eightman33 の回答履歴

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  • 株式会社の経理をやっていますが、役員報酬の改定の取締役会議事録を作成し

    株式会社の経理をやっていますが、役員報酬の改定の取締役会議事録を作成したいのですが、 私の会社は、代表取締役が1名 取締役が3名です。取締役3名のうち2人が兼務役員、 一名が非常勤役員です。 決算を行う際は役員報酬には社長のみ上げて残りの3名は給料に あげています。 議事録を作成する際は、4名とも金額は変わらないのです1人ずつ   氏名  月額  ○○○○円 (社長)   氏名  月額  ○○○○円 (兼務役員)   氏名  月額  ○○○○円 (兼務役員)   氏名  月額  ○○○○円 (非常勤役員) 書かないとだめですか?  それとも役員報酬の社長だけでいいのですか? 教えてください。

    • ya38425
    • 回答数2
  • 源泉所得税について

    アルバイトを一つしてるのですが、アルバイト先が「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無については何も説明もなく、乙の税額で源泉所得税を引かれてます。「給与所得者の扶養控除等申告書」の有無について聞かなく、乙で源泉所得税を引くのには何か理由があるのでしょうか。また会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出をして、甲欄の税額に来年度よりしてもらう事は可能でしょうか。 宜しくお願いします。

    • cocoa87
    • 回答数4
  • 損金算入について

    法律勉強中のものです。 株を低廉譲渡した際、譲渡した側も受けた側も課税される ようですが、受けた側が国などの公共団体だと譲渡側の 寄付課税が損金算入されて免税になると聞きました。 譲渡した側に所得があればいいのですが、もしない場合は 法人税も払っていないので損金算入しても差し引きが ないような。とすると免税にならないということで いいのでしょうか?

  • 源泉徴収・年末調整を間違ってしまったら?

    当社の翻訳の仕事には、社員と請負の人がいます。 社員は、月給です。 請負の人は、10%源泉をしています。 H21年1月ー2月に請負で50万の支払い(源泉10%)した人が3月より 社員になり、月給30万程&賞与となりました。 この人は本年中に当社のみの支払い(請負&給与)しかありません。 業務も同じ翻訳の仕事でしたので 1月ー12月を給与として 年末調整し、源泉徴収票を発行しました。請負の50万は、年末調整に含めましたので 支払調書は出しません。 この処理で良かったのでしょうか?

    • win2009
    • 回答数2
  • 医療収入に係る消費税

    医療法人の医業収入のうち、予防接種に係る収入については原則として消費税の課税対象となるようですが、”発病予防の目的でなされる一定の疾病にかかるもので保険給付が認められるもの”については非課税となる旨の記載がありました。このような非課税取引となる予防接種収入とはどのようなものがあるのでしょうか?

  • ☆住宅ローン控除について・・・

    ☆住宅ローン控除について・・・  住宅ローン控除の対象となる所得税は、株式譲渡益による所得税でも可能でしょうか?  当方は無職で、勤労所得は0です。  このような事例でご教示願います。

  • 廃車の仕訳

    1998年式の自家用車を2006年から事業用に使用していました。 導入時ですでに減価償却できないほど古かったので 車の購入金額=100万円 の 5%である 5万円を 車両運搬具として載せて、減価償却はして ませんでした。(事業比率=100%) ただし、定額法の改訂によって5年均等償却できるようになって 1万/1年で減価償却することになったと聞き、そのように しておりました。(税務署で確認) 2006年 減価償却=0  車両運搬具=5万円 2007年 減価償却=0  車両運搬具=5万円 2008年 減価償却=1万 車両運搬具=4万円 そして、2009年3月に車を廃車致しました。 この場合、2009年の3ヶ月分を月割で減価償却して、 1万の3ヶ月分=2500円なので    減価償却=2500円 車両運搬具=37500円 とした後、    固定資産除去損=37500円 を計上するのが正しいのでしょうか? 5年均等償却中に、月割の必要があるかお聞きしたく 質問しました。よろしくお願いします。

  • 個人事業主から会社設立での経理

    雑貨製造業で個人事業主から会社設立致します。 会社登記は12月年内設立、始動は2010年1月から考えております。 1、大手メーカーからの発注なので商社と他1社計2社を通しての受注です。 12月に材料を現金で30万円分仕入れて製造、1月納品、入金になるのですが、 1月に個人名(旧屋号)での請求書発行、のち3月入金になり、1月からの会社と かぶってしまうのですが、どのように考え、対処すればよいでしょうか? (契約上、わたし個人から、あたらしく設立した会社での請求書発行等の変更は不可能) 2、個人名でヤフオクに出品しており、年間売上げ180万程度あります。 認知、評価も多数あるため名前変えることなく、またストア登録しての出品でなく、 このままの個人名で行いたいと思っております。現在複数の個人名義口座で振込受付 していますが、やはり会社名義口座に振込みしてもらわないと経理上いけないでしょうか? オークションのみに使用している個人口座です。内容がわかっているようになっているとか、 入金後、会社名義口座に移動させるとか方法ありますでしょうか? わからない事が多くお手数をおかけ致しますが何卒宜しくお願い致します。

  • 源泉徴収票の再発行

    源泉徴収票の再発行 数期分の再発行をしたいのですが、会社の方は帳簿をつけておらず金額がわかりません。 最新分の源泉徴収票と課税証明書の金額があちこち微妙に違ったので、書き間違えなのか何か要因があるのか不明で、他の書類をそのまま転記する等の方法が有効なのかかなり不安です。 どうすればいいでしょうか…?

  • 廃車の仕訳

    1998年式の自家用車を2006年から事業用に使用していました。 導入時ですでに減価償却できないほど古かったので 車の購入金額=100万円 の 5%である 5万円を 車両運搬具として載せて、減価償却はして ませんでした。(事業比率=100%) ただし、定額法の改訂によって5年均等償却できるようになって 1万/1年で減価償却することになったと聞き、そのように しておりました。(税務署で確認) 2006年 減価償却=0  車両運搬具=5万円 2007年 減価償却=0  車両運搬具=5万円 2008年 減価償却=1万 車両運搬具=4万円 そして、2009年3月に車を廃車致しました。 この場合、2009年の3ヶ月分を月割で減価償却して、 1万の3ヶ月分=2500円なので    減価償却=2500円 車両運搬具=37500円 とした後、    固定資産除去損=37500円 を計上するのが正しいのでしょうか? 5年均等償却中に、月割の必要があるかお聞きしたく 質問しました。よろしくお願いします。

  • 贈与税がかかるでしょうか?

    義弟が亡くなりました。妹が生命保険金を受け取ったあと できの悪かった義弟のお詫びの気持ちで 大金を(110万以上)母親の口座に入金したそうです。 振り込みでなく入金だったそうですが これって贈与税がかかりますよね。 母はもらうつもりはなく 返したいと言ってますが できるんでしょうか?返せば贈与税がかかりませんか? 教えて下さい。

  • ビジネス上の年賀状について

    こんばんわ 今年、美容室を独立開業したものです。 以前までは会社員なので気にしなかったのですが、取引業者(今後も取引有)やお世話になった業者(今後はあまり関わりがないと思うがお世話になった)に年賀状は出すものなのでしょうか? 個人的には出すべきかなとも思っているのですが、マナーとしてはどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

    • taan
    • 回答数4
  • 不動産の「所得費」として認められる? 譲渡損失の手続

    マンションを売却し、別の物件を購しました。その際売却損が出ました。 確定申告で譲渡損失の繰越控除の手続きを行うのですが、 売却マンションの「所得費」として、次の物を税務署は 認るのでしょうか。 1.不動産屋への仲介手数料 2.住宅金融公庫の保障料 3.住宅金融公庫の生命保険料 4.住宅金融公庫の特約火災保険料 5.購入年の固定資産・都市計画税 6.管理費と修繕積立6か月分 5.6以外はOKだと思っているのですが・・・ よろしくお願いいたします。

    • 5380103
    • 回答数2
  • 母の専従者を外して自分の扶養に入れたいのですが

    現在母は自営業の専従者になっています。 両親も高齢になってきたので自営業といっても今では非課税のようです。これぐらいの程度なら、親側には専従をぬいても関係なさそうと思いますが、どうなのでしょうか。 私の方は扶養家族が増えれば児童扶養手当は増え、 また母も国民健康保険料を払わずにすむ(私の健康保険にはいる)のでよいことばかりのように思います。

  • 交際(飲食)費

    個人事業主になりました。 従業員はおりません。 どの程度までの飲食代等が交際費(税金上の経費)として認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

    • maintec
    • 回答数2
  • 青色専従者の保険料控除は?

    私は自営業の主人の仕事を手伝っている青色専従者です。 去年までは1年間のお給料が96万円くらいだったので、 納税も0円だったのですが、今年は103万円を超えてしまいそうです。 こういう場合は私名義でかけている保険の控除が5万円あるので、 その控除を合わせると103万円以下になるので、 今年も納める税金も無くなるということですか? 毎年源泉徴収票を0円と書いて提出していたのですが、 保険料の控除の用紙なども一緒に提出しないといけないのでしょうか? どのようにすればいいのか分からなくて、手探りの状態です。 どうか教えてください。

    • ion91
    • 回答数2
  • 税理士などの専門家に依頼した方が良いか?

    現在老朽化したアパートを経営しておりますが、 近い将来、自宅と併用した集合住宅に建直す予定です。 現在は自分で青色申告をしていますが近々専門家に依頼することを検討しております。 規模は自宅以外に6~10世帯程度の集合住宅で3分1程度の頭金を入れた上で残り5~6千万のローンを組み、家賃は年4~5百万程度入る予定で考えておりますが、資金計画から申告まで行う自信がありません。 失敗の無い建築計画と金融計画を立てたいので専門家を探しております。そこで質問なのですが、 1、建築会社や金融機関を選ぶ前に専門家に依頼したほうが良いか。 2、専門家は税理士が良いか、ファイナンシャルプランナーが良いか。 3、良い専門家の探し方や報酬についてetc. 4、そもそも専門家へは依頼しないほうが良いか。 良いアドバイスお待ちしております。

  • 確定申告、追徴になりますか?

    今年働いた会社数社の給与額・源泉徴収税額それぞれの合計は下記の通りです。 給与額合計 1163,238円 源泉徴収税額 13,640円 この場合、追徴になりますでしょうか? 今年働いた会社は6社ですが、うち2社では所得税をひかれていませんでした。

    • work123
    • 回答数4
  • 確定申告、追徴になりますか?

    今年働いた会社数社の給与額・源泉徴収税額それぞれの合計は下記の通りです。 給与額合計 1163,238円 源泉徴収税額 13,640円 この場合、追徴になりますでしょうか? 今年働いた会社は6社ですが、うち2社では所得税をひかれていませんでした。

    • work123
    • 回答数4
  • 前職分&副収入の確定申告について

    今年4月から、A会社に正規職員として勤めを始めました。 3月まで、非常勤職員として勤めていたB会社(給与20万前後)からは、人手がない為しばらく手伝ってくれと言われ、時間のある時にバイトをしています。(毎月5~8万程度、1回だけ13万) この場合の確定申告はどうなるのでしょうか? 先日A会社の担当から前職の源泉徴収票を貰うよう言われ、B会社から出して貰ったところ、退職日の記載がなく、そのまま4月以降の額も載せてありました。(全部で150万位)そこで初めて、一旦退職扱いになっておらず扶養控除もそのまま引き続いていることに気付きました。 B会社での副業はA会社がOKしてくれていたので問題はなく、その分も含めた確定申告も一緒にすると言ってくれました。 しかし、担当者からは、もしかしたら戻りがあるどころか不足分が出るかもしれないと言われました。 それは仕方ないのですが、こうも言っていました。「B会社の分全てを前職分(1月~3月)という扱いにするか?それとも全てを副業という扱い(1月から12月)にするか?」とか…それっていったいどういうことなのでしょうか? 何だか良く分からずに、はぁそうですか…と、間抜けな返事をしてしまいましたが、良く考えると来年もバイトはやめられないと思います。どの位の副収入になるかはわかりません。(今年よりは少ないですが。) A会社はとても理解があり、なんだか、担当者にもとても迷惑をかけているような気がするのですが、本来このうな場合は自分で確定申告するべきなのでしょうか?もし、会社でやってもらうとしたら、今年は”全てを前職分”か?”全てを副業という扱い”か?どちらにしてもらったらよいのでしょうか? ややこしい質問ですいませんが、さっぱりわかりません。 どなたかご享受下さい。