kitakawa の回答履歴
- 確定申告、定率減税を引くのを忘れて提出してしまいました。
実家に頼まれて書いた確定申告書、定率減税を書かずにおととい、郵送してしまいました。 1000円ちょっとの還付の申告が、定率減税分を足すと、10000円ちょっとになります。 提出先の税務署に、電話でお願いすれば訂正してもらえるでしょうか? それとも修正申告しないといけないでしょうか? アドバイス宜しくお願いします。
- 2箇所から給与所得がある場合の住民税の徴収方法について
現在A社(正社員)とB社(アルバイト)2箇所から給与所得を受けています。住民税の徴収をA社からの所得に対する住民税は特別徴収、B社からの給与に対する住民税は普通徴収にしたいのですが、どうしたらよいでしょうか?理由はA社にB社への就業がばれない様にする為です。 私の勝手な認識では確定申告の際(所得税の確定申告書Aを使用)、「住民税に関する事項」欄で指定できるのかと思っていました。しかし、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」となっている為、lこの欄でそれぞれの給与毎に分ける事はできないという事なのでしょうか? よろしくお願い致します。
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- 青色事業専従者の確定申告について、
主人が個人事業主で今年から青色で申告しようと考えております。私は主人の仕事に専ら従事していますので、ついでに青色事業専従者控除を申請する予定です。質問は私自身(専従者)の確定申告についてです。 ↓こちらの方の質問も参考にさせていただきましたが、これに追加の質問です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2011099 (1) 青色専従者給与に関しては源泉徴収や年末調整をせずに、確定申告のみ行っても問題はありませんか? (源泉徴収や年末調整が大変そうなので・・・) (2) この場合、源泉徴収や年末調整を行う場合と税額が変わってくるのでしょうか?
- 当期未処分利益が3期連続でマイナスの会社
当期未処分利益が前々期 △14百万円、前期△8百万円、当期△21百万円と推移しています。この会社って危ない会社なんでしょうか。もう倒産していると考えてもいいんでしょうか。当期純利益は前々期3百万円、前期6百万円、当期△13百万円で、資本金は20百万円の会社です。
- 公共料金はどの勘定科目?
住んでいる地域で「下水道事業受益者負担金」を納めています。 複式簿記ではどの勘定科目に入れればよいでしょうか。 水道料金と同じ「水道光熱費」ですか? 悩んでいます。わかる方、教えて下さい。
- 減資の仕訳
次の減資の仕訳について教えて下さい。 問:当社は、減資を行い、純資産250,000のうち17,000を、当座預金より株主に払い戻した。 なお減資時の純資産の内訳は、資本金160,000、資本準備金10,000(すべて増資の 際に払込まれたもの)、利益準備金30,000、当期未処分利益50,000であったものと する。 それでこの問題を考えると、貸方は当然[(当座)17,000]なのですが、借方の方は、一体どうなるのでしょう? [(資本金)17,000]なのでしょうか? それとも[(資本金)16,000,(資本準備金)1,000]、 それとも[(資本金)13,600,(資本準備金)850,(利益準備金)2,550]なのでしょうか? 詳しい方、宜しくご教授ください。 なお、税務上の考え方もご存知の方がいらっしゃれば、参考までに教えていただければ幸いです。
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- 回答数2
- 申告の修正についてお聞かせ下さい。
小売り業の自営3年目、白色申告者です。 よろしくお願いいたします。 H17年度の申告を提出するために最終の見直しをしていたら、 H16年度の間違いを見つけてしまいました。 当方、H16年度が事業初年度で、初めての申告でしたが。 H16年の年末の売上になるのを翌年(17年)に入れていたため、 H16年の売上がかなり増え、H17年度の売上が大幅に減ります。 そこで、修正を行うため、H17年度の申告を終えてから、 H16年度の申告をきちんとやり直そうと思っています。 そこで気になる点があります。 ・個人が事業開始に持ち込んだ中古資産をほとんど無視したため、 改めてH16年度の経費に組み入れることができるのか。 (どうせ赤字だし、中古資産のことがわからないし・・・と入れなかった) ・H17年度の申告は売上の訂正をして、3月15日までに 提出予定ですが、H16年度で新たな減価償却が発生すると、 H17年度も提出後に減価償却を修正することになってしまうかも。 ・18年度を青色にするため、3月15日までに提出するつもりでしたが、 こんな調子で青色申請ができるのか? などなど、3月15日を目前にして、行き詰まってしまいました。 H16年度はわけわからないまま申告をしてしまい、馬鹿でした。 とはいえ、今もわからない点が多いですが。 どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。
- 査察部に追求される?領収証
はじめましてU^ェ^U 個人でエステと化粧品販売をしています。 【Q1-1】レジがないのでレシートがでないのですが、領収証は2枚複写のものでないといけないのでしょうか?現時点では別途にカーボンを敷いて2枚作成しています。 【Q1-2】2枚複写なら1枚目(上)のボールペン書きのほうが店側の控えですよね? 【Q1-3】お客さんが領収証を希望しなければ、複写タイプでなくて控え分だけでもよいのでしょうか? 【Q1-4】お渡し分の領収証を作成しなければ(つまり控作成だけでは)、査察が入った時につっこまれると聞いたことがあるのですが その点は問題ないのでしょうか?
- 国民年金の第2号被保険者は40年以上保険料を払うのか
基本的な質問をお願いします。 国民年金の第2号被保険者には年齢要件がなく20歳未満でも就職すれば強制加入被保険者となります。 ということは、60歳まで同じ会社にいると、保険料支払い期間が40年以上となってしまいますが、老齢基礎年金の満額は40年です。20歳までの国民年金分の保険料は掛け捨てになってしまうのでしょうか。また老齢厚生年金は40年以上でも出るのでしょうか。
- 個人事業の地代家賃計上
個人事業の確定申告についてご質問です。 現在、賃貸マンションにて個人事業をしておりますが、確定申告にて地代家賃を按分して、会社の経費として青色申告しております。 近い将来、家を購入するため、住宅ローンについて銀行に問い合わせたところ、「購入する物件の、会社として使用する部分については、融資はできません。」との回答がありました。 ここで本題ですが、 私の問い合わせた銀行の住宅ローンの審査は、個人事業の場合、過去3年分の確定申告書にて審査されるということでしたので、今後、確定申告の際に、家賃を経費として計上しないほうが良いのでしょうか? 申告書に家賃を計上してないということは、購入物件に対して100%融資が受けられるのでしょうか? また、個人事業における住宅ローンで注意することを教えてください。
- 厚生年金?国民年金?
私は自営業者ですが収入が安定しないため本業のない時間帯にパートで働いております 一日三時間週五日勤務です収入はだいたい6万くらいになります 本業が自営業ですので年金保険などは国民年金で国民保険ですがパートのほうでも厚生年金に加入することが出来るという話を聞きました・・こういう場合はやはり本業の方で入っているほうが優先になるのでしょうか?年金的にも国民年金より厚生年金のほうが良いような気もするし払い忘れもなく徴収されて便利な気もします どういうものなのでしょうか??教えてください
- 厚生年金で1年足らないと受給権がないか?
私の知り合いで63歳の人がいます。 厚生年金で1年足らないため厚生年金の受給権がないということです。何とかならないのでしょうか。 厚生年金の受給権がないということでしたら、せめて、払った分位返してもらえないものでしょうか。
- 扶養している母の医療控除について
昨年、結婚をし私の扶養から主人の扶養になった母の医療控除について教えてください。 私の源泉徴収票には、結婚前まで扶養にしていた母が結婚後、夫の扶養になったので扶養家族は「0」になっています。 (1)昨年(私が結婚前)の医療費は全額、今の扶養者の夫のほうで申告してよいのでしょうか。 (2)実は申告を済ませてしまったのですが、(1)がもし全額夫で申告可能な場合、申告の訂正は出来ますか? 宜しくお願いします。
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- namaketaro
- 回答数2
- なぜ単式簿記は青色申告特別控除が10万円だけなのですか
正規の簿記だと65万円で単式簿記だと10万円というように青色申告特別控除に差があるのでしょうか? 単式簿記でも領収書や請求書、納品書が保存してあれば正確な損益計算ができると思うのです。 しかし、青色申告特別控除額には違いがあります。 単式簿記ではなぜダメなのでしょうか? 貸借対照表や損益計算書は作成できないのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- englishshsh
- 回答数7
- 去年(8月)に他界した祖父の年金 (未払分)
去年(8月21日)に他界した祖父の年金(未払分)が 手続きして、父(個人青色)の口座に厚生年金・国民年金が振込まれました。(祖母はすでに他界、・・) 合せて、16万程でしたが・・・ その、祖父は、年金所得が扶養の範囲を超えていたので、扶養家族には入れていませんでした。(同居) この、16万円の申告(相続)等は、どのようにすれば良いのでしょうか? 高額医療(父が立替払いした分)の還付も有りました。 1月からの年金等の貰った金額を調べ、扶養に入る範囲なら入れて、申告すれば良いのでしょうか? 入らない額だとすれば、祖父の確定申告をしないと行けないのでしょうか? それと、振込まれた、年金16万と現金5万を残して他界したのですが、その21万は、相続?!に成るのでしょうか?(兄弟5人)
- なぜ単式簿記は青色申告特別控除が10万円だけなのですか
正規の簿記だと65万円で単式簿記だと10万円というように青色申告特別控除に差があるのでしょうか? 単式簿記でも領収書や請求書、納品書が保存してあれば正確な損益計算ができると思うのです。 しかし、青色申告特別控除額には違いがあります。 単式簿記ではなぜダメなのでしょうか? 貸借対照表や損益計算書は作成できないのでしょうか?
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- englishshsh
- 回答数7
- アンケート謝礼金の処理について
自宅で個人事業(青色申告)をやっている者です。 アンケート謝礼金の処理について質問いたします。 昨年から「Yahoo!リサーチ」と「マクロミル」に登録し、アンケートの 謝礼金を得ています。 事業とは関係ありませんが、事業で使っている銀行口座に振り込まれる ので、 ○○銀行 1,000 / 雑収入 1,000 (摘要:アンケート謝礼金) のように仕訳していました。 しかし、「確定申告書の手引き」の一時所得の説明を見て、雑収入とする のは間違いではないかという気がしてきました。 つまり、雑収入として事業収入に入れるのではなく、振込があったとき に、 ○○銀行 1,000 / 事業主借 1,000 (摘要:アンケート謝礼金) と仕訳、 確定申告のときは、合計金額を確定申告書・収入金額等の「一時」欄に 記入し、 第二表の「配当所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する 事項」欄に、 一時 Yahoo!リサーチ ○円 0円 ○円 一時 マクロミル ○円 0円 ○円 と、それぞれの合計金額を記入するのが正解のような気がしてきましたが、 自信がありません。 ご存じの方がおられましたら、ご教示お願いいたします。
- アンケート謝礼金の処理について
自宅で個人事業(青色申告)をやっている者です。 アンケート謝礼金の処理について質問いたします。 昨年から「Yahoo!リサーチ」と「マクロミル」に登録し、アンケートの 謝礼金を得ています。 事業とは関係ありませんが、事業で使っている銀行口座に振り込まれる ので、 ○○銀行 1,000 / 雑収入 1,000 (摘要:アンケート謝礼金) のように仕訳していました。 しかし、「確定申告書の手引き」の一時所得の説明を見て、雑収入とする のは間違いではないかという気がしてきました。 つまり、雑収入として事業収入に入れるのではなく、振込があったとき に、 ○○銀行 1,000 / 事業主借 1,000 (摘要:アンケート謝礼金) と仕訳、 確定申告のときは、合計金額を確定申告書・収入金額等の「一時」欄に 記入し、 第二表の「配当所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する 事項」欄に、 一時 Yahoo!リサーチ ○円 0円 ○円 一時 マクロミル ○円 0円 ○円 と、それぞれの合計金額を記入するのが正解のような気がしてきましたが、 自信がありません。 ご存じの方がおられましたら、ご教示お願いいたします。
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自宅で個人事業(青色申告)をやっている者です。 アンケート謝礼金の処理について質問いたします。 昨年から「Yahoo!リサーチ」と「マクロミル」に登録し、アンケートの 謝礼金を得ています。 事業とは関係ありませんが、事業で使っている銀行口座に振り込まれる ので、 ○○銀行 1,000 / 雑収入 1,000 (摘要:アンケート謝礼金) のように仕訳していました。 しかし、「確定申告書の手引き」の一時所得の説明を見て、雑収入とする のは間違いではないかという気がしてきました。 つまり、雑収入として事業収入に入れるのではなく、振込があったとき に、 ○○銀行 1,000 / 事業主借 1,000 (摘要:アンケート謝礼金) と仕訳、 確定申告のときは、合計金額を確定申告書・収入金額等の「一時」欄に 記入し、 第二表の「配当所得・雑所得・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する 事項」欄に、 一時 Yahoo!リサーチ ○円 0円 ○円 一時 マクロミル ○円 0円 ○円 と、それぞれの合計金額を記入するのが正解のような気がしてきましたが、 自信がありません。 ご存じの方がおられましたら、ご教示お願いいたします。