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仕訳を教えてください

総売上の中から前払い金としてお金が振り込まれています。(6月30日) 総売上の振込みは10月10日です。 前払い金の中から諸経費も差し引かれています。 前払い金に対する経費分と振込み分の仕訳を教えてください!

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  • binba
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回答No.2

例えば、総売上を10,000円、前払金を3,000円、経費を500円と仮定。 6月30日 (借方)預 金 2,500円 ― (貸方)前受金 3,000円           経 費  500円 /  10月10日 (借方)預 金 7,000円 ― (貸方)売 上 10,000円            前受金 3,000円 / この二組の振替を行います。 それぞれの借方貸方の増減を計算して、 預金(借方)9,500円、経費(借方)500円、売上(貸方)10,000円 となります。

titinoko
質問者

お礼

ありがとうございました!よくわかりました!

その他の回答 (3)

  • binba
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回答No.4

No.2です。誤字が有りました。ごめんなさい。 <誤> 例えば、総売上を10,000円、前払金を3,000円、経費を500円と仮定。 <正> 例えば、総売上を10,000円、前受金を3,000円、経費を500円と仮定。

  • taka1999
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回答No.3

この内容は、現在、売上済みの得意先があり、この代金は10月10日に振り込まれる約束だけれども、先に一部を振込で支払ってくれた、ということでしょうか? また、その際に、振込手数料は差し引かれて振込みされたということでしょうか?そうであれば すでに「売上」というように売上計上している訳ですので、前受金処理とはなりません。 売上の時に「売掛金へも計上している筈」ですので 回収代金の仕訳は#1のようになります。

  • taka1999
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回答No.1

売上が1000円、振込み手数料が100円だったとしましょう。 6/20売掛 :売上 1000円の仕訳が有った筈で、 6/30当座 :売掛 900円 6/30手数料:売掛 100円

titinoko
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 売り上げは前払い金の後なのです・・・。 よろしくお願いします。