付け方が良くわかりません。 例えば、 2006/5 100000売り上げ 2006/6/30 締め日 2006/6 50000売り上げ 2006/7/30 締め日 2006/7 40000売り上げ 2006/8/31 締め日 2006/8/15 30000入金確認 2006/8 50000売り上げ 2006/9/30 締め日 2006/9/20 40000入金確認 といったように、ある取引先がかなりルーズで適当な入金をしてきます。 遅延損害金年利6%で契約しているのですが、 こういった場合、締め日から、入金までの日数にそれぞれ遅延損害金をかけ、入金日で、売り上げ総額+遅延損害金から入金額を差し引いた額から、次の入金までの間は、差し引き額に年利6%の遅延損害金を足していき、あらたな売り上げの締め日からは、その累積に新しい売り上げを追加して遅延損害金を計算していくのでしょうか。 その場合、遅延損害金に遅延損害金がかかっている気がするのですが、間違えていますでしょうか。 こういった計算を売掛金、入金といった行があり、入金があった場合には、最初の売り上げと遅延損害金から優先んしてマイナスしてくれるような計算をしてくれるソフトはありませんでしょうか。 返金を伴わない売上取り消し処理について こんにちは。 先日、以下のような出来事がありました。分かりやすいように簡略化してまとめます。ちなみに相手先は親会社で連結決算をするため、当社の会計処理にまで立ち入ってきます(当社がメーカーで親会社が商社)。 1.昨年12月にA社へ商品を掛にて販売10万円 2.今年の3月に10万円が当座へ入金される 3.すると4月になって、売上を取り消してほしいとA 社より連絡が入る。なお、修正は3月に遡って修 正してほしいとのこと(3月分を締め切ってなかっ たため可能)。 4.ただし、返品・返金は行わない。その売上は、4 月に再計上する。 私は、各番号の取引を以下のように考えました。 1.売掛金/売上 2.当座/売掛金 3.売上/前受金(OR 仮受金?) 4.前受金/売上 しかし最終的には、3、4番の仕訳を以下のように処理することになりました。 3(2).売上/売掛金 (他にも売掛金はあるためトー タルで売掛金はマイナスにはならない) 4(2).売掛金/売上 そこで質問なのですが、 Q1.私の考えた仕訳自体に誤りはありますか? Q2.3(2)、4(2)の処理は会計的におかしくはないので しょうか? 私は経理勉強中の身ですので、今後のため、正しい知識を得たいと思って質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。 ちなみに、そもそもなぜこんなことになったのかを申し添えておきますと、商品を出荷できなかったためです(出荷基準であるにも関わらず当社内で保管されていました)。 また、返金しない理由は当社の資金繰り上の都合です。 もっと分かりやすく正直に言えば、子会社救済のために親会社がすぐに必要でない商品を早めに購入してくれたのが(カラ売り?)監査法人にバレた、というお恥ずかしい事情によるものです。 なお、注文書は12月にもらっています。また、3/31は本決算ではなく四半期決算です(本決算は6月)。 返品の処理の仕方 経理初心者です。 返品処理について教えてください。 よろしくお願いします。 3ヶ月前に納品した商品が不要になったとの事で 返品を受け付けました。 売掛金残は0円で、8月の売上が返品のみでマイナス40,000円になりました。 今後の売り上げで相殺して欲しいとの事なのですが 8月の売上処理の仕分けの仕方を教えていただきたのですが (借方) 売上 ¥40,000 (貸方) 売掛金 ¥40,000 でいいのでしょうか? よろしくお願いします。 売上先から品物を買い取りました。 経理初心者です。売上先から品物を買い取りましたが 請求書に買い取った分を△(マイナス)として、差引いた数字で請求しました。このような場合は 仕入の仕訳を起こすのでしょうか?それとも売上と売掛金の逆仕訳の方が良いのでしょうか?このような質問で恐縮ですが、よろしくお願いします。 2ヵ月後に入金される売上の処理方法。教えて下さい。 経理初心者です。帳面のつけ方がいまいちわからないので 教えてください。 ある会社と代理店契約をしていて、 ・契約が完了すると、1件につき10,000円もらえます。 ・売上金が契約完了後2ヵ月後に代理店から入金されます。 ・お客様が契約完了後、1年以内に解約をすれば100%解約調整金 として、代理店に10,000円を戻さないといけません。 ※調整金は売上金との相殺です。 ・代理店から、売上明細が来るのが、2ヵ月後の入金される10日 程前になります。 ここで経理の帳面のつけ方について教えてください。 例えば4月に10件契約の予約があり、そのうち8件完了 したとします。また、以前の契約で1件解約されたため、 10,000円を売上金から相殺されました。 ※8件契約が完了したこと、解約があったことが分かるのは 2ヶ月後代理店からの明細がこないと分かりません。 ・4月の時点で10件分の100,000円を売掛として、 売上計上したほうがいいのでしょうか? ・もし10件分売掛として売上計上した場合、実際完了しているのは 8件なので、残りの2件分の処理は? ・解約分の相殺金額はどう処理すればいいのでしょうか? 現在は2ヵ月後に明細がくるので、明細がきたら、2ヶ月前にさかのぼり、売掛金として売上計上しています。(相殺後の金額を) 今のままだと、まちがっているような気がするので 質問させていただきました。 よろしくおねがいします。 前期の売上の戻し処理 前期売掛金で売上にあげた土地売上代ですが、今期に入って値引しました。 どのような処理をしたらいいでしょうか? 売上処理について 売上が25日締の場合、26日から月末までの処理はどのようにすればよいのでしょうか? 売掛を計上しないとして、どのような方法があるのかを教えて下さい。仕入れの場合は年間支払回数が12回あれば半端部分の数日は 計上しなくてもよいと思うのですが、売り上げの場合は違うような気がするのですが。どのような考え方があるのか教えて下さい。 海外生産の売り上げは「輸出」? 海外で工場をつくって、現地の安い人件費でものを売っていることが盛んに行われていますが、ここでの売り上げは輸出額に入るのでしょうか? ご存知あれば教えていただければ幸いです。 決算処理について 経理初心者です。 決算処理で売掛金のマイナスがある得意先や買掛金のマイナスがある仕入先は、それぞれ、前受金・前渡金で処理しなければいけないのでしょうか。 教えてください。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 売上に関する期首の処理について 売上の計上は請求書を出すときにその締め日に全部売上げたということで、一括で会計ソフトに入力しています。 7月末が決算なので、20日締めの客先の分は期末に7/21~7/31までの分を計上しています。 そこで期が変わってからの処理について教えて欲しいことがあります。 8/20に1か月分(7/21~8/20)まとめて入力をしたいのですが 既に7/21~7/31の分は計上されています。 2重になってしまうのを防ぐために期首に 前期に計上している7/21~7/31の分を戻すということで 売上 xxxxx / 売掛金 xxxxx という仕訳をしてはいけないのでしょうか? もし、これではダメだというのであれば、 実際にどのような処理をしたらよいのか教えてください。 前任者が亡くなったために急遽引き継いだのですが、 どういう処理をしていたのか履歴がほとんど残っておらず 手書きで決算書を作っているような方でした。 今回から会計ソフトを導入して極力手間を省きたいのですが 正しい処理をしなければ意味が無いので 詳しい方にアドバイスをいただきたいと思います。 宜しくお願いします。 レジマイナス計上と経理上の処理について レジでマイナス計上、精算をしてしまいました。 実際に、マイナスが出ているわけではなく、前日に本来レジに入力しない筈のお金(請求書発行済みの、前月分の売上)を別の人間が間違って打ってしまいレジを精算→次の日にその間違いに気付きマイナス処理、精算したところ、当たり前ですが、その日の売上-マイナスをかけた分がそのままマイナスの金額で処理されてしまいました。 そのマイナス分は経理上、どのように対処・処理すれば良いのでしょうか? 経理の知識はほぼ皆無です。 説明が分かりづらいと思うのですが、お願いします。 入金処理の仕方について。 入金処理の仕方について。 売掛金残1,000,000に対して、手形入金800,000 相殺99,500 値引き100,000 手数料500 の場合、仕訳はどうなりますか? 受取手形800,000/売掛金1,000,000 買掛金 99,500 - 100,000 手数料 500 これで合ってますか? また、売上帳に記載するとき、値引きは売上げ金額をマイナスして、 相殺は受け入れ金額として処理する方法で合ってますか? 私は相殺分を受け入れ金額に記入したのですが、他の担当者が値引きと同じように 売上げ金額からマイナスしてほしいといわれました。 そうすると結果は同じでも、途中のストーリーが変わってくると思うのですが・・・。 私もあまり詳しくないので、どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか 家賃売上の決算月の処理の仕方 事業で家賃収入が売上なので毎月 6/1 6月分家賃売上 売掛金60000/売上60000 6/30の振込は、7月分家賃入金分 普通預金60000/売掛金60000と このように毎月処理していますが 決算月は、どう処理していいかわかりません 12/1 12月分家賃売上 売掛金60000/売上60000は、今年の売上をあげるので処理しました でも12/29に入金された60000円は、来年の1月分の家賃なので でも普通預金には入金されているので預金算合わせるために 12/29 普通預金60000円/ としたいのですが、貸し方が何の勘定科目になるのかわからない のです。 普通預金60000円/諸口60000円でいいのですか? 普通預金60000/前受家賃60000円とするのでしょか? 前受けなら来年1月に前受け/ 貸し方にくるのは、なんでしょう? 12/29日入金されてからの処理の仕方を教えていただけるとありがたいです。 売掛/売上高の仕訳前の入金について 度々の質問で申し訳ありません。 小規模の学習塾をやっており、弥生会計で処理しております。 月初に売掛金/売上高の仕訳をし、その月の生徒からの入金を現金/売掛金で仕訳していますが、 例えば6月の末に6月分の授業料と7月分の授業料を合わせて持ってくるというケースがあり、その場合は6月分は月初に売掛金/売上高の仕訳しておりますので、現金/売掛金で消しこむ?という感じになるのですが、7月分はまだ売掛金/売上高の仕訳作業前で消しこむ内容がありません。 この場合、仮に6月29日に7月分の授業料の入金があった場合、6月29日の日付で売掛金/売上高の仕訳をし、29日で7月分の授業料として現金/売掛金仕訳をするというやり方でいいのでしょうか? 経理の知識がほとんどないため、稚拙な質問であれば申し訳ありませんが、アドバイスのほどよろしくお願いいたします。 前年度の売上取消はどのように処理すべき? 決算前に売掛金確認をしていたところ、前年度の売上計上違いを発見しました これは本来請求すべきでない(売上ではない)ものでしたので、 取引先に催促して売掛を消すことはできません。 この場合、今年度で 売上/売掛金 の仕訳処理をするのでしょうか? 宜しくお願いいたします。 青色申告-次年度振込の未収金処理について フリーランスの仕事です。青色申告の未収金についてですが、 10月分が次年度の1月振込みの場合はどう処理すればよろしいですか? 例えば発生した日が 10/1 売掛金11111/売上高11111 決算時には次年度振込み分は 未収金10000/売上高11111 事業主貸1111/ となるのですか? あるいは決算時には何もせず、次年度振込み時に処理するのですか? 未収金/売上高とすると、残高がマイナスになり、未収金分だけ二重の売上計上になってしまいます。 経理初心者ですのでお願いします。 遅延損害金は経費処理できるのか? 個人事業の経理担当です。 店の家賃の支払が遅れ、 遅延損害金が発生してしまいました。 この遅延損害金は経費処理はできるのでしょうか? よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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お礼
ご丁寧な解説ありがとうございました。とてもわかりやすく勉強になりました。