締切済み 過少申告加算税 2011/06/22 09:33 過少申告加算税事件(最高裁H18.11.16)とはどんな事件だったのでしょうか?概要をできるだけ詳しく教えてください宜しくお願いします。 みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 9der-qder ベストアンサー率36% (380/1038) 2011/06/22 09:49 回答No.1 ↓如何でしょう? 参考URL: http://www9.ocn.ne.jp/~indigo/data/H181116FJH17AU0096.htm 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 過少申告加算税についてです。 当初申告額が800万でしたが、1000万と指摘され、過少申告加算税が適応されることになりました。加算税はいくらですか? 過少申告加算税について 第二項には100の5を期限内申告税額に相当する金額か50万円に乗ずると書いてあるんですが、いろんなサイトでは15を乗じているんです。 過少申告加算税は最近改正されたんですか? A社が300万の申告を提出納付したが、税務調査の結果、正しい税額は800万円だった(差額500万円) の場合は 200×10%=20万 300×5%=15万 で合計35万円の過少申告加算税が正解でいいんでしょうか?? 教えてください 過少申告加算税について 精神障害者保健福祉手帳の2級を取得しているのですが、 昨年の確定申告で誤って障害者控除を特別障害者で確定申告してしまった 事に気づいたのですが税務署にばれるまでに修正申告をして差額を納税する場合は 過少申告加算税がかからないと思うのですが税務署にばれてから修正申告をしたら5%過少申告加算税がかかると思うのですがこれは払わないといけない金額から払った金額を引いた金額から5%の金額を計算するのでしょうか? 確定申告後の過少申告加算税について 2月に確定申告した者です。配偶者の合計所得額が38万円を越えていたのですが、勘違いして配偶者控除が適応する申告書を提出しました。そのため今回、過少申告の通知書が届いてしまいました。足りない分を払うのは納得いくのですが、過少申告加算税、重加算税を払うのに納得がいかないのです。こちらとしては、脱税しようと思ったわけではないのでかなり腹立たしいです。 この通知の中に、不服申し立てについての説明が載っていました。 この処分に不服がある場合は、異議申し立てが出来るそうなのですが、私のような場合過少申告加算税と重加算税を払うのは不服だと申し出るのは通用するのでしょうか? それとも諦めて払うしかないのでしょうか? 過少申告加算税の不服申し立てについて教えてください 先日、税務署より「修正申告書が必要である」という書面を送付され、納付すべき税額欄に「過少申告加算税」が賦課されていました。 「数ヶ月前に郵送にて修正申告を送っている」と伝えると、「処理されていない(届いていない)ので改めて申告書を送付する必要がある。」と言われ、過少申告加算税についても支払いの義務があるとのことでした。修正申告を送付した際の控えが送付されてきていないという理由で、こちらが送付したという証拠がない為、過少申告加算税については不服申し立てをしてくださいとのこと。 不服申し立てをして、過少申告加算税が取り消しになる可能性はありますか。また、支払いの期限はいつまででしょうか。不服申し立て中は延滞料は加算されないのでしょうか。 法人税 過少申告加算税と重加算税の違い 法人決算です。 税務署に決算を指摘され修正申告をしている最中です。 表題の過少申告若しくは重加算税になる可能性があるとの事。 税金に関してそれほど詳しくなく、今まで代表である自分で作成をしていました。 簿記2級程度の知識しかありません。 指摘されているヵ所は修正をしましたが、毎回のように変わる局長通達等の細かい所や 運用細則迄目を通していません。 修正が必要であれば修正をしますが、どこからが、過少申告加算税に値するのか? また、重加算税になる、隠ぺいや仮装経理と言われた場合で対抗するのはどうすればいいのでしょうか?単なる記帳ミスが隠ぺいや仮装経理にあたるのか、過少申告にあたるのか、単なるミスで通るのか?その違いが具体的にわかる方がいればご指導をお願いします。 具体的には売上の一部及び入金が期をまたいでいて、その記帳が漏れていました。 期限内申告を毎回しており、資本金1億円以下で売り上げ1億/年 程度の零細企業です。 過少申告加算税を払わねばいけませんか?? 1)昨年度妻が遺産相続をし、今年2月相続税を払いました。夫である私は会社が所得税を払った後、今年2月医療費のみの還付確定申告をし、3月還付されました。 2)ところが今年8月税務署から通知が来て、妻には配偶者控除が適用されなくなったので、税額が増えるからその分76、000円を追加して払えと言う通知が来ました。 3)ここまでは了解できますが、過少申告加算税として7,000円払えという項目がありました。これはおかしいと税務署に出頭し担当官と議論しました。私の言い分は、配偶者控除の計算は会社がしたことで私は理解できてなかった。私は医療費控除の確定申告はしたが、これは国税庁のホームページからダウンロードしたExcel?にデータを打ち込めば答えが出るので、配偶者控除の内容を知らなくてもできる。というより相続税を払ったら配偶者控除もなくなること自体を知らなかった。それを8月になって税務署が通知してきて、こちらが意図的に過少申告したがごとくペナルティ7000円を払えと言うのはおかしい。 税務署は私の言い分に対し、意図的で無いというのは理解できるが、取り消しはできないと言うものでした。そして不服申告(?言葉は忘れた)という方法もあるというようなことを言っていました。 4)私の言い分はおかしいですか? また不服申告?はどういう過程をたどるのでしょうか?また差押さえはどのような過程をたどるのでしょうか?私としてはこのような横暴に対し差押さえ直前まで対抗し税務署が折れなければ最後に7000円払う事にしようかと考えています。 過小申告加算税 先日、税務署から”確定申告についてのお尋ね”と言う手紙が来て税務署に出向いて話をしました。その後、色々と調べた結果、過少申告が判明し、再度税務署に出向いて話をしてこようと思ってます。こうした場合、過少申告の修正申告を行う際に”過少申告加算税”は取られますか?また、延滞税はどうでしょうか? 税務署からのお尋ねの手紙には、平成17、18、19年分所得税の確定申告についてだけ書かれていましたが、調べた結果、平成15、16年にも過小申告があるのが判明しました。過少申告の遡及期間は過去5年と理解してますが、平成15、16年分も過小申告の修正をすべきでしょうか。 過少申告について 友人が去年の確定申告で、証券会社で投資信託で得た利益4万5千円ほどを 申告し忘れてしまったらしく、申告し直すべきか訪ねられました。 (個人事業主です、特定口座は源泉なしだそうです) 私は以下ように計算して教えたのですが、計算はあっていますでしょうか? 過少申告の加算税は10% 4500円 5000円未満は徴収されない。 申告してもお金は徴収されないよ。申告した方が気分はすっきりすると思うよと言いました。 また、延滞税については、徴収されない分もかかってくるのかが判りません。 わかる方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いいたします。 重加算税について。 税務調査が入り、売上の過少申告を指摘されました。追徴課税と重加算税が課せられると思われます。その場合、赤字決算の年度であればどうなるのでしょうか? 過少申告分を加えてもその年は赤字決算になります。それでも課税されるのでしょうか? 確定申告で間違えて還付申告の金額が多い場合は過少申告加算税は? 税務署からお尋ねの用紙が来てから急いで修正申告をした場合過少申告加算税はかかるのでしょうか? 来署してから話を聞いて指摘された場合と。 お尋ねの用紙が来た場合は? やはり同じなのでしょうか? あなたの申告内容に対してお聞きしたいことがあります。と、 何も通知が来ない場合自発的に修正申告をした場合。 また、税務署に来署依頼を受けた場合。 それに気が付き 還付請求の確定申告の金額が間違えで多かった場合。 また、来署依頼の時点で指摘されたのとみなされるのか? 来署して話を聞いた時点ではじめて気が付き修正した場合?は・・・・・いろいろなケースが考えられますが。 お話を伺う前に自発的に修正するか? お話を伺ってから修正するか? どちらが、どのように?納税者にとって得なのか まさか、税務署に電話して聞くわけにもいかず。 困っていますが・・・・はて、どのようにしたら? 教えてください。 (源泉税として前もって納めているので延滞金などは つかないと思いますが、確定申告をしたら還付が出たので 領収書が無い経費が多少あり認めてもらえそうに無いように思うので指摘されない最低限の経費計上(原則65万円)で修正しようと考えております。その内容は認められそうも無い領収書の無い経費が35万円ぐらですので 還付金額は10%の税額と定率減税を踏まえ約2万8千円 で、もし、過少申告加算税を取られるとしたら2800円 じゃないかな?と、思われます、そして、まだ、来署依頼 の通知が来ただけで還付金も振り込まれておりません。 どのように、したらいいのでしょうか? 加算税の計算方法を教えて下さい。 2年前の申告書等を調べていたのですが、60万円ほど 少なく申告している事がわかりました。 この場合、過少申告加算税や延滞税等がかかると思うのですが どのように計算するのでしょうか? 少なかった60万円分に何らかの計算式を用いるのでしょうか? 無申告加算税について こんにちは。無申告加算税に関して教えてください。 先月、区役所より市県民税の納税額の計算の為に昨年の所得を教えて欲しい旨の通知が来まして、確定申告をし忘れていたことに気づいて税務署に確定申告に行ってきました。延滞税とともに納税を済ませてきたのですが、今日になって「平成17年分所得税の加算税の賦課決定通知書」なるものと無申告加算税として納税額の15%の金額の納付書が届きました。 無申告加算税というのが良くわからずネットで調べたところ 「確定申告書を提出期限後に提出した場合には納付税額の15%の無申告加算税及び延滞税が課されます。ただし、期限後申告書の提出が、税務当局の調査があったことにより、税務署長等による決定があるべきことを予知してなされたものでない自主的なものである時は、無申告加算税は5%に軽減されます。」 とありました。 ここで質問なのですが、区役所からの市県民税に関する通知書があったということは税務署によって調査が入ったということになるのですか?税務署から申告前に通知が来たことはなかったし、自主的な申告で5%にならないのかなぁと思ったのですが。 小額なのでそのまま払っても良いのですが、疑問が残って気持ち悪いので、どなたか詳しい方教えていただけませんか?長々とすいません。よろしくお願いいたします 相続税の過小申告加算税の計算について かなり多額(数千万円)の相続税の申告で、比較的小額(数万程度)の預貯金が、税務調査のときに見つかった場合、ペナルティの税金はどのようにかかるのでしょうか? 以下のような理解でよろしいでしょうか? ケース1)明らかに隠していた場合 本税との差額 差額の延滞税 重加算税 本税全体の35% (↑差額の35%ではないですよね?) ケース2)ただ、見落としていて、相続人も知らなかった場合 本税との差額 差額の延滞税 過小申告加算税 本税全体の10% (↑差額の10%ではないですよね?もし、本税が数千万だとすると、過少申告加算税は、数百万にもなってしまうという理解でよろしいでしょうか?) 以上、すみませんが、教えてください。 故意による相続税過少申告は不法行為ですか? 故人の遺産範囲で兄弟間で揉めています。 相続税申告時は遺産範囲は一致していました。 その後、兄弟が未登記の私の物件まで遺産だと言い出しました。 こちらが「相続税申告の時は私が主張する遺産範囲で相続税を申告したではないか」と指摘すると、 「相続税申告の前から(建物が建った時から)未登記物件は遺産(父の財産)だと思っていた。だけど、その時はそれを主張したら話がこじれるだけだと思って、協議をスムーズにする為に言わなかっただけ」と言って来ました。 もしも、未登記物件が遺産だとすると、兄弟の主張は「故意による相続税過少申告により重加算税の対象」となるのではないでしょうか。(私は過失による相続税の過少申告になると思います)。 それは不法行為にはならないのでしょうか。 ちなみにその物件の固定資産税は私が払っています。 それでも未登記をいい事にあの手この手を使われて(嘘の陳述書を書かせたり)困っています。 これは過少申告になりますか? 年末調整が行われ、徴収されていた所得税が全額戻ってきました。ですが、今の会社に勤める前に他の会社でも働いており、そこでの収入を足すと総支給額が107万円ほどになるのです。 国民年金を37万円ほど納めているのでそれを申告すれば103万円以下にはなるのですが、前の会社に源泉徴収票をもらいに行きにくく・・・。もし今の会社の分だけで確定申告したとしたら、それは過少申告ということになるのでしょうか?住民税(自治体によると年収93万円を超えると均等割が年収100万円を超えると所得割がかかるそうです)のことを考えても確定申告はしたいのですが。 また、確定申告しなかった場合、前の会社の収入を足して103万円以上になるということで加算税を課せられるのでしょうか? 前の会社での総支給額は10万7千円ほど、今の会社での総支給額は96万3千円ほどでした。 輸入関税の重加算税について教えてください。 いつもおせわになります。 輸入関税に詳しい方、教えてください。 新年度になったばかりで、社内プレゼンをする際、輸入関税消費税について 発表することになりました。 そのときに、関税過少申告をした際のデメリットについて発表する予定です。 関税申告を過少申告したときにおきる重加算税についてですが、 デメリットとして追徴課税(35%, 40%)のほかにE/Lの失効とか 包括延納が使えなくなるとか、あるのでしょうか? 過少申告について 認識のある過少申告行為は、旧所得税法(昭和40年法律33号による改正前のもの)69条1項にいう「詐欺その他不正の行為」に該当するものと解されている という表現があったのですが、詐欺その他不正の行為とはどーゆうことでしょうか? 教えてください。 法人 消費税申告について 平成15年の改正以来、課税売上高が1000万円を超えたので、簡易課税事業区分第4種で消費税の申告をしてきました。 しかし、事業区分が間違っていることに気づき、本年度申告から第5種に変更することになりました。 この場合、消費税が増えるのですが、過去9年間の修正申告に関して質問です。 (1)何年前まで修正できるのか (2)何年前まで遡り、どのような追徴課税をあるのか。延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税など(調査があったのではなく自主的な訂正です) (3)法人税が増えることはないと思うのですが、修正申告は必要か? よろしくお願いいたします。 延滞税と加算税の違い 延滞税と加算税の違い 自営業をしています。 H21年度の消費税申告を期限内にできなくて5月に提出しました。 期限内提出しないと、延滞税みたいなのがかかると言うのはわかっていました。 先日延滞税の納付書が来て支払いました。 また最近になって無申告加算税の納付書がきました。 2つとも払わないといけないとは思いますが、この2種類はどう意味が違うのでしょうか? 最初の延滞税で終わったと思っていたのに、加算税は少し高額だったので、 何が違うのか意味がわからなく納得いかないので、わかる方説明お願いいたします。 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 緊急性のない救急車の利用は罪になるの? 助手席で寝ると怒る運転手 世界がEV車に全部切り替えてしまうなら ハズキルーペのCMって…。 全て黒の5色ペンが、欲しいです 長距離だったりしても 老人ホームが自分の住所になるのか? 彼氏と付き合って2日目で別れを告げられショックです 店長のチクチク言葉の対処法 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど