star460219 の回答履歴
- 他人の領収書での確定申告
知人女性が自営業をしています。仲良くなった男性から出資を受けられそうな話になり、2人で食事をした際は全額知人女性が支払っていました。 しかし、その際の領収書は男性がすべて男性の名前で書いてもらい持っていったそうです。 その男性が個人での確定申告に使用すると言っていたそうです。 しかし、少しもめて出資金を返金しろと言い出したようで、知人が精神的にまいってしまっています。 そこで、その領収書を持っていったことが詐欺罪にあたると思ったので、税務署に電話をしてみたところ、匿名でその男性の情報を郵送してくださいと言われました。 しかし、その領収書について女性がお金を出したという証拠はありませんし、そんなことをしても男性にとっては痛くも痒くもないことなのでしょうか? また、その男性は2013年途中まで議員をしており、退職した年度は議員として確定申告をするからとかで、女性と一緒に出かけた際の切符購入の領収書や、お土産を購入した際の領収書なども持っていったそうです。 また、出張した際に取引先の方と3名で食事に行き、自分がおごりますと言いながら女性の財布を持って行き、それで支払いをすませ、さらに領収書も持っていったとか。 女性の気持ちを利用したあげく、他においしい会社を見つけた途端に役員を辞めたいから出資金を返せと言い出したことで、少しぐらい痛い目を見て欲しいがどうすればいいかわからないということで相談を受けました。 女性いわく、元議員だけに税務署やら県庁やら、とにかく顔が広いので、領収書の横領、しかも証拠のないことを匿名で告発したところで、痛くも痒くもないのではないか。 その男性には二度と議員なんてしてほしくないです。 他人の領収書をうばっていった詐欺男に制裁するにはどのような方法がありますか?
- 詳しい方お願いします
今、時給で働いているのですが3回目を丸々もらったところですが、所得税が引かれておりません。社会保険も入っていないので給料は丸々もらっている感じです。こうゆう会社は初めてなので質問させていただきました。詳しい方よろしくお願いします
- ベストアンサー
- アルバイト・パートの税金
- noname#191110
- 回答数3
- 医療費控除の還付金
今確定申告の作業をしています。 自営業なので、毎年弥生の青色申告を行っています。 昨年は出産したので、医療費控除の申請もします。 所得よりも、そこから引く控除(医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除等)の金額の方が多くなってしまいました。 このような場合は、所得税の支払いはないという事ですよね? 医療費控除が11万ぐらいなのですが、所得税が0円の場合は還付金も0円なのでしょうか? 弥生のソフトで一通り入力し、申告書などの作成をしたのですが、「還付金はありません」というような表示が出ました。 医療費控除があるのに何でだろう…と理由がよくわからないので、教えてください。 また、還付金はなくても、医療費控除の申請はこのまました方が良いのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 源泉徴収ミス??
先日25年度の源泉徴収票をもらいました。 私が計算していた金額と源泉徴収票の金額が合いません…。 職場は、月末締め翌月10日払いなので。 12月に働いた分が1/10に支払われます。 (1) 【25年1月10日~12月10日】の計12ヵ月分の給料明細の額を足して計算しました。 ↑これだと金額が合いません。 (2) もうひとつ考えられるのが… 25年度1月に働いた分~12月に働いた分 【25年2月10日~26年1月10日】の計12ヵ月のを足して計算しました。 ↑これだと金額は合います。 私は、(1)の計算方法が正しいと思ってたんですが違いますか?
- 相続財産の分配について
灯油の巡回販売と不動産賃貸をしています。父から兄弟2人で居住用住宅を相続しました。登記上は兄弟持分半分ずつです。家のローンが残っていましたが、兄に返済能力がないため、自分が変わって完済し更に自分も別で家を購入し妻と生活を始めたので現在は相続した住宅を不動産会社を通して賃貸しています。今回その物件を売却し譲渡代金を受け取ることとなりました。当初はすべて自分で受け取ることで兄にも了解をもらっていたものの昨日急に親族から話をされ兄にも一部は出したほうがいいんじゃないかと言われてしまいました。もともと住宅ローンを返済するときに家の権利もすべて共有持ち分でなく自分だけにするよう話し合いをすればよかったのですが、それをしないまま今まで来てしまいました。また相続した住宅は確かに共有持ち分ですが、そのための維持管理(固定資産税・不動産会社への管理手数料・修繕維持費はすべて自分が負担し、不動産所得として兄ではなく自分の申告で税金の負担も負ってきました。賃貸住宅にするときでも兄に相談の上収入・費用ともに自分が受取・支払し申告することで了解をもらってきています。また賃貸住宅の譲渡所得については税理士に相談の上、名義上共有名義だからそれぞれ収益も費用も別々の半分ずつで申告するように言われ、そのようにするつもりでした。もちろん譲渡所得が出ても兄の分の税金は自分が払うつもりでしたし、譲渡代金の受け取りはすべて自分名義の口座にしてもらっているので、兄から自分に兄の権利分のお金の贈与を受けた形にして贈与税の申告もする準備でした。 自分はここまでしておいて譲渡代金を兄に渡したいとは思いません。どうすれば自分の主張を通すことができるでしょうか?法律的には共有持ち分ですが、費用は完全に自分持ちです。 兄が自分の権利を主張するなら兄が負うべきだった住宅ローンの返済や賃貸物件の修繕維持費も折半にしてほしいです。 自分も不動産所得がこれからはなくなるので生活が厳しくなることが予想されます。少しでも将来の為にたくわえを残しておきたいのですが・・・・
- 期末在庫について
去年から同人でゲーム制作活動を始め、初めて青色申告をするのですが、 わからないことが多いため質問いたしました。 前提として、 ゲームを制作するための経費(グラフィックやサウンドなど)に30万 プレス代に5万かかり、500枚用意。 それをイベントで一本1000円で売り、300枚売れたとします。 このとき、 (1)30万+5万を経費として記帳 (2)1000円×300枚を売上として記帳 と、ここまではあっておりますでしょうか? また、ここまであっていたとして、その後の売れ残りの処理がイマイチわからず困っています。 35万÷500枚で、1枚あたりの原価(700円)を出すところまでは漠然と理解できたのですが…。 どなたか教えていただけますと助かります。よろしくお願いいたします。
- 小学生のバスケットのコーチ
息子がバスケットをやっています。 小学校1年生からやっています。週4日。土日は試合が入れば一日朝早くから5~6時くらいまでやります。まだ4年生なので、試合はほとんど出れませんが、オフィシャルやB戦などがあるので、参加はほぼ強制です。 最近コーチについて疑問を感じています。いろいろ聞くと、コーチは専門的にバスケはやっていないと。息子さんがクラブチームに入り、そのお手伝いの延長からコーチになったと。 一番の疑問は選手の体調を管理していないというところです。できれば、公式戦に焦点をあてて、練習や、練習試合を組んでいくべきだと思いますが、練習試合も申し込まれれば、メンツがあるからといってすぐ受けてしまします。選手にけがが多いのはそのせいではないかとおもいます。 また、試合に出るメンバーも当日の気分で変えていきます。練習でメンバーを確立してイメージしてということがありません。昨日まで一緒に組んでいた相手をいきなり変えたりして子どもも戸惑っています。周りで、小学生の時にクラブチームでガンガン頑張っていたのに、中学では体を故障してしまって、スポーツができなくなった子を何人も見ているので、このままこのコーチのもとでやっていていいものか不安に思います。抜けられないのは今まで一緒にやってきた息子の友達たちの関係がいいので、それを壊すのがいいものかということだけなのですが。。 コーチはやっぱり専門的にやっていた人のチームでやるべきでしょうか? また、小学生は体力つくりに重きをおいたトレーニングで、中学で本格的にバスケをしても十分ついていけるでしょうか?
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- バスケットボール
- momosakurachan
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- 本支店で試算表等作成できる会計ソフト
現在出納帳2を使っています。 本店支店できっちりと損益計算をしたかったので、本店支店をそれぞれ1社とし2社入力をしてそれぞれの試算表や月損を出力しています。 毎月資料を会計事務所に送り、それを元に合算し会計事務所にて決算処理をしています。 全て私が1台のパソコンで管理しています。 WinXPで使用していたため、パソコンの買い替えに伴い会計ソフトも買い換えるのですが、今と同じ処理をする場合はやはりパッケージソフトを買って本店支店を各1社として考えるほうがいいとソフト会社に言われました。 で、質問です。 大手企業等支店がたくさんある会社も各支店での試算表等を作成していると思います。 支店で管理できる科目以外にも本店でしか管理できない科目もあると思います。 そういう会社はどのような会計ソフトを使っているのでしょうか? 高額なソフトだとそういうことも出来るのでしょうか? それとも、独自の開発ソフトなのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- 国民健康保険は自己申告だと思ったのですが・・・
去年からフリーランスとして働き、先日確定申告をしたんですが・・・。 初めて確定申告をするにあたり 色々調べた中で国民健康保険も控除対象として申告できることを知りました。 我が家で国民健康保険に加入しているのは兄と私の2人で、 お互いに半分ずつ健康保険料を払っていました。 兄は会社勤めの為、年末調整をしていたので、 「年末調整の時に健康保険料は申告した?」と聞いたら、 国民健康保険が控除対象になるとは知らなかったようで、「何も申告してない」との事でした。 ところが、念の為と思い、源泉徴収表を見せてもらったところ、 社会保険料控除の欄には健康保険料の合計額相当が記載されていました。 国民年金は別途源泉徴収表に記載されていましたので、 国民健康保険料分としか考えられず・・・。 兄の先輩からは、 「会社が勝手に計算して申告したんだろう」と言われたそうです。 兄も経理に聞くのは気が引けたようで先輩のお話しか聞けていませんが、 その話を聞いて私は自分の確定申告の際、 国民健康保険を控除として申告しませんでした。 国民健康保険等の自分で支払うものに関しては 年末調整や確定申告では自己申告に基づくものだと思っていたのですが、 会社側がこちらの自己申告なしに計算してよいものなのでしょうか? また、そのような場合に何か対処する方法はあるのでしょうか? 私もまだ確定申告や年末調整の知識が甘い部分があると自覚してはおりますので、 来年の為にも自分で勉強していこうとは思っているのですが、 どうにも、もやもやして気になっているので、お答え頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。
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- 年末調整
- goinfair25
- 回答数6
- 確定申告
消費税の確定申告についてお尋ねします。 10年程前から消費税の納税義務者になり申告をしていましたが、平成24年の6月に事業を廃業し、その年は売上高が1000万円以下だったので 免税事業者になり、消費税の納税義務者でなくなった旨の届けを提出しました。 廃業したので、当然平成25年は売上高は0円で消費税の納税も0円ですが、平成23年の売上高が1000万円以上なので平成25年は課税期間になります。 売上高、納税額が0円の場合でも、課税期間なら申告書を提出しなければいけないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- ringo-bingo
- 回答数2
- 未償却残高の出し方を教えてください
仕事用の原付を2012年9月に7万円で取得 2012年分の確定申告は白だったのと収入が30万円ほどだったので減価償却計算などしておりません。 2013年は青色申告で、申告用の減価償却の計算でわかるところまではやったのですが、 最後の 未償却残高 がわかりません 取得年月 2012年9月 イ=取得価額=70,000円 ロ=償却の基礎になる金額=70,000円 償却方法=定額法 耐用年数=3年 ハ=償却率=0.334 二=本年中の償却期間=12/12 ホ=本年分の普通償却費=23380円 へ=特別償却費=未記入(無) ト=本年分の償却費合計=23380円 チ=事業費専門割合=50% リ=本年分の必要経費算入額=11690円 ヌ=未償却残高・・・??? というか、ロの 償却の基礎になる金額 があってるのかも謎なんです。。 合ってた場合、ヌの未償却残高に入る金額、合ってなかった場合はロに入る金額と計算式を 教えてください お願いします。 あと、貸借対照表の 車両運搬具の欄の期末は未償却残高となると思いますが、 期首は 償却の基礎になる金額 でいいのでしょうか? あわせてお願いします!!
- 士業の源泉徴収税の扱いについて
毎年のことで、いつも困るのが源泉所得税の扱いです。 売上から控除して申告するとか、 そのまま含めて計上する。 売上に含めて申告しています。そして翌年に還付金として振り込まれます。 これを雑収入として処理しています。 課税が二重となるそうです。 決算の時に源泉税を処理をどうすればよいか。お願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- SR_takasima
- 回答数3
- 産業用太陽光発電(150kw)を行う予定です。
その際かかってくる税金を少しでも、少なくなるようにするにはどうしたらいいでしょうか。現在私はサラリーマンをしております。個人として確定申告をするのがいいのか、個人事業主として青色申告をするほうがいいのか、いろいろ悩んでおります。電気の買取価格は下がるは、税金でがっぽり取られるでは、子孫のために少しでも小銭を残したいと思っても、結局手元にはほとんど残らなくなります。太陽光発電はやることは決めており、既に動いております。節税する方法を具体的にを教えていただけないでしょうか。
- FX確定申告の流れについて
お世話になります。 FXの確定申告をする際に、どのような流れになるのでしょうか? PCから申告書を作成→税務署に提出→お金をはらう? こんな流れなのでしょうか? 申告書以外になにか提出するものとかあるのでしょうか? また、税金はカードとかで払うことはできるのでしょうか? どのように税金金額が確定して、その金額を納税するようのでしょうか? おしえてください。
- ベストアンサー
- 投資・株式の税金
- easygore02
- 回答数3
- 源泉徴収票の件について質問です
給与担当をしているものです。 源泉徴収票の支払者の蘭の住所が間違っているのに気付きました。 間違ってしまった理由としては 給与ソフトが新しくなったときの、会社の基本情報の入力ミスのようです。 その基本情報が、源泉には印刷されてしまうので全員分間違ってしまいました。 税務署からはまだ何も言ってこないのですが、 税務署は気付くものなんでしょうか? 法定調書と一緒に提出したのですが、 その法定調書の住所は合っています。 法定調書と一緒に提出した人数は98人です。 支払を受けるもの(職員)の情報に間違いはありません。 支払者の氏名や電話番号も間違っていません。 間違っているのは住所の番地がひとケタ間違っているぐらいです。 言われてからの訂正でいいんでしょうか? もう一度出し直しとなると、結構な時間が掛ってしまうのですが・・・
- 贈与税と不動産の交換の可否について、教えてください
A,B二つの不動産を兄弟で相続しました。 交換によって、二つの不動産をそれぞれ単独所有にできるかどうか教えてください。 (1)A不動産 母名義で、建物の1、2階は兄が、3、4階は私が住んでいます。 (2)B不動産 父、母、兄、各3分の1ずつの名義の不動産で、賃貸に供していました。 現在は、借り手のいないまま放置されています。 (3) 10年前に母が亡くなり、5年前に父が亡くなっています。 両方とも遺産分割は済んでいません。 この状態でB不動産を相続により私が取得すると、兄の持分について贈与税がかかるといわれました。 A不動産に相続による私の持分を設定し、それとB不動産の兄の持分を交換すれば、 贈与税がかからないとアドバイスを受けました。 可能でしょうか。 もし交換が可能なら、念のため税務署へ相談に行った方がよいのでしょうか。
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- その他(税金)
- namunnamun
- 回答数2
- 信用保証料の仕訳について教えて下さい!
個人事業主の者です。 青色申告をするにあたり、信用保証料の仕訳がわからないため質問させて下さい。 400万を借入れ、保証期間は120か月です。 昨年の7月からの保証期間です。 保証料の合計は148,850で、分割支払いです。 支払は6年に分かれており、借入時に37,214支払っています。 1年後に29,770、2年後に29,770、3年後に22,327、4年後に14,885、 5年後に7,442、6年後に7,442 支払う形になっています。 最初におこす仕訳と、期末におこす仕訳を教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- 財務・会計・経理
- dreamer112233
- 回答数3
- 固定資産税について教えてください
よろしくおねがいします 現在、オークションで仕入れをして、海外へ輸出しています 仕入れた商品は、賃貸して借りている倉庫&事務所に保管してあります。 このオークションで仕入れた商品に税金は掛かりますか? また、パソコン、プリンターなどあります。 車はありません。自転車はあります。 何に、税金がかかるのかおしえてください よろしくおねがいします