kitakawa の回答履歴
- 2社からの給与+雑所得+株の利益 確定申告をどうするか
確定申告について教えてください。 1.例年103万以下で夫の扶養になっています。 2・給与:A社57万(年調あり)、B社23万 3.原稿料や講演料で経費を引いた雑所得 17万 4.株の利益 約150万(特定口座・源泉あり) 毎年、数万の還付金があるので確定申告していましたが、今までと違うところで株の利益があります。 「給与を2箇所以上からもらっていても、控除後150万円以下であれば申告の必要がない」とありますが、株のことで夫に税金がかかることを考えて申告しなくてもいいのか教えてください。
- 源泉徴収票のない収入
給与所得があり、ここからは票を貰いましたが、別に個人事業もしていて源泉徴収票をもらってない収入が結構あります。2ケタですが。票のない収入も一緒に申告した場合、結果、所得税を納めなくてはいけなくなりますか?ちなみに収入は少なく、医療費控除など受け、赤字になります。赤字でも納税しなくてはいけないのでしょうか?すみません、他の質問をみても良く解らなかったので。解る範囲で構いませんので回答・アドバイス宜しくお願いいたします。
- 困っています、教えてください。
個人事業(白)として一年経ちましたがまだまだ分からない事だらけです。 現在、父に教わりながら作業を手伝ってもらっています。従業員ではないので給料としてではなく、単なる‘気持ち”として 手伝ってもらった分の売上げの1割程度を渡すことになりました。 この場合経費に出来るでしょうか?外注とも思いましたが、果たして適しているのか・・ 父は兄の個人事業の(青)従業員として給料をもらっており、また、父自身のアパートの収入もあります。 こちらからの単なる‘気持ち”として渡した分を父の申告の余計な負担にならないだろうか・・と心配しています。 いくらまでなら大丈夫などというのがあれば教えていただきたいです。 知識不足でまた、説明も不十分かと思いますが考えられる範囲でご回答お願いします。
- 貸借対照表と損益計算書の数字の違いについて・・・
今年初めての青色申告者ですm(_ _)m 調べたり、教えて頂いたりしながら、なんとか最後の方までたどり着いたのですが、貸借対照表と損益計算書の青色申告特別控除前の所得金額が4471円あいません。 色々と見てみたのですが、考えられる原因はありますでしょうか? また、この差額を調整する方法はありますでしょうか? どうか、ご教授頂きます様お願いいたします。
- 贈与税はかかるのでしょうか?
父が他界し、私が息子として保険金を受け取ることになったのですが、この保険金を私の口座で受け取り、母の名義で国債を購入した場合、「私→母への贈与税」は発生するのでしょうか?もしくはその他の税などがかかるのでしょうか。 もし専門的にご存知の方がいらっしゃったら、気をつけることなどのアドバイスをいただけたらうれしいです。よろしくお願いします。
- 従業員の源泉徴収し忘れました
個人事業主です。 無断退職した従業員ですが、源泉徴収せずに 給与を払っていました。 まだ税務署には申告しておりません。 査察が入ったとき怖いので本人に払ってもらいたいので すが払ってもらえません。 小額訴訟などで取り立てることも検討していますが、 なるべくそんな面倒な方法でなく、税務署から本人に 直接請求が行く方法などないでしょうか? なにかよい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。
- 確定申告-非扶養者の健康保険料は控除金額に含むことが出来ますか?
年間医療費が10万円を超えたので確定申告をします。 その際父の国民健康保険料を私の社会保険控除額に含めることは出来るでしょうか。 父は74歳で年金受給者、同居していますが扶養していません。 実際父の国民健康保険料は私が支払っています。 当初、父本人の確定申告をしようと思い計算した所、老年者控除が廃止された為ほとんど還付が無く、 私の方に含めないかと思いました。 詳しい方どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。
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- oyster-monster
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- 固定資産の計上漏れ処理について
2001年に車庫を建てたのですが、誤って消耗品として一括計上処理してしまい、税務署の指導で修正申告を行いました。2005年4月の期首にて残存価格を資産計上するように言われたのですが、すでに現金にて経費として落としてしまっているため、仕訳の仕方がわかりません。ちなみに取得価額は2,399,186円。償却済みの金額は225,814円で期首の残存価額は2.399.186円となっています。税務署は面倒がって、中々細かい所まで指導してくれないため、是非、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
- 国民年金の第2号被保険者は40年以上保険料を払うのか
基本的な質問をお願いします。 国民年金の第2号被保険者には年齢要件がなく20歳未満でも就職すれば強制加入被保険者となります。 ということは、60歳まで同じ会社にいると、保険料支払い期間が40年以上となってしまいますが、老齢基礎年金の満額は40年です。20歳までの国民年金分の保険料は掛け捨てになってしまうのでしょうか。また老齢厚生年金は40年以上でも出るのでしょうか。
- 確定申告-非扶養者の健康保険料は控除金額に含むことが出来ますか?
年間医療費が10万円を超えたので確定申告をします。 その際父の国民健康保険料を私の社会保険控除額に含めることは出来るでしょうか。 父は74歳で年金受給者、同居していますが扶養していません。 実際父の国民健康保険料は私が支払っています。 当初、父本人の確定申告をしようと思い計算した所、老年者控除が廃止された為ほとんど還付が無く、 私の方に含めないかと思いました。 詳しい方どうぞ教えてください。よろしくお願い致します。
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- oyster-monster
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- 自宅兼事務所の資産計上?
以前に同じタイトルで質問させていただき、回答をもらい自分なりに計算してみましたが、自信がありません。アドバイス宜しくお願いします。 :自宅マンションの一部を平成17年8月より事業用に使用(20%按分) :定額法にて 耐用年数47年 償却率 0.022 :平成15年 購入時建物価格 ¥15,468,780の場合 <質問1>下記の数字であっていますか? 15,468,780×0.9×0.022×5/12×0.2=25,523 本年度経費算入額 ¥25,523 <質問2> 減価償却の計算用紙の「未償却残高」には¥14,728,600となるのか、事業按分の20%金額、¥2,945,720を書けばよいのかわかりません。 <質問3> 私の計算が間違っていないと仮定して仕訳は・・ 建 物 2,971,243/事業主借 2,971,243 減価償却費 25,523/建 物 25,523 貸借対照表、建物(資産)の数字は、2,945,720になるのでしょうか? <質問3> 建物を資産計上しないで、減価償却だけを計上することが出来ると聞きましたが、それでも良いのでしょうか? 減価償却費/事業主借となるのか・・
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- 国民年金の第2号被保険者は40年以上保険料を払うのか
基本的な質問をお願いします。 国民年金の第2号被保険者には年齢要件がなく20歳未満でも就職すれば強制加入被保険者となります。 ということは、60歳まで同じ会社にいると、保険料支払い期間が40年以上となってしまいますが、老齢基礎年金の満額は40年です。20歳までの国民年金分の保険料は掛け捨てになってしまうのでしょうか。また老齢厚生年金は40年以上でも出るのでしょうか。
- 自宅兼事務所の資産計上?
以前に同じタイトルで質問させていただき、回答をもらい自分なりに計算してみましたが、自信がありません。アドバイス宜しくお願いします。 :自宅マンションの一部を平成17年8月より事業用に使用(20%按分) :定額法にて 耐用年数47年 償却率 0.022 :平成15年 購入時建物価格 ¥15,468,780の場合 <質問1>下記の数字であっていますか? 15,468,780×0.9×0.022×5/12×0.2=25,523 本年度経費算入額 ¥25,523 <質問2> 減価償却の計算用紙の「未償却残高」には¥14,728,600となるのか、事業按分の20%金額、¥2,945,720を書けばよいのかわかりません。 <質問3> 私の計算が間違っていないと仮定して仕訳は・・ 建 物 2,971,243/事業主借 2,971,243 減価償却費 25,523/建 物 25,523 貸借対照表、建物(資産)の数字は、2,945,720になるのでしょうか? <質問3> 建物を資産計上しないで、減価償却だけを計上することが出来ると聞きましたが、それでも良いのでしょうか? 減価償却費/事業主借となるのか・・
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- 農業所得の確定申告
米の生産所得があります。 農業所得の場合、必要経費の明細を添付するとその分を必要経費として差し引いた額が所得になるようになったので領収書等あればもってきた方がよいですよと言われました。(去年までA申告でしたが、今年はB申告になっていました。これは、農業所得の申告方法が変わったからなのでしょうか?) 米の収入の場合、必要経費としてあらかじめ何パーセントか差し引いた額が所得として計上されると以前説明を受けた気がします。 農業にかかった必要経費と言われても、領収証をもらっていないものや捨ててしまったものが結構あり、ほとんど見つかりません。小額でも手元にある領収書をもって行けば差し引いてもらえるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(税金)
- hello-danny
- 回答数4
- 確定申告の納付書に書いた金額が誤りの場合
確定申告書を作成したので、納付書も書いてしまったのですが、最後の点検をしていたら、第2表の社会保険料控除の欄に、国民年金の分を書き漏らしていたため、第1表を訂正し、訂正印も押しましたが、納付書を読んでいると、書き損じたときは、新しいのに書いて欲しいとかいてあるのを発見しました。どうしたらよいでしょう?
- 昨年度(平成16年度)の確定申告の訂正で「平成16年分所得税の更正の請求書」を提出した場合の住民税
昨年の確定申告期間中(平成17年2月16日~3月15日)に一昨年平成16年度の確定申告を行って、その申告に基づいて「課税される所得金額」が決まり、その金額を基準に昨年度の住民税や各種保険料なども決定されたと思うのですが、もしもその確定申告の内容についての誤りがあることが税務署から指摘される前にこちらで分かった場合は、「平成16年分所得税の更正の請求書」を今年の3月15日までに提出すれば良いことは国税庁のサイトで知りました。 それでは、「平成16年分所得税の更正の請求書」が税務署に受理されて申告内容が変わって最終的に「課税される所得金額」が変更になることが決まった場合、 「課税される所得金額」を元に決定された昨年度の住民税や各種保険料はどうなるのでしょうか。 もしも「課税される所得金額」が減って既に支払っている昨年度の住民税や各種保険料が本当はもっと安くなっていた場合は、その時に正しい申告を行なっていなかった者が悪いということであきらめるということになるのか、それとも税務署から市役所に連絡が入ってこちらから市役所に還付の手続きを行うか、市役所から自動的に還付されるのか、どのような処理になるのでしょうか。 「課税される所得金額」が増えて住民税や各種保険料が結果的に高くなる場合は、必ず追加の請求がくるとは思うのですが。
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- その他(税金)
- noname#18278
- 回答数2
- 減価償却費の帳簿の付け方を教えて下さい
個人事業で青色申告初心者です。 減価償却費の帳簿付けで頭を悩ませています。 今年の5月に221,861円のパソコンを購入しました。 4年間で定率の減価償却します。(本年度:64783円) 減価償却費として年末に ------------ 借方 貸方 摘要 金額 減価償却費 器具備品 パソコン 64,783円 ------------ と記帳しているのですが、 実際の購入において通帳から動いたお金221,861円 の科目はどのように記帳すればよいのでしょうか。 実は購入時、店側が計算を間違えて 払いすぎた分41580円がありそれを前払金として処理し、 後日普通預金に返金してもらっています。 またカードで購入したので、支払いは後日になっています。 ややこしくなってしまいますます どう記帳してよいのかわからなくなってしまいました。。 今、以下のように記帳しているのですが 色々間違えていそうで心配です。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ------------ 4/30(購入日) 借方 貸方 摘要 金額 ? 未払金 パソコン 221,861円 前払金 未払金 パソコン代金過払分 41580円 ------------ 5/20(払いすぎた分の返金) 普通預金 前払金 パソコン代金過払分 41580円 ------------ 7/4(カード引き落とし日) 未払金 普通預金 パソコン 263,441円 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ みなさまがお忙しい時期に素人質問で申し訳ありませんが、 ご助言頂けるととても助かります。宜しくお願い致します。
- やっぱりわからない期首の開始残高
前にも質問したのですが、やはりわからないのでもう少し教えて欲しいのですが。 2004年(白色申告)→2005年度分(青色申告) 使用ソフト わくわく財務会計スタンダード 貸借対照表がなく、期首の開始残高が登録できません。 具体的には 普通預金 54万 売掛 68万 事業用車両のローン 220万(取得価格310万 未償却残高240万) 現金 0 買掛金 0 棚卸 0 と、2005年1月1日の状況です。 色々調べてみたのですが、お手上げ状態です。お願いします。
- 過払い分が切手で戻ってきた
いつもお世話になっております。 会社で入っている賠償責任保険の保険料を 少し多く払ってしまいました。(970円) その分が切手で返ってきたのですが、 こういう場合は、どのように処理したらいいでしょうか? お恥ずかしい話ですが、これは前の期の話でして、 どうしたらいいのかなと思いながらそのまま忘れてしまって、 とうとう期を越してしまったのです・・・(*_*) よろしくお願いします。
- 前払費用について
青色申告1年目の個人事業主ですm(_ _)m ローンで冷蔵庫(業務用)を購入しました。仕訳をしてはいるのですが、前払費用の意味がいまいち理解できず、悩んでおります。 仕訳は、以下のようにしておりますがあっていますでしょうか? 【購入時】 工具器具備品(利息含まない、本体価格)/未払金(左同) 前払費用(支払利息の総額)/未払金(支払利息の総額) 【毎月の支払い時】 未払金(利息含む支払い代金)/引落口座(左同) 【決算時(12月31日)】 支払利息(今期支払った利息の総額)/前払費用(左同) この仕訳で、出来上がった、貸借対照表を見ると前払い費用のところに来期への繰越利息額が記載されていました。 ここには、今期支払った支払利息の総額が入るのかと思っていたのですが、これであっているのでしょうか? 色々と調べてみたのですが、わかりませんでしたので、ご指導頂ければと思います。 お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたしますm(_ _)m