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- 圧縮記帳と税額控除の併用は可能でしょうか。
こんにちは ものづくり補助金にて、機械装置を購入します。 申請の流れ的に、先に機械を購入してそれで領収書を送って、補助金をいただくことになっております。 設備の導入のタイミング的に機械取得が当期、補助金受取が来期になります。 この補助金については、「国庫補助金の圧縮記帳(法人税法第42条)」を利用する予定ですが、この機械装置は、「中小企業投資促進税制(租税特別措置法第42条の6)」の要件に該当し、当社は資本金額が2000万円なので、税額控除ができるかと思います。 この場合、税額控除と圧縮記帳を両方利用することについて、何か制限はありますでしょうか?(特別償却を選択すると圧縮額が減ることは調べれましたが、税額控除の場合はどうなるのでしょうか。) お詳しい方お教えいただければ幸いです。
- 法人の固定資産の事業専用割合?の基準について
法人の固定資産購入時の事業専用割合?とでも言うのでしょうか、この基準について質問です。 法人とは言いますが、中規模アパート1つの経営のみで、家賃収入以外の取引と言えば自動販売機の売上と太陽光発電による電気の売上程度の単純小規模な法人です。 このような小規模で単純な事業での固定資産の購入(車両やパソコンなど)は100%事業使用とはみなされにくいのでしょうか? この経営者は軽トラックを1台所有しておりますが、アパートの清掃、自動販売機用の飲料の買い付けなどに使用しており、ほとんど個人使用していません。 ※経営者とその奥さんはそれぞれ軽トラックとは別に個人所有の車を1台ずつ所有しており、子供たちもみな結婚して家を出ているため、知人と奥さん以外に生計を共にしている人はいません。 しかし、担当の税理士より100%は難しいということで60%程度の事業使用として減価償却などを計上しているらしいです。 事実上99%事業使用なのに、60%程度しか計上できないのには何か明確な制度や基準が設定されているからでしょうか? 数年は担当の税理士さんにお任せして、後々は私がこの法人の経理として働く(お手伝い程度ですが)ことになっております。その時にパソコンと会計ソフトを購入していただこうと思っておりますがこれらも100%事業としてみなされないのであれば購入してもらうのも気が引けます。 税務署の判断基準として考えられるものや注意点などがあればご教授いただければと思います。 よろしくお願い致します。
- 管理報酬と確定申告
親が高齢のため、所有しているマンションの契約代行をしようと考えてます。この場合、親と契約書を交わして、管理報酬を得た場合、確定申告は必要ですか? 自分も会社勤めなので、報酬が増えることは税金が増えるので、避けたいと思っています。 20万(年間)以下なら確定申告は必要ないようですが、それ以上なら必要ですか? また、20万もらったとして、この中から交通費や雑費を払うと赤になった場合、確定申告すると還付されるのでしょうか? 親が賃貸料をもらい、確定申告する場合、自分に払った管理報酬は雑費もしくは必要経費として算定しても差し支えがないでしょうか?
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- okinawabonbon
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- 相続財産について
下記のような事例について、相続財産に該当するか教えてください。 祖父(質問者の父親)が孫の名義(質問者の子供)の通帳に毎月5万円ずつ貯金していました。孫の将来の為だという理由です。金額的には、200万円ほどあり、今後も継続していくつもりです。質問者としては、祖父の意をくんで、将来の為の子供の名義の貯金として、管理したいと考えております。子供は小学生です。 このような貯金について、もし祖父がなくなった場合、相続財産になる可能性はあるでしょうか? 教えてください。
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- majimeni_tax
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- 定時株主総会の議事録の登記に関して教えて下さい
従業員が50名そこそこの小企業です。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。 今回の株主総会で上程される議案が、「決算報告書の承認に関する議案」以外ない場合(役員の変更などもない場合)、この株主総会の議事録は登記しなければならないでしょうか。
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- 財務・会計・経理
- bluewave0507
- 回答数2
- 長財布(革)で柔らかいものを探しています
長財布(革)で柔らかいものを探しています。(レディース) なかなかいいものが見つからず、悩んでいます。 おすすめのものがあれば、教えていただけないでしょうか。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- hey-aniki
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- 会期途中で消費税方式変更の場合の会計ソフトについて
個人事業主の小売業です。 これまで使っていた会計ソフトが使いづらいので、 今年の分からソフトを替えようと思い探しています。 2014年3月末まで内税方式、4月1日より外税方式に変更しました。 個人事業向け会計ソフトで、このような会期途中の税方式変更に 対応しているものをご存知の方、教えてください。
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- 財務・会計・経理
- kotechachacha
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- 税金について
私は、ネイルサロンの雇われ店長をやっています。 もともと出資してもらったオーナーが病気で一線を退くということで、今年の2月の末日でお店の経営権と備品等を150万円でい買取る形となりました。 経費~給料等を差し引いて年間で400万円~500万円くらいの利益はあります。 先日、税務署から個人事業の届け出をしなさいと指導がありました。 その時に税金が未納ですと話もされました。 今まで帳簿等も付けたことないので、対処法がわかりません。 やはり個人事業届け出をして、会計士や税理士をお願いすべきでしょうか? いまの時期にくる税金てなんですかね? そのあたりが全く素人なので、分かりやすく教えて頂きたくお願いします。
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- 個人事業主の税金
- bite4fight
- 回答数2
- この場合、贈与税がかかりますか??
はじめて質問させていただきます。よろしくお願いします。 主人の父親がかけていた共済保険が満期を迎え、このたび300万円ほどが下りました。 父はこのお金を自分のお葬式の費用に充てたいとのことで、自分の口座に入れておくと、亡くなった時に息子が自由にお金を引き出せないので、主人の口座に入れたいそうなのです。 その場合、息子に贈与した。ということで、贈与税が関係することになりますか??これは、主人が自分で申告するものなのですか? そして、300万円という金額に対して、どのくらいの税金がかかるのかが知りたいのです。 どうか教えてください。
- 明らかに年間給与が少ない人の所得税
会社の経理をやっているものです。 一か月間だけパートを雇用しているのですが、 その一か月の給料が19万ほどになります。 でも、そのパートさんは、この19万以外に収入が無く、 年間所得が19万なのです。 この場合、経理的には、所得税を徴収するべきなのでしょうか? それとも、明らかに還付される所得税なので徴収しないほうがいいのでしょうか? 初歩的な質問ですみません。 宜しくお願い致します。
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- 財務・会計・経理
- yukiyayako
- 回答数6
- 日本政策金融公庫について
現在不動産業での独立を考えております。 自己資金は約850万円近くあるのですが、事務所契約金・協会加盟費・内装費・オフィス家具・HP制作費等で8割り近くの資金がなくなる為、起動に乗るまでの資金ショート防止のため、ランニングコストとして200~300万円近くの融資を融資を考えております。 自己資金850万円で、200~300万円近くの融資を受けることは、融資の審査的には難しい事なのでしょうか? ※質問自体がアバウトですみません。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、ご解答宜しくお願い致します。
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- 起業・開業・会社設立
- bunmon929
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- 質問記帳代行業務のみを行う事業?
を行うのは合法でしょうか? 質問させていただきます。税理士資格を持たない個人が、記帳代行から試算表の作成までのみを事業として行うことは、法律上可能でしょうか?ネットのサイトでいろいろ調べているのですが、前述の業務のみを行う場合は問題ないという意見がほとんどです。じゃぁ、なぜ質問させていただくのかと申しますと、知り合いの税理士さんに同じ質問をした時に、問題があるとの指摘を受けたからです。 なぜ問題なのかというと、消費税が関わってくるからだそうです。厳密にいうと、消費税の課税・非課税等の判断は税務にあたり、税理士資格を持たない者が行ってはならないからだそうです。消費税が絡まなければ問題はないということです。 私は税理士を目指して勉強しておりますが、空いた時間で記帳代行業務を事業として行うことができるのであればやりたい考えております。ただ違法なことは絶対に避けたいので、皆様にご意見を賜りたく質問させていただきます。 よろしくお願いします。
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- 財務・会計・経理
- majimeni_tax
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- 修繕と改修工事の仕訳について
事務所の改修工事の仕訳について教えていただきたいのですが 仮設工事:63,000円 解体工事:351,200円 木工事(既設天井補修費、既設壁補修費、既設床補修費):143,500円 電気設備工事:48,000円 諸経費(駐車場):50,000円 管理費用:95,000円 +税 の内容で請求書が上がってきてるのですが、このうち木工事部分は 修繕費に挙げられるのではないかと思うのですが、 あげてはいけないのでしょうか? この工事は2つの部屋の壁を抜いた工事なのですが、あけてみたところ 左右の天井部が左右で1cmほど斜めに下がってきており、天井を同じ高さまであげたのと、 床も同じく左右で下がっていたので、補修している分です。 未払費用 750,700 設備 607200 修繕費 143500 ではだめなのかなぁ・・・と思っているのですが。 また資産計上した場合の耐用年数等はどうなるのでしょうか??
- 複雑すぎる給与計算
給与計算担当ですが、ここ何年かで 細々とした手当が増えて、チェック処理が複雑になり、 現場、総務1人目、総務2人目と 3重のチェック体制でやっていますが それでも毎回かなりのチェック漏れが出てしまっています。 現場の人に配慮した結果ですが、 困ったものです。 どうにかならないものでしょうか。 給与大臣を使い、アクセスで外付けした システムを使っています。 システム云々の前にタイムカードからの入力ミス 等人的ミスが多いです。 チェックのマニュアルもちゃんとしたものはなく、 何年も前の通達を遡ってみないと計算できなかったり するものもあります。 チェックして、ミスをみつけて、 見つけた方がミスしたものを責めて、 気まずい感じで、 こんなことばかりに労力を割いていて もっと他に改善すべきところがあったり するんじゃないのかなぁと思ったりします。
- 税理士の顧問料について
美容室を夫婦で経営しています。 毎月の顧問料が二万円、決算料が12ヶ月分の二十四万で税理士さんにお支払いしています。 月の売上げが平均八十万ほどなのですが、この顧問料は妥当なお値段なのでしょうか?
- フリーターが支払うべき税金について。
フリーターが支払うべき税金について質問させて頂きます。 来年からフリーターです。 税金についてよくわからなく 何をいくら支払えば良いかわかりません。 現知識では、 所得税 住民税 国民健康保険 国民年金 を支払うことは知識としてありますが、それがいくら払えば良いのか。 他に払うべき税金はあるのか。 が知りたく質問させて頂きました。 ちなみに、知り合いの方が自営業をしておられ、そこで働きます。 固定給17万で働かせて頂いきます。 また、広島県で一人暮らしをします。 回答よろしくお願いします。
- 役員報酬の定期同額について
役員報酬を定期同額にしたいです。 毎月役員報酬として口座に25万円(年金・社会保険をひいた金額)振り込むとして、 所得税と住民税は、毎月現金で会社に徴収してもらう事は可能でしょうか? また、この場合定期同額として認められるのでしょうか?
- トラベリングについて
バスケットボール初心者です。 トラベリングについてなのですが、 次のシチュエーションはトラベリングに該当しますか? A:空中でボールをキャッチし、右足で踏み切り、 左足、右足と踏み込んでジャンプシュートまたはランニングシュート B:空中でボールをキャッチし、右足で踏み切り、 両足で着地してジャンプシュートまたはランニングシュート 軸足が離れてもトラベリングにならない、例外の考え方がよくわからずにいます。 バスケに詳しい方、教えてください。
- 消費税の事業区分について
家電製品小売りの傍らリフォーム工事の元請をしています。 賃貸アパートのリフォーム工事を請け負い、クロス張替えやエアコンの取り付け・トイレの便器交換等の工事を請け負うことがあります。事業区分は普通の工事で3種ですが、家電製品小売業の場合エアコンの取り付けは通常2種と5種で計上するものだと考えています。エアコン取り付けだけでなくその他の工事すべてを行って完成引き渡しになる場合、全部3種にするのが妥当でしょうか?、しかし、ほかの現場でエアコン取り付けをするときだけ2種・5種計上をするのも矛盾するような気がします。例えば請負工事に廃棄物処分代等が含まれていても主たる取引が工事の材料代・手間代の場合、事業区分は主たる取引に準じて全部3種計上だったと思います。ならばこのケースでもその判断をしてもいいのでしょうか?そうするとリフォーム工事に含まれるエアコン取り付けが軽微な場合は全額3種でエアコン取り付けが主たる取引の場合は2種・5種・3種で計上するのでしょうか?