pet777 の回答履歴

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  • 源泉所得税の納付書の書き方について

    個人事業の経理をやっています。 所得税納付の特例をうけ、年2回の納付です。 今回H21年1月~6月分の源泉所得税を納めるのですが、 去年のを見つつ、納付書を書いていて、支払年月日で困ってしまい、教えてください。 記入例には、H21年1月~H21年6月までの給与の支払い月を記入することになっています。 うちの給与は月末締の翌5日払です。 その場合H21年1月5日~H21年6月5日と記入しなければいけないのですよね?? ようするにH20年12月~H21年5月分の税額を納付するということですよね?? ですが、H21年1月15日にH21年1月5日分(H20年12月分税)は納付してしまいました。 今まで給与月で納付していました。 どうやら源泉徴収簿も支給月日ではなく給与月で記入していて、 今までの納付書には 支給月日 20.1.1~20.6.30 人数   1 税額   1月~6月分の税 を納めていました。 何から何まで間違って記入していたみたいです。。。 なにかに支給日ではなく給与月で記入してもよいとかいているものもありましたが、 税務署から指摘は受けていませんが、心配です。 変更した方が良いのでしょうか?? その場合、どうしたらよいのでしょうか?? よろしくお願いします。

    • o-w-o
    • 回答数4
  • 源泉所得税の納付書の書き方について

    個人事業の経理をやっています。 所得税納付の特例をうけ、年2回の納付です。 今回H21年1月~6月分の源泉所得税を納めるのですが、 去年のを見つつ、納付書を書いていて、支払年月日で困ってしまい、教えてください。 記入例には、H21年1月~H21年6月までの給与の支払い月を記入することになっています。 うちの給与は月末締の翌5日払です。 その場合H21年1月5日~H21年6月5日と記入しなければいけないのですよね?? ようするにH20年12月~H21年5月分の税額を納付するということですよね?? ですが、H21年1月15日にH21年1月5日分(H20年12月分税)は納付してしまいました。 今まで給与月で納付していました。 どうやら源泉徴収簿も支給月日ではなく給与月で記入していて、 今までの納付書には 支給月日 20.1.1~20.6.30 人数   1 税額   1月~6月分の税 を納めていました。 何から何まで間違って記入していたみたいです。。。 なにかに支給日ではなく給与月で記入してもよいとかいているものもありましたが、 税務署から指摘は受けていませんが、心配です。 変更した方が良いのでしょうか?? その場合、どうしたらよいのでしょうか?? よろしくお願いします。

    • o-w-o
    • 回答数4
  • 口約束仕事はその時点で未収収益に計上すべきか?雑収入として現金主義で計上か?

    当社は商品を別会社から委託されて販売し、そのうちの何割かを出来高払いで委託先からもらい受けている会社です。決算月は6月です。  6月中に口約束のみ依頼書等の書類は一切無しで、10万円払うから未収金のある遠方のお客さんとこへ行って回収してきてくれないかと頼まれ、当社が交通費実質7万円を払ってその仕事をしてきました。 通常依頼されたことのない仕事です。  今月になって口約束のままでは売上の根拠がないと判断して、請求書を出そうとしたところ、委託先から請求書はいろいろと面倒だから出さないでくれと言われ、これからの付き合いもあると考えその指示に従い、実際今月10日には銀行振込で当社の口座に10万円の入金がありました。 この場合、口約束があって、実際当社も出張旅費を計上した6月に未収収益にあげるべきか、請求書がないのだから雑収入として現金入金された今月の収益にあげるべきなのでしょうか?実際その売上に対する出張旅費は6月に計上しています。 決算月をまたいでるから微妙な感じもします。決算書提出を来月に控え、どのように処理したらよいか迷っておりますので、良きアドバイスをお願いします

  • 風邪で熱が出ると寒く感じる?暑く感じる?

    ただいま風邪を引いており、熱が39度近くあります。 夏場だというのにとても寒く感じます。 さて、ここで疑問に思ったのですが、風邪で熱が出ると「身体が熱くなるんだから暑くなる」という人が必ず出ますが、そちらの方が正しいのでしょうか。 たしかに、身体を触ると多少平熱より熱くなってるのは分かりますが、体感温度は寒いです。 私の体質が異常、それとも暑く感じる方が異常、もしくはそのどちらもありえるのでしょうか。 些細な疑問ですが、どうかよろしくおねがいします。

  • あなたの地元県会議員 と 国会議員 のどちら

    Q,もし消費税率の決定権が、国会からあなたの地元県議に移される可能性が出てきたら、あなたはこれに賛成しますか?それとも反対しますか?」 消費税率の決定権が地元県議に移される事に賛成の人は(Yes)、消費税率などは国会で決定されるべき など反対の人は(No)の記載をください。よろしくお願いします。 (質問の趣旨としまして、国会議員と県会議員のどちらの方に権限の重きを置きたいと考えているのかを聞いてみたいと思ってのアンケート質問書き込みです)

    • goo2408
    • 回答数2
  • 捨印について

    契約変更請書の上の空白部分に何文字挿入と書かれ、捨印が押されてきたのですが、受取った側も印鑑を押したほうがいいのですか。

  • 給料手当の入力方法を教えてください

    はじめまして。 現在弥生会計08を使用しています。 給料手当てを現在は振りこんだ分をすべてそのまま借り方へ入力してましたが、専門家の方から指摘されました。 変更点としては 「給料手当 188,983 / 普通預金 188,983」となっているはずなので、   「給料手当 ●●(給料額面+手当+交通費) / 普通預金 ●●(支給金額)                                  預り金 ●●(源泉所得税、社会保険料)」   に修正して右上の「登録」を押してください とありました。 ただ、これをどうしていいかわかりません>< 振替伝票に変換し、給料手当と普通預金までは入力できるのですが、「預り金」を入力できません。 指定された場所?には銀行名が入っています。 急ぎで、かつこんなじかんなのでできればお助けいただけると幸いです。

  • こういう場合、仲間との飲み会に出席しますか?

    飲み会に誘ってもらいました。 しかし、楽しいけれど、その時間とお金は自分の為になるのか?など考えれば考えるほど悩んでしまい、返事をできずにいます。 皆様のご意見を参考にさせてください。 わたしがネックに感じていることは下記の点です。 ・飲み会メンバーは”現時点で浅い知り合い(女×6人くらい)”です。 ・私はお酒が飲めない(割り勘だと損した気分になる(ーー;)) ・あるメンバーが結婚するので、結婚プレゼントとしてみんなでプレゼント数百円程度出費することになっている。 ・私も今月結婚&入籍する・・(メンバーには伝わっているはずなんだけど?) 私自身、軽い付き合いが苦手なタイプなので、自己主張も弱く軽く見られることが多いです。 最近、人間不信気味になっているので、交際が得意な方、うそじゃない友達づきあいをしている方、どうかお知恵を貸してください。よろしくお願いします。

  • 医者の方は患者さんからお金受け取ってと言われたらどうしますか?

    入院患者から「お世話になったからお金受け取って」と言われたことありますか?その時お金受け取りましたか?断りましたか? 因みに私は医者でも患者でもありません。

  • 1億円の運用方法

    資産1億円をどう運用するか? アパート経営や、株を買ったり売ったりすることに興味はありません。 ただ定期預金にしておくのももったいないと思います。 友人からはソブリン債などの分配金付き投資信託にしておけば、月々相当額が入るので良いのではと勧められています。 その場合、一気に買わないで、少しずつ積み立てていく方が元本の目減りも少ないのでしょうか? 他にどんな運用方法があるでしょうか? 皆さんのご意見を聞かせて下さい。

  • 決算書を見れるようになりたい。

    主に上場企業の決算書を見れるようになりたいです。 将来企業の目標もあり、株式投資や自身のスキルアップの 為に勉強したいと思っております。 どうせなら同時に何か資格を取れればとも思います。 そこで質問なのですが これらのスキルを身につける為には 何の資格の勉強をすればいいとおもいますか? 現在はAFPとテクニカルアナリストの資格を持っています。 学歴は高卒なので受験資格も考慮しないといけません。 よろしくお願いいたします。

    • kazumel
    • 回答数4
  • 会社について

    また、今日も起きれず休んでしまいました。今日も朝起きたのが、9:20分でしたので、すぐに会社に電話しましたが、いきなり、おれはもう知らないと言われ、連絡は、8:30までが、遅刻で、9:30までが、欠勤と再度言われ、休むのも、8:30までに、電話するのが、常識でしょうと言われ、腰が痛いので、休みますと言うと、腰が痛くても8:30までに、電話できるだろうと言われました。電話遅くなってすいません。言いましたが、もう上司に連絡が、無い事が、伝えてあるので、もう3回めなんで、どうなるかわからないと言われました。 前は、5/29で、9:40に電話したので、欠勤にされてしまい、もう一回は、その2週間後に8:30すぎに電話して、遅刻していきました。 でも、今日は、寝坊して、連絡遅れてしまいましたが、腰が痛いのは、事実です。 その時もさんざん言われましたが、今日もまた、連絡が遅く休みました。とりあえず、月曜日、行った時にどうもすいませんでした、と言いますが、3回目なんで、今後のベストな対処方法を教えてください。

    • 333556
    • 回答数10
  • 社会保険⇒国民健康保険への切り替え時に関して

    今まで勤務していた仕事(派遣)が期間満了のために辞職して しらばくは、国民年金、国民保険のほうに切り替えが必要かと思い 手続き書類(社会保険の脱退書類?)を派遣会社に申請している最中です。 疑問なのですが、使用していた保険証(派遣会社の)を返却するようにいわれたので返す予定なのですが、新しく書類が来て、申請するまで時間が空いてしまい、病院などにもしいけないとすると困ります。 そこで質問なのですが、病院などでは事情を話せば保険証は後でもっていけば問題ないものなのでしょうか? また、今ある保険証を返却しないでしばらく持っておいて、書類が届いて新しい国民保険証を取得してからの返却がよいものなのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると幸いです。

  • 「~~~じゃなかったですか?」という接客用語

    最近、福岡県に引っ越してきましたが、 こちらの店員の半数近くが言うある接客用語が、カンに障ります。 『ポイントカードはお持ちじゃなかったですか?』 という一言。 「は?私がいつあんたにポイントカード持ってたこと言った?」 という気持ちなります。 この『~~~~じゃなかったですか?』 というのは絶対正しい敬語ではないですよね?

    • noname#108075
    • 回答数6
  • 1000万円より大きい額の振込

    現在、三菱東京UFJ銀行を利用しております。 ネット証券への振込にオンライン決済を使用しておりますが、三菱東京UFJ銀行では振込限度額が一日1000万円なのです。 もっと大きな額を扱いたいのですが、一日1000万円より大きな額を扱える銀行はあるのでしょうか?

  • 減価償却費はどうやって記載すればよいのでしょうか?

    青色申告特別控除を受けるために仕訳帳を作成しているのですが 2008年8月10日に購入した約20万円のパソコンを減価償却したいです。 今年度は約6万円を減価償却して経費にできるとのことなのですが いつの日付で仕分けすればよいのでしょうか? 12月31日でいいのでしょうか。 その際の勘定科目は借方に固定資産で貸方に減価償却費とするのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 減価償却費はどうやって記載すればよいのでしょうか?

    青色申告特別控除を受けるために仕訳帳を作成しているのですが 2008年8月10日に購入した約20万円のパソコンを減価償却したいです。 今年度は約6万円を減価償却して経費にできるとのことなのですが いつの日付で仕分けすればよいのでしょうか? 12月31日でいいのでしょうか。 その際の勘定科目は借方に固定資産で貸方に減価償却費とするのでしょうか? ご教授頂けると幸いです。 よろしくお願い致します。

  • 源泉所得税納付に必要な書類

    私は青色専従事業者です。給料をもらっているのですが、 源泉徴収税額は0円になる金額です。 源泉所得税を納付しないといけないとのハガキが来ましたが、 納付に必要な書類はどれになるのでしょうか? 毎回送付されてきますか?それともダウンロードか 税務署に行ってもらうかしないといけないのでしょうか?

    • ion91
    • 回答数4
  • 「やよいの青色申告」売掛金と回収金の入力方法を教えてください。

    個人事業でデザインの仕事をしています。「やよいの青色申告09」を使っています。簿記は初心者です。 集計を出してみると、「売掛金」として入力した額と、その売掛金が回収された時に入力した額のどちらもが「売上高」としてみなされてしまい、実際の売上の倍の額になってしまっています。 「やよいの青色申告09」には毎月以下のように入力していますが間違っているのでしょうか??どなたか教えてください。 ・請求書を発行した日(※例えば50万円として) 「売掛帳」に、相手方勘定項目「売上高」として売上金額の欄に請求額50万円と入力。 ・代金が銀行口座に振り込まれた日 「売掛張」に、相手方勘定項目「普通預金」として回収金額の欄に45万円と入力。 「売掛張」に、相手方勘定項目「事業主貸」として回収金額の欄に源泉徴収された額5万円と入力。

    • 409n
    • 回答数2
  • 車の経費処理

    代表のみ1名の会社を設立しようと考えています。 仕事に車を使うため、会社資産として所有し、減価償却をしようと思いますが、同様に、1人会社を経営をしていて、車を仕事に使い、償却もしている友人から「売上が大きくないと認められないよ!」と聞いたことがあります。 売上が小さくても、実際にもっぱら仕事に使う訳だし、赤字になる訳でも無いのに、どうして制約があるのか良くわかりません。本当に、そうなのでしょうか? そうだとしたら、幾らくらい売上があれば、1台分の車を処理できるのでしょうか?車の金額によっても、償却金額が代わりますが、制約があるとすれば、償却金額と売上の関係なのでしょうか? 例えば、以下のようなケースではどうなのでしょうか? (1)売上1000万円、車を除く費用900万円、50万円の減価償却 (2)売上200万円、車を除く費用100万円、50万円の減価償却 最終的には、会社設立後に税理士と契約したいと考えていますが、まずは、設立の前に大枠のことを理解しておきたいのです。 税務に詳しい方がいらっしゃったら、是非、お願い致します。