ベストアンサー 同じ会社で仕入れと販売、両方やっている時 2004/09/06 23:22 同じ会社相手に仕入れと販売の両方をやっている時、 補助簿である売掛金元帳、買掛金元帳は 別々に記入するしかないのでしょうか? それとも一括で出来る方法が他に何かあるのでしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー HAL007 ベストアンサー率29% (1751/5869) 2004/09/06 23:24 回答No.1 一緒にすると売掛け、買掛けの管理が出来ません。 別々に個別元帳を作るのが普通です。 質問者 お礼 2004/09/07 00:29 回答ありがとうございます。 同じ会社でも別々にするみたいですね。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) SSSIN ベストアンサー率62% (547/875) 2004/09/07 00:15 回答No.2 売掛金、買掛金の財産管理だけではなく、売上や仕入の損益管理にも支障がありますので、通常、相殺等はせずに別管理にします。 質問者 お礼 2004/09/07 00:31 回答ありがとうございます。 別々にしないと不具合が出るみたいですね。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職業・資格簿記 関連するQ&A 簿記について 売掛金元帳の記入時の摘要欄について、 (1)相手商店から「現金」で売掛金の返済がされたとき、 なぜ「現金」ではなくて「入金」と書くのですか? (2)売掛金の値引があったとき、摘要欄には なぜ「売上値引」ではなくて「値引」と書くのですか? 買掛金元帳の記入時の摘要欄について、 (3)なぜ買掛金を現金で支払ったとき、 摘要欄には「現金」や「出金」でもなくて、 「支払」と記入するのですか? 売掛金元帳や買掛金元帳について、 (4)次月繰越の横の行ですが、 なぜ「借または貸」と「残高」の欄を、 「”(省略)」記入せずに、空欄にしておくのですか? 売掛金元帳や買掛金元帳について、 (5)月末に借方欄と貸方欄の合計を一致させるについて、 なぜ日付欄「”(省略)」記入してはいけないのですか? なぜ「借または貸」欄「”(省略)」記入してはいけないのですか? 補助記入帳と補助元帳の違い 補助記入帳・・・・ 現金出納帳 当座預金出納帳 仕入帳 売上帳 補助元帳・・・・ 得意先(売掛金)元帳 仕入先(買掛金)元帳 補助記入帳・補助元帳ともに補助的にそれぞれの勘定を把握するためのものだと思うのですが、では二つの違いとは何なのでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします! 簿記3級、売掛金と買掛金 東京商会の平成○年5月の仕入帳の記録は以下のとおりであった。 これらの取引は、仕入帳および売上帳のほか、 解答用紙に示したどの補助簿に記入されるか、解答用紙に○印を付しなさい。 5月9日香川商店 約束手形裏書譲渡および為替手形振出し 電子辞書10台 @¥35,000 約束手形裏書譲渡 150,000 広島商店引受済為替手形振出し 200,000 答え 商品有高帳、売掛金元帳、受取手形記入帳 私は「買掛金元帳」も選んでしまいました。 為替手形を振出しているので、香川商店に対する買掛金を、広島商店に対する売掛金で払っていると思いました。 なので買掛金元帳にも記入されると思ったのですが、答えには載っていません。 3級を一通り勉強しましたが、どうしても分からない問題が残っています。 お手数ですが分かる方いらっしゃれば、よろしくお願いします。 「仕入帳・売上帳」と「仕入先元帳・得意先元帳」 (1)なぜ、仕入先元帳は相手勘定科目「買掛金のみ」対応するのですか? (2)なぜ、仕入帳は相手勘定科目が決まっていないのですか? (3)なぜ、得意先元帳は相手勘定科目「売掛金のみ」対応するのですか? (4)なぜ、売上帳は相手勘定科目が決まっていないのですか? 弥生販売仕入 売り買いがある場合相殺をしますが、通常買いが多い場合売りの金額を差し引いて実際の支払いをしています。 その処理を 支払いで出金伝票で売り掛け相殺を入れますしかし それだけでは、売り掛け台帳(得意先元帳)に反映されません。 だから、入金伝票でも 買いかけ相殺を入れています。 しかしこのように処理をすると それを弥生会計に移した時に ダブりの仕分けが出てきてしまいます。 販売仕入れのソフトでの相殺の仕分け方 入金、出金伝票の処理の仕方が間違っているのでしょうか? いい処理の仕方を教えてください。 二重売上、二重仕入 はじめて利用させて頂きます。 現在、海外子会社向けに原料を販売(商社経由)しているのですが、 今度その販売した原料をもとに製品化されたものの一部を、弊社にて 購入し販売することになりました。 そのため、売切販売のため、売上計上していましたが、このままだと二重売上になってしまう状況です。 そこでお知恵を拝借したく記載させて頂きました。 フローは以下です。 仕入先 →A 当社 →B 商社(当社と無関係) <原料販売> 仕入/買掛100 仕入/買掛150 売掛/売上150 売掛/売上 200 →C 海外子会社 →D 一部 当社 →得意先 <加工> <追加・製品仕入> 仕入/買掛200 仕入/買掛300 加工費/未払い150 売掛/売上500 売掛/売上 300 (1)加工された製品の一部のみ、製品仕入するため、原料販売時は売上として処理したい。 (2)売上の二重計上の控除は、D製品一部購入時に仕入と A時点売上を相殺すると二重売上は防げると思いますが。 A時点 売上/D時点仕入 150 (3)原価計算上の問題があり この場合の仕入の控除150は、Dの製品仕入額300から控除すると、製品単価が異常になると思います。 そのため、D製品仕入300はそのままで計算すべきと考え、A時点での仕入100を振り戻し、するような手法が必要かなと思います。 その場合、A時点の金額を全て振り戻しするようになるのですか。 お手数ですが、ヒントでもいただけないものでしょうか。 全商簿記3級 全商簿記3級の検定を受けます。 そこで質問なのですが、商品に関する仕訳を3分法で表した時、仕訳帳などには『売上』と書くのに対して買掛金元帳などには、『売り上げ』と問題集の解答に書いてありました。 買掛金元帳なども、『売上』と書いても間違いにはならないのでしょうか? 他には、仕訳帳など・・・『仕入』 買掛金元帳など・・・『仕入れ』 買掛金を支払った時に買掛金元帳に記入する『支払い』は『支払』でも点数は落とされないでしょうか? よろしくお願いしますm(_ _)m 仕入れが発生する売上と、仕入れが発生しない売上につ 今迄、仕入れが発生しない売上ばかりでしたので、 請求書発行時 →売掛/売上 入金時 →普通預金/売掛 と計上していました。 ですが、今季より、仕入れて何割か乗せて請求する売上が出てきました。 何も考えずに計上すると 仕入れ時→仕入/買掛 支払い時→買掛/普通預金 かな?と思ったのですが、これですと仕入原価と売上金額の差額を見ることが出来ないな?あれ?となってしまいました… どなたか、正しい仕訳を教えて下さい。 質問が分かり難くて申し訳ないのですが、宜しくお願いします。 仕入先の残高確認書について 仕入先の”外部監査法人”より、残高確認書が郵送されてきました。 総勘定元帳を確認したところ先方の売掛金残高と、私の会社の買掛金残高が一致しませんでした。 原因は販売奨励金による差異と判明しました。 私の会社では、月末に買掛金/仕入 と処理している為に発生したからだと思います。取引先は販売奨励金の仕訳をしてないのかな?と思います。 このような時、私の会社の総勘定元帳の残高を記入して、差異の原因の箇所に上記の事を書けばよいのでしょうか? 過去資料を見たら、前任者は空欄で出したりしているようです。 空欄で提出しても問題ないのでしょうか? 監査法人から直接の郵送なので、どのようにすればよいか迷っています。 ご存知の方、教えてください。 元帳記入 資本金勘定?? 下図のような問題があって、正解は イ だったのですが良く分かりません。 (ブラウザによっては画像が全体表示されないようです。画像を保存すれば見れるようですが・・) 買掛金は負債だから、元帳に書くときは買掛金が増えた場合は 貸方に事由(この場合仕入れ)を書く という意味でいいのでしょうか? すると、その他の1,3,4の元帳記入はどのような意味を持つのでしょうか? 例えば1番の場合は、売掛金を現金で支払うという表現はないから誤り。と認識していいのでしょうか? もし「現金で回収した」という表現だったら1番の元帳記入は合っているのでしょうか? 特によく分からないのは4番の仕訳です。 図の現金500のところが当期純利益500と書かれていれば合っているということでしょうか? どなたかお教えください 帳簿について教えて下さい。 帳簿について教えて下さい。 簿記を勉強しているのですが、よくわからない事があります。 簿記の流れとして、仕訳帳→総勘定元帳→補助簿となる事がわかりました。 1、仕訳帳と総勘定元帳の役割、違いを教えて下さい。 2、仕訳帳は毎日の取引を記入とありますが、売掛金、買掛金、給料、事務用品、運賃、その他全部を書くのですか? 3、総勘定元帳には何を書くのですか? 教えて下さい。 弥生会計での補助科目の使い方 たとえば売掛金で補助科目を相手先ごとに設定したら、売上でも全く同じように相手先ごとに補助科目を設定しなくてはいけないのですか?仕入と買掛金でも同じ関係でしょうか? 本支店間勘定について 4月から自分の勤めている会社で本支店間勘定が発生することになりました。 月末に支店への売掛 支店の買掛を現金で決済すればいいのですが、他の方法で決済するように 要請が有りました。 本店では売掛が発生した時に 売掛金 ✖✖✖ 売上金 ✖✖✖ 支店では 仕入高 ✖✖✖ 買掛金 ✖✖✖ としますが、月末に現金・預金での処理をしない場合、売掛金と買掛金の処理の相手勘定は どのようにすれば良いのでしょうか? 会社で仕入をする時に個人分も一緒に仕入をした場合 経理初心者です。 会社で仕入れをする時、個人的に欲しい物も一緒に仕入れをしました。 仕訳はどのようなるのでしょうか? 仕 入10 買掛10 でよろしいのでしょうか? また、掛支払い時の仕訳も教えてください。 立替金と言う勘定科目は支払いをした時に発生するのでしょうか? 記帳台帳の作り方 以前もこちらで助けていただいた素人です。 個人・青色申告で開業しました。 4月からの入金出金振替伝票は切りました。 さて、記帳というところなのですが、、、 1:台帳は総勘定元帳・現金出納帳・銀行帳・売掛金・買掛金・売上・仕入・経費帳・固定資産・と用意はしました。 現金取引がなければ、補助簿の売上・仕入帳は不要ですか? 2:総勘定元帳には、知人から聞くには、主に現金・銀行・売上・仕入の月のトータルを記載し、経費・売掛・買掛は補助簿を見ればわかるので記載は不要と聞きました。それでよいのでしょうか? 3:上に付け加え、費用の科目はほとんどが補助簿の経費帳に科目をおきましたが、収益の受取利息や雑収入・負債の借入金や未払金などは同じように補助簿を作るのか、総勘定元帳にそのまま科目をおいて記帳していけばよいのですか? かなり昔に、伝票は切ったり記帳したりしていましたが、元々ある台帳に転記していただけで、基本的な簿記の知識がないため苦戦しています。 恥ずかしい質問と承知していますが、台帳さえ用意できれば進むので、なんとかこの場でご指導していただければと願っています。 宜しくお願いいたします。 仕入値引きの仕訳について 仕入値引きの仕訳について 過去10カ月に仕入れた商品を対象に仕入値引きを受けることになりました。 仕訳が複雑で分からず困っております。 通常の仕入、販売の仕訳は下記のとおり行っております。 仕入 (借方)商品在庫 (貸方)買掛金 販売 (借方)売掛金 (貸方)売上 (借方)売上原価 (貸方)商品在庫 過去10カ月に仕入れた商品は ?すでに販売したもの ?まだ販売していないもの ?仕入れ代金を支払っていないもの とに分かれると思うのですがどのように仕訳したらいいのでしょうか。 ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。 帳簿の摘要の「相手先」「内容」の順番 帳簿の摘要に「相手先」と「内容」などを記入(入力)する場合、 みなさんは「相手先」と「内容」どちらを先に記入(入力)されていますか? 経費などの支払 売掛金・買掛金の仕訳 私は、会計ソフトに入力し、科目別の元帳で見たときに 相手先から入力した方が見た目が揃うので 「相手先」「内容」の順に入力しています。 例 経費などの支払 「ヤマダ電機 インクカートリッジ」 掛仕入時 「○○商店 9月分仕入」 買掛金支払時 「○○商店 9月分支払」 インターネットなどで会計ソフトの入力画面などを見ると ほとんどが、「内容」「相手先」の順になっているので、 そちらの方が普通なのだと思いますが、 みなさんの意見をお聞かせください。 また、売掛金や買掛金の仕訳の時に摘要に「相手先」を入力する? 売掛金、買掛金、未払金の入金時や支払時に「内容」をどのように入力する? (「相手先名だけ入力」、「9月分支払」、「買掛金支払」など) というのも意見をお聞かせください。 振替伝票の書き方(仕入がマイナスの時) 初歩的な質問かも知れませんが宜しくお願いします。 9月に仕入れしたものを10月に返品処理したために、 10月の仕入れ金額がマイナスでした。 その時の振替伝票の記入の仕方について教えて下さい。 いつもは1050円の請求書に対し 仕入 1000 / 買掛金 1050 消費税 50 のように起こしていますが、マイナスの時は、逆で宜しいのでしょうか。 -1050円の請求書であれば 買掛金 1050 / 仕入 1000 消費税 50 ということになりますか…??? 教えて下さい。よろしくお願いします。 今期より会社でソリマチの会計王と販売王を導入しましたが初心者でまったく 今期より会社でソリマチの会計王と販売王を導入しましたが初心者でまったくわかりません。 しかも、無料サポート期間も終了しサポート契約をしていません。 1月決算で2月から導入なのですが、販売王で入力した売上げや仕入れの分を会計王にデータ移行したら 例えば銀行の帳簿なら○○銀行、△△銀行の下にその他補助という科目が出来ておりそこに販売王で入力した入金や支払の金額がまとめてのっています。 他の売掛などもそうです。 その場合は販売王で売上げや支払などにひとつひとつ相手先を関連づけなければならないのでしょうか? また会計王に前期の決算額すべての科目を入力するのでしょうか? 売掛、買掛、現金、預金、資本金は入力済みですが他、商品や未払い金などは未入力です。 その場合まっさらにして新規作成したほうが良いのでしょうか? (それともソフトが稼動したあとでも入力して大丈夫でしょうか?) よろしくお願いします。 総仕入戻し高?当月値引返品高? 3級を受けるために独学で勉強しています。 ペアのテキストと問題集で今まで勉強していましたが、最近は別の出版元の問題集を始めてみました。 すると、いくつか書き方に違いが見つかり、独学で勉強する身としては試験時に一体どちらで記入すべきなのか、どちらで覚えておくべきなのか疑問に思ったので質問しました。 『仕入帳』 A B 総仕入高 → 当月総仕入高 総仕入戻し高 → 当月値引返品高 純仕入高 → 当月純仕入高 『売掛金元帳』 A B 売上・仕入 → 納品書#1 入金 → 当座預金振込み 支払 → 小切手振出 返品 → 品違いの為返品 同じ意味でどちらを記入しても○を頂けるんですよね? 今まで勉強していたのはAのほうなのですが、今まで通りAの名称で試験も回答して問題無いですか? 独学で勉強しているため、ちょっとしたことでも不安になってしまいます。どうか回答をおねがいします。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ ビジネス・キャリア 職業・資格 弁護士行政書士司法書士社会保険労務士(社労士)公認会計士宅地建物取引主任者(宅建)保育士・幼稚園教諭旅行業務取扱管理者薬剤師・登録販売者調理師・管理栄養士建築士美容師・理容師医師看護師・助産師教員・講師国家公務員・地方公務員簿記情報処理技術者Microsoft認定資格TOEFL・TOEIC・英語検定介護福祉士・ケアマネージャー接客・販売士ファイナンシャルプランナー(FP)自動車・運転免許その他(職業・資格) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど
お礼
回答ありがとうございます。 同じ会社でも別々にするみたいですね。