eightman33 の回答履歴

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  • 税法上の扶養家族について

    税法上の扶養家族について教えてください。 年収103万円以内というのはわかりますが、たとえば1月から9月まで月に手取り11万稼いで、10月~12月働かない場合103万円になりますね。 しかし、1月~9月の間は恐らく扶養から外れ、年金や健康保険に加入しないといけないとしたら、この場合は税法上の扶養家族の対象になるのでしょうか? 年間103万円の帳尻さえあっていれば、1か月の収入が103万円÷12カ月を超えた金額でもいいのでしょうか?

    • ajidabu
    • 回答数3
  • 所得税源泉徴収簿

    妻の私が青色専従者として初めて青色申告するのですが、結局は「事業主」と「専従者」の両方の立場になって事務関連は私がやっているので…混乱しています。確認を兼ねてお尋ねしたく思います。  ●主人→事業主・妻→青色専従者の2名で業務を行っています。  ●毎月8万の給与 【事業主としての作業】 ○「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」(A4ヨコ書類)  Q1:左上の「甲欄・乙欄」はどちらを選択するのでしょうか?  Q2:「扶養親族等の数」は0人でしょうか?  Q3:表(9)の「給与所得控除後の給与の金額」は(7)の欄で求めた額から65万を控除した金額でよいのでしょうか?  Q4:(9)の右側の「配偶者の合計所得金額」は記入するのでしょうか? その場合、配偶者=主人になるので、事業所得額を書くのでしょうか? ○「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(A4たて書類)  Q:5:Bの「源泉徴収票を提出するもの」は「妻に発行する」と考えて「1人」と記入するのでしょうか? ○4枚複写の「給与支払報告書(個人別明細書)」(A6ヨコ書類)の作成  Q6:源泉徴収額が0円でも、1・2枚目→市区町村へ、3枚目→税務署へ、4枚目→妻へ渡す、でよいでしょうか?  【専従者としての作業】  Q7:「給与所得者の保険料控除申告書兼~配偶者特別控除申告書」(A4ヨコ書類)と「給与所得者の扶養控除等申告書」(A4ヨコ書類)の2枚は、青色専従者なので作成の必要はないと思ってよいでしょうか? たくさんの質問ですが…どうか、お力をお貸し下さい。宜しくお願い致します。 

    • irukca
    • 回答数4
  • 事業主

    夫は現在、個人事業主として仕事をしていますが、個人では信用に限界があり会社設立を促されています。 本当に株式会社を設立という事になれば、諸事情により私が代表取締役になります。 主人の仕事関係の方々が色々後押しして下さるのは良いのですが、会社にした場合のメリットばかりで、デメリットが聞こえてきません。 株式会社にしたところで当面の間は、仕事の内容・規模は大きく変わらないと思います。 しかし、仕事の相手が上場企業ばかりなので個人への支払いは厳しいらしく、現在は知人の会社を経由(そこへ25%落として)して収入を得ている状態です。 株式会社にすれば、この25%は0%になりますが、法人税や健康保険、厚生年金などで、サラリーマン時代や個人事業主ではなかったり見えなかった支出がありますよね。 私が代取になる前提である以上、私自身が納得したいと思い、自分なりに調べて、上記程度の事は把握できたのですが、まだまだわからない事だらけです。 株式会社設立する経費は把握していますが、設立以降の必要最低経費って何がどれくらい掛かってくるものなのでしょうか? 当然、売上に応じてというのはわかるのですが、個人事業にはないものもあるようで、調べてもイマイチ把握できません。 我が家に余裕があればまだしも、今年8月まで夫が役員として勤務していた会社は半年以上無報酬、個人事業の方は本格的に動き出したのは役員を辞任した後、9月頃からですので、まだまともに生活ができるほどの収入がありません。 このような状態なので、支払いを経由する会社に25%支払って個人事業主のままが良いのか、株式会社を設立して、月々経費を払っていった方が出費が少なくて済むのか検討がつかず、迷っています。 まだ、WEB上で調べただけですので、最終的には税務署や保険事務所等で具体的に教えて頂こうと考えておりますが、あまりにも無知すぎて何からお尋ねしたら良いかわかりませんので、こちらで多少でも勉強させて頂けたら…と思います。 主旨が掴みづらいと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 住宅名義

    みなさん宜しくお願いします。 このたび住宅兼店舗を建築することになりました、 その際に、名義をどうすればよいのか悩んでいます。私は代表です。 今のところ個人で借り入れをし、会社に賃貸しようと考えています、このときは個人名義でいいと思いうのですが、店としての設備資金として1000万以上の借り入れもしなければいけません、その中で外壁や床タイル、内装塗装、畳(店舗部分)などが含まれていますが、建物の骨格自体は入っていません、このようなときは会社としても住宅購入資金の中に入るのでしょうか?そうすると個人と会社の共有名義にしなければいけないのでしょうか? どっちになったとしても会社としての会計処理はどうなるのでしょう?

  • 所得税源泉徴収簿

    妻の私が青色専従者として初めて青色申告するのですが、結局は「事業主」と「専従者」の両方の立場になって事務関連は私がやっているので…混乱しています。確認を兼ねてお尋ねしたく思います。  ●主人→事業主・妻→青色専従者の2名で業務を行っています。  ●毎月8万の給与 【事業主としての作業】 ○「給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」(A4ヨコ書類)  Q1:左上の「甲欄・乙欄」はどちらを選択するのでしょうか?  Q2:「扶養親族等の数」は0人でしょうか?  Q3:表(9)の「給与所得控除後の給与の金額」は(7)の欄で求めた額から65万を控除した金額でよいのでしょうか?  Q4:(9)の右側の「配偶者の合計所得金額」は記入するのでしょうか? その場合、配偶者=主人になるので、事業所得額を書くのでしょうか? ○「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(A4たて書類)  Q:5:Bの「源泉徴収票を提出するもの」は「妻に発行する」と考えて「1人」と記入するのでしょうか? ○4枚複写の「給与支払報告書(個人別明細書)」(A6ヨコ書類)の作成  Q6:源泉徴収額が0円でも、1・2枚目→市区町村へ、3枚目→税務署へ、4枚目→妻へ渡す、でよいでしょうか?  【専従者としての作業】  Q7:「給与所得者の保険料控除申告書兼~配偶者特別控除申告書」(A4ヨコ書類)と「給与所得者の扶養控除等申告書」(A4ヨコ書類)の2枚は、青色専従者なので作成の必要はないと思ってよいでしょうか? たくさんの質問ですが…どうか、お力をお貸し下さい。宜しくお願い致します。 

    • irukca
    • 回答数4
  • 地方法人特別税について

    地方法人特別税について教えて下さい。 9月決算で法人税等を納付致しました 今年から始まった地方法人特別税は科目は何で入力すれば 良いのでしょうか? 事業税を租税公課で計上しておりますが 同じで良いのでしょうか?

  • 事業主

    夫は現在、個人事業主として仕事をしていますが、個人では信用に限界があり会社設立を促されています。 本当に株式会社を設立という事になれば、諸事情により私が代表取締役になります。 主人の仕事関係の方々が色々後押しして下さるのは良いのですが、会社にした場合のメリットばかりで、デメリットが聞こえてきません。 株式会社にしたところで当面の間は、仕事の内容・規模は大きく変わらないと思います。 しかし、仕事の相手が上場企業ばかりなので個人への支払いは厳しいらしく、現在は知人の会社を経由(そこへ25%落として)して収入を得ている状態です。 株式会社にすれば、この25%は0%になりますが、法人税や健康保険、厚生年金などで、サラリーマン時代や個人事業主ではなかったり見えなかった支出がありますよね。 私が代取になる前提である以上、私自身が納得したいと思い、自分なりに調べて、上記程度の事は把握できたのですが、まだまだわからない事だらけです。 株式会社設立する経費は把握していますが、設立以降の必要最低経費って何がどれくらい掛かってくるものなのでしょうか? 当然、売上に応じてというのはわかるのですが、個人事業にはないものもあるようで、調べてもイマイチ把握できません。 我が家に余裕があればまだしも、今年8月まで夫が役員として勤務していた会社は半年以上無報酬、個人事業の方は本格的に動き出したのは役員を辞任した後、9月頃からですので、まだまともに生活ができるほどの収入がありません。 このような状態なので、支払いを経由する会社に25%支払って個人事業主のままが良いのか、株式会社を設立して、月々経費を払っていった方が出費が少なくて済むのか検討がつかず、迷っています。 まだ、WEB上で調べただけですので、最終的には税務署や保険事務所等で具体的に教えて頂こうと考えておりますが、あまりにも無知すぎて何からお尋ねしたら良いかわかりませんので、こちらで多少でも勉強させて頂けたら…と思います。 主旨が掴みづらいと思いますが、どうぞ宜しくお願い致します。

  • 青色申告個人事業主の少額減価償却資産

    青色申告をしている個人事業主です。 30万円以下の少額減価償却資産の一括償却の特例は、平成21年分も適用可能なのでしょうか? どなたか、適用期間までご教授いただければ幸いです。 よろしくお願いします。

    • shanta
    • 回答数1
  • 店主借り

    自営業をしています。 先日、手元に現金が少なくなったので 店主借りとして計上して現金を入れました。 この現金は帳簿上、必ず返却しないと いけないんでしょうか。 よろしくお願いします。

  • あっせん手数料の支払調書について教えてください

    「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」について教えて下さい。 会社で社宅の賃借として不動産会社に仲介料75000円を支払いました。 15万円を超えないので支払調書の提出はいらないのでしょうか? また、法定調書の合計表には記入すべきですか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • OS前面取替

    この度、OSを全社Windows7に取替えます。 金額は数千万円単位になりますが、会計処理はどうなりますか? 出来れば資産計上の上、償却したいのですが。

  • 青色申告申請について

    青色申告の申請について教えてください。 よろしくお願いします。 青色専従者給与は、87000円未満ならば源泉徴収税額0ですが、それは、青色事業専従者給与に関する届出書に記載する金額も87000円未満でなければいけないですか? 例えば記載は10万にしておき、毎月87000円未満支払いすることだけで源泉徴収しなくて良いのでしょうか?

  • 決算時の仕訳について

    長くなりますがよろしくお願いします。 前年度決算で、法人税及び事業税等3300000/未払法人税3300000になり、今期納税時に 未払法人税等(法人税)1880000/普通預金1880000 未払法人税等(都道府県民税)500000/普通預金500000、 未払法人税等(事業税)530000/普通預金530000、としました。 中間納税で 仮払金(法人税)940000/普通預金940000、 仮払金(都道府県民税)250000/普通預金250000、  仮払金(事業税)260000/普通預金260000 としました。 今期見通しで、納税額は500000程になります。 この場合、仕訳は 法人税及び事業税等500000 未収入金     950000 /仮払金1450000としてよいのでしょうか? この場合、未払法人税が390000残ってしまうことになるのですが問題は無いでしょうか? それとも、 法人税及び事業税等500000 未払法人税    390000  未収入金     560000 /仮払金1450000として、還付された際に 普通預金 950000/未収入金560000          雑収入 390000としたほうが良いでしょうか? 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 「中小企業の計算に関する指針」の適用に関するチェックリストの所見について

    「中小企業の計算に関する指針」の適用に関するチェックリストを作成しているのですが、22の「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか」のチェックがNOになります。 当社の状況として、3年前は一部償却・2年前は全額償却・前期は償却0。利益をプラスにするため調整しています。いずれの期も税引前利益はプラスで欠損金はありません。 所見をうまく記載したいのですがどのような内容にすればよいのでしょうか?難しいかもしれませんがアドバイスをいただきたいです。よろしくお願い致します。

    • iwataka
    • 回答数2
  • 決算時の仕訳について

    長くなりますがよろしくお願いします。 前年度決算で、法人税及び事業税等3300000/未払法人税3300000になり、今期納税時に 未払法人税等(法人税)1880000/普通預金1880000 未払法人税等(都道府県民税)500000/普通預金500000、 未払法人税等(事業税)530000/普通預金530000、としました。 中間納税で 仮払金(法人税)940000/普通預金940000、 仮払金(都道府県民税)250000/普通預金250000、  仮払金(事業税)260000/普通預金260000 としました。 今期見通しで、納税額は500000程になります。 この場合、仕訳は 法人税及び事業税等500000 未収入金     950000 /仮払金1450000としてよいのでしょうか? この場合、未払法人税が390000残ってしまうことになるのですが問題は無いでしょうか? それとも、 法人税及び事業税等500000 未払法人税    390000  未収入金     560000 /仮払金1450000として、還付された際に 普通預金 950000/未収入金560000          雑収入 390000としたほうが良いでしょうか? 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 土地の測量が違っている可能性がある場合

    30年以上前に死亡した祖父の土地がそのままになっていました。 権利書もない状態でしたが、母が手続きを取り母の名義となりました。 名義を変更してからまだ3年ほどです。 1・この土地が500万で売れた場合、税金等はどのようになりますでしょうか。相続とか贈与とかどのような扱いになるのでしょうか。 2・その土地はどう見ても、土地の広さと明記されている坪数が合わないように思います。測量が不確かな可能性があるように思われます。 こういった場合、どのような手続きで正しい数字を出せばよいでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 共働きの子の扶養について

    扶養について迷っています。 妻は公務員で年収490万、夫は会社員で年収430万で現在2歳と9歳の子どもの扶養は夫になっています。 妻は今年の4月から仕事復帰をしてそれまで育児休暇をとっていたので生まれた子ども(現在2歳)も含めて夫の扶養にしたのですがここで扶養申告書を出すことになりもしかしたら二人とも妻の扶養にした方が得なのでは?と思い始めました。 住宅ローン控除は共同名義で買ったので約6:4(夫:妻)で受けています。 二人とも妻にするか、それとも一人ずつ扶養したほうがいいのか、など得策を教えて下さい。

  • 法人が顧問税理士の方に依頼している業務を自社で行う方法

    はじめまして。 11月に会社を設立し、現在一人で事業をしております。 一般的に法人企業は、税理士や会計士と顧問契約をされていると思います。私も会社設立の際に必要な税務署への届出や青色申告の申請などは税理士事務所へお願いをしました。 ただ、今後毎月の顧問契約はせずに自分で対応しようと思っています。小資本での起業のため、様々な点でコストを抑えて仕事をしておりますが、予定以上に費用が発生しているのが現状です。 そこで以下の点を教えて下さい。 ・零細企業が、顧問税理士に依頼する業務内容と費用の相場、 ・それら業務内容を自分で行う場合の方法、 初歩的な質問で大変恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願いいたします。

  • 法人が破産する場合にかかる費用について

    私が代表で法人を運営しているのですが、事業資金が底をつき、売上見込みが立たずに非常に迷っています。 最悪のケースも想定しなければならないので、教えて頂きたいのですが、現在金融機関からの借りれは国民金融公庫より280万ほど借りております。 残りの負債は役員報酬になります。 事業内容としてはネット関連なので仕入れ金での未払いとかはありません。 裁判所に破産の申し立てをしようと思っているのですが、これは弁護士を付けなくてもできるのでしょうか? 仮に弁護士にお願する場合は費用はどれくらいかかるのでしょうか? また決算書などは必要なのでしょうか? 場所は神戸になります。 どなたか、教えてください。

  • 「中小企業の計算に関する指針」の適用に関するチェックリストの所見について

    「中小企業の計算に関する指針」の適用に関するチェックリストを作成しているのですが、22の「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか」のチェックがNOになります。 当社の状況として、3年前は一部償却・2年前は全額償却・前期は償却0。利益をプラスにするため調整しています。いずれの期も税引前利益はプラスで欠損金はありません。 所見をうまく記載したいのですがどのような内容にすればよいのでしょうか?難しいかもしれませんがアドバイスをいただきたいです。よろしくお願い致します。

    • iwataka
    • 回答数2