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立替金の経理処理について
新人の不動産会社の経理なんですが、立替金の経理処理について教えてください。 営業が本来お客様が支払うべき引越費用などを当社で立替え、最終的な精算をしたときに相殺したのですが、その際に本来の立替金に当社の利益として金額を上乗せしているのです。 立替金を相殺した領収書とお客様からの立替金の確認書が手元にありますが、余剰金はどのように処理したらよろしいのでしょうか? お知恵を拝借できればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
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お礼
返事が遅くなりましたが、早速、雑収入として処理させてもらいました。 今後は経費として計上してもらうように営業にお願いしておきおました。 ありがとうございました。