ベストアンサー 塾の税金 2011/01/22 20:26 確定申告の時期が近づいてきましたが個人で進学塾を経営している場合青色申告にて行うのが正当なのでしょうか?それとも他に方法があるのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー mukaiyama ベストアンサー率47% (10402/21783) 2011/01/22 21:02 回答No.1 青色申告は事前に届けを出して承認を受けていないとできません。 ご質問の様子では何もしていないようですので、白色申告となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm 質問者 お礼 2011/02/06 08:58 有り難うございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ マネー税金その他(税金) 関連するQ&A 個人塾に決算はない? 知り合いが個人塾を経営してるのですが 3月ごろに会った時に私が 「今は決算期だから大変だねー」と言ったら、「決算なんてないよ」と言っていました。 株式会社じゃないから決算はないのでしょうか? それとも3月にはないだけで他の月(たとえば12月)にあるのでしょうか? また 個人塾の経営は、白色申告者ですか?青色申告者ですか? 私は経理をかじってるので気になります。 ご回答よろしくお願いします。 学習塾をはじめるのですが 現在農業をやっております。そして、今年から新たに学習塾も始めようと思っています。その場合、どういった手続きが必要なのでしょうか。ちなみに農業の確定申告は青色申告でやっています。よろしくお願いいたします。 合同会社の設立や税金 これから合同会社について勉強しようと思っています。 合同会社は税理士などに相談しなくても設立できますか? これまで個人事業で青色申告をしていました。 合同会社にした場合、確定申告の方法も変わりますか? 高級外車と事故!賠償はどうなる?保険で払えるの!? 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FXと不動産経営を行なっている場合の確定申告 はじめまして、 確定申告についての質問です。 現在、以下のような状況です。 ・現在、会社員です。 ・5月くらいまで、FXを行なっていました。利益はほとんど(20万未満)なかったため、確定申告はしてきませんでした。 ・今年、大きな損失を出してしまったことを機にFXをやめました。 ・11月より、アパート経営をすることになりました。(まだ、引き渡されていません。) アパート経営をはじめるにあたり、次の確定申告から、青色申告を行なおうと考えているのですが、アパート経営分にあわせ、次回に限ってはFXの損失分も合わせて申告したいのですが、どのように確定申告を行なえばよいのでしょうか。 たとえば、 ・青色申告承認申請書をアパート経営として申請して、アパート経営分のみ青色申告し、FX分は白色申告を行なう。 (そもそも2つの確定申告を行なうことが可能なのかも分かりません。) ・青色申告承認申請書をアパート経営とFXの両方を申請して、両方を合わせて青色申告を行なう。 ・アパート経営と、FXのそれぞれで、青色申告承認申請書を申請して、2つの青色申告を行なう。 ・FX分はあきらめる。 などが考えられると思うのですが、確定申告等の税制について全くの初心者のため、初歩的な質問かも知れないのですが、よろしくお願いいたします。 個人で株等で儲けたときの税金について。。 個人副業として株やアフィリエイト・ブローカー等としてお金を稼いでいる人がいます。 この副業の税金払う場合は 確定申告(青色申告)になるのでしょうか? また、税金を払っていない(確定申告していない)人をどうやって特定するのでしょうか? 副業をやって利益がでているのに、申告していない人を 不特定多数の副業をやっている個人の中から特定するのは難しい様感じるのですが。。。 さらに、一般的に だれが副業をやっているか?さえわからないよう思います。 特に株やアフィリエイト・ブローカー等 ネット上で稼ぐ方法は 物理的に店舗を持ったりするわけでないので より副業をしている個人を特定するのが難しい様思います。 これらの副業で利益を上げているのに、申告していない人をどう特定しているのでしょうか? お知りの方 よろしくおねがいします。 今から次回青色申告にしたい場合は? 先日確定申告に行った際に青色申告を知り、今更ながら次回は青色申告にしたいと思ったのですが、時期的にもう無理なのでしょうか? 開業届をしていない個人事業者です。 個人事業者ですが、さらに他業種のお店を始める場合の届け出や確定申告について教えてください。 現在、個人事業を営んでおり、確定申告は青色申告です。いまの仕事と兼業で新たに他業種の個人事業を始める場合、当然、開業届は必要になると思いますが、その他どのような手続きが必要となりますか? 青色申告などの申請も新たに必要になるのでしょうか? また、2つの屋号(業種)の場合、確定申告はどのようにすれば宜しいのでしょうか? おわかりの方がおりましたら、どうぞ宜しくお願いします。 個人事業主が親の扶養家族になれますか? 私は個人事業主(ネットショップ)で確定申告(青色)をしてます。 でも年収30万以下なので親と同居して生活しています。 父親も個人経営を営んでいるので確定申告(青色)をしています。 子供である私は収入的には父の扶養家族になると思いますが、 個人事業主として確定申告をしている者でも扶養家族になれますか? 次はあなたが被害に合うかも??:巧妙な詐欺の手口とは OKWAVE コラム 青色申告書が届く時期について 青色申告書は税務署から 自宅に郵送してもらえるものなのでしょうか? 私は去年の確定申告の時期に以下の2つ。 青色申告承認申請書 個人事業の開廃業等届出書 を提出して青色申告の手続きをしました。 ですが、今日になっても青色申告書が届いていません。 みなさんのご質問を見ていると もう青色申告書が届いているみたいなので ちょっと不安を感じています。 こうゆう場合は、税務署に問い合わせたほうがいいのでしょうか? 【教えて下さい】賃貸住居の税金対策 素人の素朴な質問です。 確定申告の時期なので、ふっと疑問に思うことが出てきました。 両親は年金暮らしですが、持ち家とは別に家を2件所有しており、 賃貸として人に貸して、家賃収入を得ています。 事業としてやっているわけではなく、単に使用していない家を貸して確定申告しているようですが、 個人事業者として白色/青色申告すれば、節税等の利点があるのでしょうか? 利点があれば、手続きを調べて私が申告等を行い、少しでも両親の助けになれば、と考えています。 どうぞよろしくお願いします。 サラリーマンの妻の収入にかかる税金などについて サラリーマンの妻が教室経営を始めた場合の申告(青色・白色)とその他税金、住民税・年金など、あるいは夫の控除の関係など知りたいのですが(収入によってどう変わるか)、どのような勉強をしたらいいのでしょうか?参考になるサイト・本など教えていただけませんか? 青色申告の本は書店で求めてきて読んでみたのですが、いまいち住民税や年金の取り扱いなど損得を含めてわかりません。パートの場合とは違うと思うのですが、どうなのでしょうか? 資格をいかして教室経営を考えています。 よろしくお願いいたします。 個人塾の教材販売 田舎で個人塾をやっております。 青色申告挑戦中です。 小さい個人塾で、子供のためにノートを買ってあげたのですが、なるべく利益を出さずに販売しようとしています。180円のノートを8冊で、税込で1,555円、一冊あたり195円で販売する場合、 教材仕入 1,555 / 現金 1,555 現金 195 / 教材仕入 194 教材売上 1 といった感じでいいのでしょうか? 一般的な勘定科目も教えてもらえればと思います。 はじめての青色申告 青色申告に関して教えて下さい。 (1)開業時の諸届は済んでいますが、青色申告の時期はいつですか。 (2)青色申告の事業者としては、事業としての「青色申告」と個人としての「所得税確定申告」の2つの申告をする必要があるのでしょうか。 (3)これらの申告用紙は税務署から自動的に送ってくるのでしょうか。 (4)以上の点について明確に記載されたサイトはありますか。 よろしくお願いします。 法人 自宅兼事務所(賃貸)の場合の、「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」、「個人の確定申告方法」等 ひとりでホームページ制作等をやっております。 これまで個人事業主(青色)として自宅兼事務所(個人で賃貸契約)の家賃を按分して経費計上してきました。 先日、株式会社を設立し、同じ場所を自宅兼事務所として私個人から会社に又貸しする形にし会社使用分を按分して会社の経費に計上する予定です。 (引き継ぐ資産もないため、いわゆる法人成りではなく、法人と個人事業主が同居している状態) この場合、個人に不動産収入が発生するので確定申告する必要があるというのはわかったのですが、 「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をするべきか、また「個人の不動産収入の確定申告方法」はどうすればよいのか悩んでいます。 前提条件は以下のとおりです。 ●会社が私個人に支払う家賃(私個人の不動産収入)は、年40万円程で、同額を個人での経費に計上するつもりなので、不動産所得は0円になると思っています。 ●他の不動産収入は今後も無い予定です。 ●今後、事業は法人で行うので、個人の事業収入・事業所得は発生しません。事業での経費も計上しません。 ●個人事業廃業・青色申告の取りやめをして、青色申告の承認が2年間おりなくても問題ないと思っています。 このような場合、ベストな選択はどれでしょうか? 【1】「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をする 【2】「個人事業の廃業・青色申告の取りやめ」をしない 【3】どちらでもよい つぎに、確定申告のやり方についてお聞きしたいと思います。 上記【1】の場合の確定申告方法は、以下のやり方で問題ないでしょうか? 【収支内訳書(不動産所得用)を提出し、確定申告する(申告書B)】 上記【2】の場合の確定申告方法は、以下のやり方で問題ないでしょうか? 【事業所得の申告をしない(青色申告決算書(一般用)を提出しない)で、青色申告決算書(不動産所得用)を提出し、確定申告する(申告書B)】 ※前年まで事業所得の申告をしていたのに、(たとえ事業収入0、事業所得0でも)事業所得の申告をしないと、税務署につっこまれるような気がしています。 ご覧いただきありがとうございます。 どうぞよろしくお願いいたします。 整骨院の所得税申告について 個人事業で整骨院を経営し、所得税を確定申告(青色申告)する場合に社会保険診療報酬に対する課税の特例(措法26)?を受けることが出来るのでしょうか。該当しない様に思われるのですが?お教えください、よろしくお願いいたします。 専従者給与と税金 主人は不動産所得の青色申告者です。 6月から私(妻)を「青色専従者」に設定しました。 現在、私は年間とおして、パート(主人の経営する会社)で給与を得ています。 通常、専従者給与と他の給与を得ることは難しいかと思いましたが、 その際、電話で説明をした上で、管轄税務署の判断なので、 この辺の問題はないと思われます。 主人の立場で青色申告をしつつ、さらに自分の確定申告のことも心配で 税務署にも何から尋ねてよいかわかりません(==; まずこちらで頭の整理をさせて頂き、それから税務署に尋ねたいと思い、 投稿しております。 言葉足らずな面、理解不足も多々あるかと思いますが、どなたか ご回答よろしくお願いいたします。 ●私は、主人の会社から「甲欄」で税金を天引きされています。 ●主人は6月から現在まで4回、専従者給与(月5万以下)を出しています。(税務署の規定どおり、12月まで支払うことになります) (1) 私の専従者給与は「乙欄」扱いとなり、月に3%の税金が発生しているのですか? そうなると、青色申告者の主人は、天引きをする義務が生じているの でしょうか?? (現在、何も引かずに主人が私にただ支払っていることになっています。当然、主人も何も納めておりません) (2)私(妻)は、2箇所から給与を得ているので確定申告が必要と思います。 私自身の確定申告は初めてです。 おそらく、甲欄の主人の会社での源泉徴収票を添付することになると思います。 では専従者給与の分は雑所得や事業収入か何かで「全額」を記入し、 来年3月に、私にその分の税金を支払えばよいのでしょうか? (3)上記の(2)ならば、青色申告者(主人)は私から天引きして、 納めなくておかなくても良いのでしょうか? (4)主人が私に給与を支払った証拠として、支払い明細書などを作っておいたほうが良いですか? (5)時期が来れば、勝手に私に対して確定申告書は届くものですか? それとも自己申告ですか? 税金が理解できていないものの、何かの所得には必ずつきものだと 思っているので、専従者給与の扱いに悩んでいます。 主人の立場として、何も天引きせずただ支払っていけばよいのか? そして私の立場として、後日(来年3月)にまとめて納付すればよいのか? 長々とすみません。よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ マネー 税金 年末調整確定申告消費税住民税減税制度・控除アルバイト・パートの税金サラリーマンの税金個人事業主の税金会社・団体の税金車・バイクの税金土地・住宅の税金投資・株式の税金ふるさと納税その他(税金) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! 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