kitakawa の回答履歴

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  • 白色申告の方法について

    基本的な質問で申し訳ありません。 昨年の1月に居酒屋を開業致しましたが、事業開始届を出しておらず、今年白色での申告になります。 帳簿等はおおむねきちっと記帳していますが、お聞きしたいのは、白色の場合、開業するまでにかかった什器や工事費などの支出の取り扱いはどうなるでしょうか?ほとんどが12月中の支出になりますが、申告は1月1日からと聞きましたので、開業にかかった経費は支出と認められないのでしょうか? また、白色の場合什器や車などの原価消却は認められないのでしょうか?税務署へ直接聞こうと思っていましたが、週末のため、どうしようもありません。基本的な質問で申し訳ありません。よろしくお願いします。

  • 二つの事業を行う場合

    医療業を営んでおり、17年末に分野のまったく違う事業を始めました。事業所住所は同じですが、スペースを分けており屋号も違います。開業届けは提出していないのですが、提出の義務はあるのでしょうか。 それぞれの事業を別に記帳していますが、二枚の決算書を提出する必要がありますか。 ある場合ですが、青色申告特別控除はどちらに記入するなどの規則はあるのでしょうか。

  • 差入保証金について

    個人事業で青色申告です。 昨年開業をしました。 店の敷金100万円より解約時敷引金60万円を引いた残り40万円(解約時に戻ってくるお金)を、「差入保証金」として昨年計上しておりますが、 解約するまではこの「差入保証金」に関しては何も処理しなくても良いのでしょうか? 「やるぞ青色申告」というソフトを使用しています。 今年は「差入保証金」について何も処理をしていないので、 「貸借対照表・資産の部」の期首・期末にあります。 基本的な質問だと思いますが、どなたかお知恵をご享受ください。

  • パソコンの原価償却について

    今確定申告を進めていたのですがパソコンの原価償却で悩んでしまいましたので質問させて頂いています。 去年の12月にパソコンを購入しました。 12万程度のものです。 定額法で記載しようと思いましたら説明書きの所に 事前に税務署に届出をしている場合と書いてあったので 届出をしていないので定額法は出来ないということですよね。 それで定率法で入力したところ 取得年月日17年12月、取得価格に購入額を入れ、 本年中の償却期間に1(12月に購入したので)と入れ 事業専用(貸付)割合に0.25と入力しました。 耐用年数は4年です。 そうしますと平成17年度に取得した場合は前年度末末 償却残高を設定できませんと出てしまいます。 意味がわからなくて困っています・・・ それと去年は仕事関係で接待をすることが多く、売り上げの1割程度を占めています。 しかし1割も載せてしまうとチェックにひっかかってしまうのではないかと少々びびっていて減らそうか迷っています。この辺は乗せてしまって大丈夫でしょうか? どうかご回答頂けると助かります。 よろしくお願いします

  • 17年度分の確定申告で申告書に起票できるもとできないもの。

    昨年7月で勤めていた会社を退社し、源泉徴収票はもらっています。 その後、失業保険の給付を受け12月より個人事業主契約にて仕事を始めました。 収入は40万になりましたが開業の為の経費等と併せるとほぼ収支が±0になり 今回の確定申告は必要ないのかなと思っていましたが、 前職の年末調整が済んでいなかったので初めての確定申告をすることにしました。 そこで、17年度分として申告書に記入するのに判らないのが 実際に12月分契約金としての振込まれたのは1月末になりますが、 これは昨年分の売上げとしてしまってもよいのでしょうか。 また、国民年金、健康保険等の手続きをしていませんでしたので確定申告をするにあたり、 今年に入ってから、届いていた振込用紙で国民年金昨年8~12分の保険料を支払いました。 健康保険についても区役所に行き、自動引き落としの設定をし昨日納付書が届きました。 今年に入ってから支払った分については今回の社会保険控除としてあげても良いのでしょうか。 国民年金については今回より納付証明書も必要になるそうですが、領収書は手元にあるのですが 領収書を貼り付けても駄目なんでしょうか。 余談ですが国民健康保険の納付金額が第9期(18年2月28日)58,650円となっていました。 第10期(3月31日)も同額58,650円と別に送られてきた通知書に記載されています。 これは国民年金のように8月からの分が含まれているのでしょうか。 それとも1ヶ月58,650円もするんでしょうか。2ヶ月で12万はとんでもなく高いような気が。 17年8月~18年3月分としてまとめられているのではないかと思っていますが その場合はまた申告書への反映の仕方が判らなくなります。 初めてなものでよくわかりません。税務署も土日が休みなので相談にもいけず困っています。

  • 確定申告の医療費控除修正

    年金受給者の父が17年度の確定申告をしました。 大きな手術をはじめ長期入院していたため高額な医療費がかかりました。わずがながら納めた税金が全額還付される事になりました。 しかし、申告した後で気付いたのですが、生計をともにする同居の私(会社員・年末調整済)のほうがもちろん納税額が多く、私が確定申告で父の医療費を申告していたら、もっと多くお金が戻ってきたのでははないか?と思ったのですが・・・。試算したわけではありませんが、こういう場合、提出した医療費の領収書を返してもらって、もう一度私が申告することは可能なんでしょうか?? 何を今更、となりますが、教えて下さい。

    • nanayan
    • 回答数3
  • 贈与税についてです

    妻名義の定期預金を解約して、夫名義で他の金融機関で定期預金した場合ですが、このままだといつか贈与税がかかりますか?すいません詳しい方教えて下さい。金額は600万円です。

  • 確定申告

    確定申告のやり方が分からず、5年間ほったらかしにしています。領収書も保管していません。そこでお聞きしたいのですが、領収書がまったくない状態で5年分の申告をした場合、追徴課税や監査などの起こりうる問題はありますか?。ちなみに年収はエベレージで300~400万円、年間の経費はおおよそでその半分くらいだと思います。みなさんどうか教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 廃業の決算

    昨年6月に個人事業を廃業し6ヶ月分の決算書(青色申告)を作成していますが、売掛金や買掛金があり、廃業後に入金・支払いをしたのですが、貸借対照表は6月末時点の残高で良いのでしょうか?処理後の数字で良いのでしょうか?

  • アパート経営をしてます。家賃・敷金・美装費用など勘定科目って

    アパート経営を始めました。簡単な現金出納帳を付けたらいいと言われてますが家賃・敷金・美装用費用など入居者から頂いてます。これらの勘定科目は何に設定したらいいのでしょうか?売上では変ですよね。雑収入でもどうもしっくり来ない感じがしてます。 教えて下さい。

    • abdo
    • 回答数8
  • 17年度分の確定申告で申告書に起票できるもとできないもの。

    昨年7月で勤めていた会社を退社し、源泉徴収票はもらっています。 その後、失業保険の給付を受け12月より個人事業主契約にて仕事を始めました。 収入は40万になりましたが開業の為の経費等と併せるとほぼ収支が±0になり 今回の確定申告は必要ないのかなと思っていましたが、 前職の年末調整が済んでいなかったので初めての確定申告をすることにしました。 そこで、17年度分として申告書に記入するのに判らないのが 実際に12月分契約金としての振込まれたのは1月末になりますが、 これは昨年分の売上げとしてしまってもよいのでしょうか。 また、国民年金、健康保険等の手続きをしていませんでしたので確定申告をするにあたり、 今年に入ってから、届いていた振込用紙で国民年金昨年8~12分の保険料を支払いました。 健康保険についても区役所に行き、自動引き落としの設定をし昨日納付書が届きました。 今年に入ってから支払った分については今回の社会保険控除としてあげても良いのでしょうか。 国民年金については今回より納付証明書も必要になるそうですが、領収書は手元にあるのですが 領収書を貼り付けても駄目なんでしょうか。 余談ですが国民健康保険の納付金額が第9期(18年2月28日)58,650円となっていました。 第10期(3月31日)も同額58,650円と別に送られてきた通知書に記載されています。 これは国民年金のように8月からの分が含まれているのでしょうか。 それとも1ヶ月58,650円もするんでしょうか。2ヶ月で12万はとんでもなく高いような気が。 17年8月~18年3月分としてまとめられているのではないかと思っていますが その場合はまた申告書への反映の仕方が判らなくなります。 初めてなものでよくわかりません。税務署も土日が休みなので相談にもいけず困っています。

  • 17年度分の確定申告で申告書に起票できるもとできないもの。

    昨年7月で勤めていた会社を退社し、源泉徴収票はもらっています。 その後、失業保険の給付を受け12月より個人事業主契約にて仕事を始めました。 収入は40万になりましたが開業の為の経費等と併せるとほぼ収支が±0になり 今回の確定申告は必要ないのかなと思っていましたが、 前職の年末調整が済んでいなかったので初めての確定申告をすることにしました。 そこで、17年度分として申告書に記入するのに判らないのが 実際に12月分契約金としての振込まれたのは1月末になりますが、 これは昨年分の売上げとしてしまってもよいのでしょうか。 また、国民年金、健康保険等の手続きをしていませんでしたので確定申告をするにあたり、 今年に入ってから、届いていた振込用紙で国民年金昨年8~12分の保険料を支払いました。 健康保険についても区役所に行き、自動引き落としの設定をし昨日納付書が届きました。 今年に入ってから支払った分については今回の社会保険控除としてあげても良いのでしょうか。 国民年金については今回より納付証明書も必要になるそうですが、領収書は手元にあるのですが 領収書を貼り付けても駄目なんでしょうか。 余談ですが国民健康保険の納付金額が第9期(18年2月28日)58,650円となっていました。 第10期(3月31日)も同額58,650円と別に送られてきた通知書に記載されています。 これは国民年金のように8月からの分が含まれているのでしょうか。 それとも1ヶ月58,650円もするんでしょうか。2ヶ月で12万はとんでもなく高いような気が。 17年8月~18年3月分としてまとめられているのではないかと思っていますが その場合はまた申告書への反映の仕方が判らなくなります。 初めてなものでよくわかりません。税務署も土日が休みなので相談にもいけず困っています。

  • 17年度分の確定申告で申告書に起票できるもとできないもの。

    昨年7月で勤めていた会社を退社し、源泉徴収票はもらっています。 その後、失業保険の給付を受け12月より個人事業主契約にて仕事を始めました。 収入は40万になりましたが開業の為の経費等と併せるとほぼ収支が±0になり 今回の確定申告は必要ないのかなと思っていましたが、 前職の年末調整が済んでいなかったので初めての確定申告をすることにしました。 そこで、17年度分として申告書に記入するのに判らないのが 実際に12月分契約金としての振込まれたのは1月末になりますが、 これは昨年分の売上げとしてしまってもよいのでしょうか。 また、国民年金、健康保険等の手続きをしていませんでしたので確定申告をするにあたり、 今年に入ってから、届いていた振込用紙で国民年金昨年8~12分の保険料を支払いました。 健康保険についても区役所に行き、自動引き落としの設定をし昨日納付書が届きました。 今年に入ってから支払った分については今回の社会保険控除としてあげても良いのでしょうか。 国民年金については今回より納付証明書も必要になるそうですが、領収書は手元にあるのですが 領収書を貼り付けても駄目なんでしょうか。 余談ですが国民健康保険の納付金額が第9期(18年2月28日)58,650円となっていました。 第10期(3月31日)も同額58,650円と別に送られてきた通知書に記載されています。 これは国民年金のように8月からの分が含まれているのでしょうか。 それとも1ヶ月58,650円もするんでしょうか。2ヶ月で12万はとんでもなく高いような気が。 17年8月~18年3月分としてまとめられているのではないかと思っていますが その場合はまた申告書への反映の仕方が判らなくなります。 初めてなものでよくわかりません。税務署も土日が休みなので相談にもいけず困っています。

  • 去年(8月)に他界した祖父の年金 (未払分)

     去年(8月21日)に他界した祖父の年金(未払分)が 手続きして、父(個人青色)の口座に厚生年金・国民年金が振込まれました。(祖母はすでに他界、・・)  合せて、16万程でしたが・・・  その、祖父は、年金所得が扶養の範囲を超えていたので、扶養家族には入れていませんでした。(同居)  この、16万円の申告(相続)等は、どのようにすれば良いのでしょうか?  高額医療(父が立替払いした分)の還付も有りました。 1月からの年金等の貰った金額を調べ、扶養に入る範囲なら入れて、申告すれば良いのでしょうか?  入らない額だとすれば、祖父の確定申告をしないと行けないのでしょうか?  それと、振込まれた、年金16万と現金5万を残して他界したのですが、その21万は、相続?!に成るのでしょうか?(兄弟5人)

    • to15
    • 回答数3
  • 17年度分の確定申告で申告書に起票できるもとできないもの。

    昨年7月で勤めていた会社を退社し、源泉徴収票はもらっています。 その後、失業保険の給付を受け12月より個人事業主契約にて仕事を始めました。 収入は40万になりましたが開業の為の経費等と併せるとほぼ収支が±0になり 今回の確定申告は必要ないのかなと思っていましたが、 前職の年末調整が済んでいなかったので初めての確定申告をすることにしました。 そこで、17年度分として申告書に記入するのに判らないのが 実際に12月分契約金としての振込まれたのは1月末になりますが、 これは昨年分の売上げとしてしまってもよいのでしょうか。 また、国民年金、健康保険等の手続きをしていませんでしたので確定申告をするにあたり、 今年に入ってから、届いていた振込用紙で国民年金昨年8~12分の保険料を支払いました。 健康保険についても区役所に行き、自動引き落としの設定をし昨日納付書が届きました。 今年に入ってから支払った分については今回の社会保険控除としてあげても良いのでしょうか。 国民年金については今回より納付証明書も必要になるそうですが、領収書は手元にあるのですが 領収書を貼り付けても駄目なんでしょうか。 余談ですが国民健康保険の納付金額が第9期(18年2月28日)58,650円となっていました。 第10期(3月31日)も同額58,650円と別に送られてきた通知書に記載されています。 これは国民年金のように8月からの分が含まれているのでしょうか。 それとも1ヶ月58,650円もするんでしょうか。2ヶ月で12万はとんでもなく高いような気が。 17年8月~18年3月分としてまとめられているのではないかと思っていますが その場合はまた申告書への反映の仕方が判らなくなります。 初めてなものでよくわかりません。税務署も土日が休みなので相談にもいけず困っています。

  • 【青色申告】 開業届け出前の帳簿付けについて

    はじめまして、こんにちわ。 昨年平成17年から個人事業主を営んでおります。 開業前の帳簿付けについてご質問です。 【開業届けを出した日】 2005/05/24 【開業した実際の日付】 2005/04/01 【初めて売掛(売上)が発生している日付】 2005/04/30 【初めて経費が発生している日付】 2005/04/01 (ご質問1) 開業届けよりも前に実際に開業している(売掛などが発生している) 場合には、帳簿にはどのように記載すれば宜しいのでしょうか? (ご質問2) 2005/04/01 ~ 2005/05/24までにかかった経費は経費としては 計上出来ないのでしょうか? (ご質問3) 損益計算書、または確定申告書Bの第2表 右下にある [前年度中の開(廃)業]の日付はどのように記載するべきでしょうか? 以上、申し訳ありませんが宜しくお願いいたしますm(_ _)m

  • 源泉徴収票

    確定申告についてわからないことがあるのでお尋ねします。 平成17年の収入は 3月  A社:10日勤務  5万円 6月  B社:2ヶ月    20万 8月  C社:2ヶ月    30万 12月 D社:2週間    7万円 現在源泉徴収票が来ているのはB社のみです。 A・D社は短期ですが、源泉徴収票は必要ですよね? 問題はC社で、退社するときにかなりもめたので連絡はしづらいのです。 9月に辞めたのですが、年末か確定申告の時期になったら源泉徴収票を送ってくるだろうと思っていました。しかし、いまだに来ません。 過去の回答を読んでいると、税務署から会社に指導してもらうという方法もあるようですが、退職の際もめたからといっていきなり税務署に相談してもよいものなのでしょうか。 よろしくお願いします。      

  • 【青色申告】 開業届け出前の帳簿付けについて

    はじめまして、こんにちわ。 昨年平成17年から個人事業主を営んでおります。 開業前の帳簿付けについてご質問です。 【開業届けを出した日】 2005/05/24 【開業した実際の日付】 2005/04/01 【初めて売掛(売上)が発生している日付】 2005/04/30 【初めて経費が発生している日付】 2005/04/01 (ご質問1) 開業届けよりも前に実際に開業している(売掛などが発生している) 場合には、帳簿にはどのように記載すれば宜しいのでしょうか? (ご質問2) 2005/04/01 ~ 2005/05/24までにかかった経費は経費としては 計上出来ないのでしょうか? (ご質問3) 損益計算書、または確定申告書Bの第2表 右下にある [前年度中の開(廃)業]の日付はどのように記載するべきでしょうか? 以上、申し訳ありませんが宜しくお願いいたしますm(_ _)m

  • 【青色申告】 開業届け出前の帳簿付けについて

    はじめまして、こんにちわ。 昨年平成17年から個人事業主を営んでおります。 開業前の帳簿付けについてご質問です。 【開業届けを出した日】 2005/05/24 【開業した実際の日付】 2005/04/01 【初めて売掛(売上)が発生している日付】 2005/04/30 【初めて経費が発生している日付】 2005/04/01 (ご質問1) 開業届けよりも前に実際に開業している(売掛などが発生している) 場合には、帳簿にはどのように記載すれば宜しいのでしょうか? (ご質問2) 2005/04/01 ~ 2005/05/24までにかかった経費は経費としては 計上出来ないのでしょうか? (ご質問3) 損益計算書、または確定申告書Bの第2表 右下にある [前年度中の開(廃)業]の日付はどのように記載するべきでしょうか? 以上、申し訳ありませんが宜しくお願いいたしますm(_ _)m

  • なぜ単式簿記は青色申告特別控除が10万円だけなのですか

    正規の簿記だと65万円で単式簿記だと10万円というように青色申告特別控除に差があるのでしょうか? 単式簿記でも領収書や請求書、納品書が保存してあれば正確な損益計算ができると思うのです。 しかし、青色申告特別控除額には違いがあります。 単式簿記ではなぜダメなのでしょうか? 貸借対照表や損益計算書は作成できないのでしょうか?