tamiemon96 の回答履歴
- ふるさと納税とかいう制度って何なの?
ふるさと納税とかいう不適切・不当な税金の無駄使い制度って何なの? 上限は設けられているが、2000円を超えた額が全額税額控除されるとか、なんでこんな制度作っているの? このごろ、納税の特典目当てでしている輩が特集されているけど、こういうスケベ根性の連中を発生させるだけでしょ。 特典も1万円程度の寄付で、5000円相当など、感謝の気持ちという程度をはるかに逸脱したものを設定している自治体もあるみたいだね。 公益事業への寄付のように所得控除というならまだ理解できるが、なぜ税額控除なのでしょうか? 詳しい方がいたら教えてください。 この制度への感想でも結構です。
- 会社の電気代を社長個人のクレジットカードで支払って
会社の電気代を社長個人のクレジットカードで支払っている場合、帳簿はどのようにつけたらよいのでしょうか? 帳簿は出納帳でつけています。 • 1/15 検針日(利用期間12/16~1/15) 5000 円の利用明細がポストに投函 • 3/10 クレジットカードの引き落とし5000円 • 3/31 会社→社長 現金精算 5000円 とりあえず、単に1/15 水道光熱費 5000円 出金とつけてみたのですが、実際に1/15に東京電力にお金を支払ったわけではないですし、お金は3/10に社長の口座から支払われていますが、実際に会社から現金が出て行ったのは3/31、今の処理で良いものか自信がありません。 なるべく簡単に処理をしたいのですが、、、何を勉強したらこういう実務が身につくのかもわかりません。 詳しい方、わかりやすく教えてください。よろしくお願いします。
- 納税充当金について
弊社毎期連続赤字で、 今まで納税充当金方式でやっいましたが、今期から損金経理にてやっています。 毎期別表5の1の(1)納税充当金期首が5万円(2)(3)の期中増減なしで、(4)そのまま5万円と記載しております。 赤字の為、毎期決算時に常に同じ金額約5万円が繰り越されております。 納税充当納税充当金方式から損金経理に変更する場合の元帳記載の記帳例を教えてください。 現在納税充当金が5万円あり、赤字の為納税充当せず、決算書の未払い法人税等に5万円記載されてます。 ※来期からは、この未払い法人税等5万円(納税充当金が5万円)を記載されないようにして、赤字で法人税等は納付しませんが。損金経理方式でやりたいので、今期の元帳にて納税充当金が5万円が0円にする経理処理も教えてください。 宜しくお願致します。
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- 財務・会計・経理
- yamada_2667
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- 確定申告書について(A用かB用か?)
所得税の確定申告時期ですが、基本的なことを教えてください。 小生の所得は、公的年金、株式配当及び株式売却益からなっておりますが、確定申告は確定申告書A用」で良いのでしょうか? 公的年金は約300万円、株式配当及び株式売却益は合計で200万円未満ですが・・・。
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- 確定申告
- kikuandtaka
- 回答数4
- 市街化区域の土地について
中小企業です。 工場がある土地についてですが、以前は市街化調整区域でしたが 今度あたらしく、ショッピングモールが入ることになり、市街化区域になりました。 そこで、今組合が立ち上がり周辺整備の真っ最中なのですが、 そこで質問です。 当社としは、工場を大きくする予定があり、例えば現在2,000ヘーベイの土地を 5,000にする予定がありました。 組合とも当初から話しあっていて、坪単価2万円(例)でみたいな話になっていました。 当社としては、そんな栄えた土地でもないし、2万も高いと思って今後の交渉と 思っていた矢先、5,000の土地も確保できなことになりました。(近隣の事情により) で、組合は別途近くに2,000の土地を確保しました。(ここで代用して下さいと。。) 工場がたってる周辺を買い5000として(土地は正方形)と考えていたのに 急遽、工場で3000、近隣に2000となってしまいました。 又、その2000の土地が不正形でとても利用しずらい土地です。 それなのに、全体として坪単価2万でと、申し出ていられるの不服な状態です。 そこで、このような場合、なにか根拠となるものを示し、組合側に値下げさせたいのですが 何か根拠となり示すものはないでしょうか? もともと、こうだったのに、こうなって、しかも不正形な土地で。。 この場合は、こうこうこうだから、こうなり・・・こうして下さい・・と交渉したいのです。 恐れいります、詳しい方教ください。
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- kokoro1224
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- 所得税の損失申告について
所得税の損失申告についていくつかわからないことがあり困っています。 事業所得は黒字 雑損控除が発生(少額) 各種控除により課税所得金額は0円に この場合、 (1)雑損失のみ翌年以後に繰越は可能なのでしょうか?事業所得も損失(赤字)になっていないといけないのでしょうか? (2)繰越可能の場合、繰越額に下限はありますか?(雑損控除額が少額の為) (3)損失申告書に罹災証明書を添付しなければいけないのでしょうか?災害により発生した支出の領収書はありますが罹災証明書はありません・・・。 きちんと説明できているかわかりませんが、どなたか御教授下さい。よろしくお願いします!!
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- keirinochishiki
- 回答数2
- 納税充当金方式から損金経理に変更したい
今まで納税充当金方式でやっいましたが、来期から損金経理に変えたいと思います。 納税充当金方式から損金経理に変更する場合の元帳記載の記帳例を教えてください。 現在納税充当金が5万円あり、決算書の未払い法人税等に5万円記載されてます。 ※来期からは、この未払い法人税等5万円(納税充当金が5万円)を記載されないようにして、損金経理方式でやりたいので元帳にて納税充当金が5万円が0円にする経理処理も教えてください。 宜しくお願致します。
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- 財務・会計・経理
- yamada_2667
- 回答数1
- 税務会計上の質問です
税務会計上の質問です。 母が小規模ですが喫茶店を経営しています。 私は昨年(2013年)の9月からそこでネイルサービスを始めました。 ホームページにもお店でネイルもやってますと宣伝しています。 ですがお店の従業員として雇用関係はありませんし、ネイルの売上げはお店に入れず私の所得として管理しています。 家賃はまとまった売上げを上げられるようになってからということにしています。 ネイルの開業届けは出しておらず確定申告には雑所得としてお店とは別会計として申告する予定です。 母とは生計を一にしています。 この場合、何か問題になる点はありますでしょうか。
- グループホーム入居費用は確定申告の対象ですか
母が、昨年末からグループホームに入居しました。現在、私の扶養家族として年末調整の対象になっていますが、入居費(要介護認定されたので、実費から補助の額を差し引いた額)は医療控除等の確定申告の対象となるのでしょうか。
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- 確定申告
- hosahosa25
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- 個人会社で利益金が出た場合、自分の報酬に反映したい
定年退職をして、資格があったので個人で不動産会社を設立しました。 生活は年金で何とかなるので、知り合い等の方の不動産の売買があれば 臨時収入になったらいいかなぁ・・という程度の会社です。 会社はビルの管理もしており、固定の収入もあるので役員報酬として 月20万円を出しています。 会社の決算時期は12月末にしています。 今まで、会社決算は収支がとんとんで法人税等の税金もほとんどありません でした。 さて、これからは仮定の話もあるのですが、昨年度11月に、不動産売買で200万円の 臨時収入がありました。 費用的にはあまり変動がないので、そのまま利益となってしまいます。 ある税理士の方に、「100万円程度ボーナスをだしたい」と相談すると、役員の場合 ボーナスを出すのであれば、5月くらいまでに税務署にその旨を届け出ておかないと いけない。 また、その届出をすると、利益がでなかったからといって支払をしないことには ならないと言われました。 ということは、当方のように個人で会社をしている場合、上記のように200万円の利益 が出ても、税金で60万円程度支払、あとは会社に残ることになる。 自分へのボーナスに反映させることはできないのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- city21_kum
- 回答数1
- 税理士試験 後押ししてください
初学者、30代主婦です。 諸事情あり、いまから税理士を目指します。 今年の試験で、簿財合格をめざしています。 いまは簿記2級の勉強を独学ですが、その後予備校に通います。 ただし、気持ちの自信がありません。 難関大学の経済学部卒、学力には自信がありますが 合格したころには、40歳くらいになっているかと思うと…。 毎日、勉強時間は子どもが保育園に通っている平日のみ 最低6時間はとろうと思っていますが それでも足りないのではと危惧しています。 叱咤激励をお願いします。
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- 財務・会計・経理
- besamemucho
- 回答数6
- 大工が自分で事務所を建てたときの材料の仕訳
大工が自分で事務所を建てたときの材料費は、勘定科目は何になるのですか。 売上を計上するわけではないので、「仕入」にはなりませんよね?
- 事業用借入・返済の仕訳
回答お願いします。 事業用の借入を、家計の財布から返済したときの仕訳は、 借入金/0000 主借/0000でよいのでしょうか?
- 車のローン
昨日、質問させていただいた事と同じような質問になるのですが。。。 自家用車(普通車)を事業用と兼用で使用する事になりました。 購入したのは2012年3月、購入金額250万円です。 現金で50万円支払いました。 7年のローンで月々15,000円、7月・12月は65,000円の支払いです。 2013年2月より事業用に使用し始めました。 青色申告で25年度分から申告します。 この場合の仕訳はどうなりますでしょうか? ご指導の程よろしくお願いいたします。
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- 財務・会計・経理
- hanamichi74
- 回答数3
- 日本と海外、両方で働く場合の所得税
海外在住で現地の会社で働いており、給料をもらっている在住国で所得税を納税しています。配偶者(おなじく現地の会社に勤務)あり、今年の夏に第一子誕生予定。 子どもが生まれて出費もふえるため、私が、現地での仕事のほか、在宅でPCでできる請負仕事をしようかと考えています。この請負仕事は日本の仲介会社を通してもらい、報酬はこの仲介会社から日本の口座に振り込まれます。 この場合、日本では、夫婦の現地での仕事・納税とまったく切り離して、私の日本での報酬のみから税額が発生する、と考えてよいのでしょうか。その場合、私の日本での収入が103万円以下であれば、日本での税額が発生しないということでしょうか。
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- アルバイト・パートの税金
- kawazunoko
- 回答数2
- 新事業の赤字続きを損益通算するのは可能でしょうか?
私は現在地元で小さな製鉄工場を経営している者です。 経営者とはいっても、叔父の時代から有るものを受け継いだだけなので、私の力ではありません。 とても滑稽な質問になってしまうのですが、私は子供の頃から菌を観察するのが好きで、今でも菌を研究したいという夢を捨てられずにいます。 そこで今回の質問の主となるのですが、もし私が菌の研究を始めた場合に、その菌の研究費を経費として申告したいのです。 そこで色々考えた挙句、菌を新しい事業として提出し、損益通算という形で申告すればいいのではないか!、、と思ったのですが、利益が全く出づに赤字続きの研究費をずっと損益通算し続けるというのは、、、可能なのでしょうか? いやらしい質問で申し訳ありません。。 また、他に何かいい方法がありましたら、教えて頂けないでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- noname#196602
- 回答数2
- 個人事業 自家用車 兼用
自家用車(普通車)を事業用と兼用で使用する事になりました。 購入したのは2012年3月、購入金額250万円です。 2013年2月より事業用に使用し始めました。 減価償却はどのような計算になりますか? 青色申告で25年度分から申告します。 無知でお恥ずかしいですがよろしくご指導の程、お願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- hanamichi74
- 回答数1