mukaiyama の回答履歴

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  • 退職後の確定申告

    11月末日で退職して12月1日から父の社会保険の扶養に入りました。 私が退職する時に会社から毎年記入していた『給与所得者の扶養控除等申告書』と『給与所得者の保険料控除申告兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』を渡されませんでした。 そのため、生命保険料控除証明書(一般用)が今も手元に残っているのですが、 確定申告が必要ですよね。 毎年、ネットで医療機関にかかった分の医療費控除は確定申告書を作成しているのですが、生命保険については今回が初めてで確定申告の仕方が分かりません。 申告書は何を使い、医療費と生命保険料を合算させて申告しても良いのか、別々に申告するのかなど教えて頂きたいです。

  • 個人事業廃業後の確定申告について

    昨年5月に個人事業の飲食店を廃業(廃業届提出)しました。1~5月分の所得はマイナスです。特に5月分は店舗解体等で多額の支出がありました。6~12月までは不定期の短期アルバイトで月8~15万円程(月によって変動、7,8月は働いていません)の収入でした。 計算するまでもなく平成26年度の所得はマイナスなのですが、この場合でも確定申告の必要はあるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

  • 世襲問題

    この度、うちの親父がお祖父さんより先に逝ってしまいました。  そしてその跡をお祖父さんの長女が継ぐ事になりそうです。 すると問題が起こるのです。 ○○家が△△家になってしまうのです。 うちの母の実家が正にそうなのです。 ○○家が無くなる事は自分に取っては大問題です。 又、そうなると墓はどうなるのかも心配です。 どうする事が一番最善なのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 電車のあれこれ

    目的先の駅まで切符買った場合、途中下車したら残りのお金は精算してもらえますか?

    • h0801
    • 回答数7
  • 個人事業廃業後の確定申告について

    昨年5月に個人事業の飲食店を廃業(廃業届提出)しました。1~5月分の所得はマイナスです。特に5月分は店舗解体等で多額の支出がありました。6~12月までは不定期の短期アルバイトで月8~15万円程(月によって変動、7,8月は働いていません)の収入でした。 計算するまでもなく平成26年度の所得はマイナスなのですが、この場合でも確定申告の必要はあるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

  • やよいの青色申告 で車の減価償却

    車を300万円で購入した時の減価償却の記入はわかったんですが 現金出納帳に車の代金は入れてもいいのでしょうか その場合車両費とかに入れると全額経費になってしまいますが 科目はなににすればいいのでしょうか?

    • yuuyuu1
    • 回答数5
  • 香典のお返しについて教えて下さい

    先日祖母の葬儀を行いました。 会社の同じ部署の全員(15名)からそれぞれ香典を頂いたのですが、全てにお礼は辞退という印が押されていました。 こういう場合はどうするのが一般的ですか? また、皆で召し上がって下さいと菓子折りを持って行く場合は、いくらくらいの菓子折りを持って行くのですか? 香典は1人三千円頂きました それとも1人ずつ、三千円程度のものを渡した方が良いのでしょうか?

  • 他人からの贈与と個人情報

    例えば。の話で教えてください。 ごく一般人の人(社長とかでもなく、普通に納税しているサラリーマンとします)から「プレゼント」として高額な現金(2000万位とします)を直接貰ったとします。 プレゼントの目的は事業資金などではなく、ただのプレゼントです。 貰った側は、特に大きな買い物やビジネスをする訳でもなく、タンス貯金で生活費程度の細々とした消費しかしないとします。(税務署にマークされるような事をしなかったということです) 他人からのプレゼントとはいえ、現金なので贈与税がかかるとおもいます。そこで納税の為申告後に、渡した側に「貰った側が納税しましたよー。という納税者の住所や名前など個人情報」は書類等で知られますか?  また、もし貰った側が「脱税」を選んで発覚した際、渡した側にも何か連絡はいきますか? 何故知られるかを気にするかというと、風俗嬢やアイドルなど、本名や住所が相手に知れたら困る+相手の住所もよく知らないような関係で贈与税(脱税)が絡むとお互いの個人情報とか、解ってしまうのか?ということが知りたいです。 「そんな奴に普通払わないよ」という御意見は一先ず無しで、そういうケースとして教えてください。

  • やよいの青色申告 で車の減価償却

    車を300万円で購入した時の減価償却の記入はわかったんですが 現金出納帳に車の代金は入れてもいいのでしょうか その場合車両費とかに入れると全額経費になってしまいますが 科目はなににすればいいのでしょうか?

    • yuuyuu1
    • 回答数5
  • 所得税について

    現在、年金を貰いながら月の3/4以下の勤務を行っています。 いわゆるアルバイト勤務と言う事になります。 厚生保険には加入していますが、社会保険には加入していません。 給料明細を見ると、所得税は引かれています。 年金については、確定申告が必要なんだろうと思いますが、 初めてのことでよく判っていません。 給与で所得税を支払っていて、年金で所得税を取られる計算について ご存知の方おられましたら、確定申告についてアドバイスをいただけないでしょうか。

    • hana-51
    • 回答数6
  • 税金源泉について(年末調整)

    個人商店で親子でやって父親が代表者です。 昨年税理士の報酬が高いので契約を解除しました。 ここ数年父親が確定申告していますが売り上げ激減で 赤字経営で所得税や市県民税などは0円です。 息子には専住者給与で毎月7万しか払っていまんけど 税理士に年末報告して源泉表を書いてもらい税務署に報告 してもらっていました。もちろん所得税などは0円です。 息子の給与をどんな紙に書いて税務所に報告したらよいか わかりません どうしたらよいでしょうか 私本人の確定申告書はすべて自分で記入してあとは2月16日の 確定申告初日に税務所に提出するだけです

  • 甲欄なのに乙欄で処理した場合

    当方会社員です。今月末で退職、転職予定です。退職に関するやりとりで、会社との関係が悪くなっています。 27年の扶養控除等申告書の用紙を会社から頂いていなかったため(社員全体に、用紙を郵送しますとメールで連絡があったのに、私には送付されませんでした)、おかしいなと思いつつ提出しないでいましたが、色々調べているうちに、このままだと一月分の給与から所得税が多く引かれてしまうことに気づきました。 まだ現時点では今申告書を提出すれば間に合うことが分かりましたが、あえて私には用紙を郵送しなかったかもしれないことを考えますと、提出しても甲欄で処理してくれない恐れもあるなと考え始めました。 そこでご質問なのですが、本来会社が甲欄で処理すべきなのに乙欄で処理した場合、会社側に罰則、行政指導等何らか不利益が発生するものでしょうか? 本年末の年末調整、確定申告で多く払ったぶんが戻ってくることは知っていますが、確定申告が必要であれば手間がかかります。(妻も不機嫌になります(^_^;))できるだけ甲欄で処理させたいのです。 初心者的な質問ですが、ご指導何卒宜しくお願い致します。

  • 市民税・国保・国民年金の減額

    低所得者の市民税・国民健康保険料・国民年金料についてお聞きします。 一昨年6月に会社都合で無職になった48歳の者です。 失業給付は、昨年7月まで貰っていました。 転職活動はしていますが年齢のハンデもあり、なかなか就職も決まらず、昨年11月に1カ月間アルバイトをしましたが、体力的に辛く現在無職の状態で、前職の退職金で暮らしています。 市民税等は昨年の収入で徴収額が決まるはずですが、私の様な場合(前年の7月迄失業給付を受け、その後1カ月だけアルバイトで収入を得た)、今年度の市民税・国民健康保険料・国民年金料は、減額になるのでしょうか?。 何か必要な手続き等があれば教えてください。 ※1カ月アルバイトした会社には、源泉徴収票を要求していますが、まだ届いていません。 生命保険等の個人での保険は掛けているので、年度末の確定申告はする予定でいます。昨年の確定申告はしています。 何卒宜しくお願い致します。

  • 私が死んだ後、家族に借金を残さない方法。

    現在、私には借金がある状態です。 詳しくは、 ・年金の不払い ・住民税・国民保険の不払い ・銀行からの借り入れ ・消費者金融(プロミス)からの借り入れ です。 相続放棄をすれば、家族はこれを払わなくても良いと聞きました。 どういう手続きが必要でしょうか? 請求の対象になるのは、何処までの親族でしょうか? 家族は、姉が2人、両親共に健在です。 姉は2人とも結婚し、戸籍は旦那側に入っていると思います。 親は、父親が年金を受給しバイト等の収入があると思います。 母親は、働いていないと思います。 私は1人暮らしで、早急に退職し住所不定状態になるかと思います。 額や、税金は免除になるが、消費者金融は不可等、条件があったりしますか? よろしくお願いします。

  • 個人事業における免税事業者に該当するケースについて

    個人事業での売り上げと、課税事業者および免税事業者の関係について教えてください。 ネットで調べてみると、課税事業者となるのは ・2年前の課税売上高が1000万円を超えた場合。 ・2年前の課税売上高が1000万円以下であっても、個人事業主の場合は1年前の1/1~6/30の間の課税売上高(もしくは給与等支払額)が1,000万円を超えた場合は、その年度(当課税期間)から課税事業者となる。 ・消費税課税事業者選択届出書を提出。 のいずれかに該当する場合とありました。 という事は ・個人事業を開業した時点で、2年前の課税売上高は0円なので、開業1年目は免税事業者となる。 という事だと思うのですが、もしそれ以降ずっと、 ・2年前の課税売上高は1000万円未満で、なおかつ1年前の1/1~6/30の課税売上高が1000万円未満。 という状態が続いた場合は、ずっと免税事業者(消費税を税務署に納めなくて良い)という事になるのでしょうか? お詳しい方、教えてください。 宜しくお願いします。

    • Sillly
    • 回答数5
  • 源泉徴収票の味方について

    平成26年度中に離職した者です。 これから勤務していた会社から「源泉徴収票」を受け取り、自分で確定申告を行います。 給与から毎月天引きされていた「所得税」名目のお金ですが、これから受け取る源泉徴収票にはその合計金額の記載があるのでしょうか?あるのでしたら、どの欄を見ればわかりますか? 会社が経理関係に詳しくないみたいなので、知識として知っておこうと思いまして。

  • 確定申告の医療費控除について

    いまいち良く分からないので教えてください。医療費控除とは支払った所得税から計算され返ってくるんですか? 例えば年収が低く引かれていた源泉徴収額が全額返ってくる場合は医療費控除はされないんでしょうか? 医療費控除で返ってくるのは所得税(源泉)からですか? もし、そうなら控除出来る医療費を払っていたとしても所得税(源泉)が全額戻ってくる年収の人等は医療費控除の手続きは意味無いと考えて良いですか? 初めて自分で確定申告するので教えてください。よろしくお願いします

  • 事業所得の損失の繰越控除について

    昨年、白色申告で、一般の事業所得などにかかる損失が発生しました。、 翌年白色から青色へ申告を変更した場合、前年の損失の繰越控除は可能でしょうか?

    • psp828
    • 回答数2
  • 所得控除の額について

    去年の3月まで正社員で働いていましたが、今は夫の扶養になっています。 以前の職場から源泉徴収が届いたのですが所得控除の合計額が空欄になっています。このような場合、確定申告ではどのように申告すればよいのでしょうか? また、医療費控除をうけるのですが申告する者は夫と私どちらが よいのでしょうか?

    • noname#208255
    • 回答数1
  • 婚姻の形態(婿養子)について

    いつもお世話になっております。 婚姻の形態について質問させて頂きます。 ●現状 私      :男性・初婚(30代) 会社員   兄弟:姉 扶養義務者:なし 相手    :女性・再婚(30代) アルバイト 兄弟:弟(結婚して別居) 小学校の子供1人  相手両親 :(50代)就労中 近々入籍することになっておりまして、子供の学校や、相手の両親の意向(同居)から、私が相手方の姓に変更することになりました。 私には、扶養義務のある両親もおりませんので、その点に関しては問題は無いのですが、調べてみると (1)単純に相手の籍に私が入る。 (2)婿養子 のような方法が有るようですが・・・。 婿養子になった場合、相手両親からの相続権や相手両親に対する扶養義務が発生することに関しては理解しております。 その他、税金等を考えた時、どれがベストな選択なのか今一分かりません。 ご意見を聞かせてください。 よろしくお願いします。