eightman33 の回答履歴

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  • 無届営業、確定申告の未申告

    大変恥ずかしい質問ですがどなたかお知恵を貸して下さい。 父の経営する店舗を去年の1月から手伝ってきました。 税金の面が色々気になり先日父に尋ねると、10年間無届未申告でやってきたということが判明しました。 必死に調べましたが、解決策が見つかりません。 帳簿は自分が1年間付けてきたので21年度分はありますが、それ以前のものはないそうです。 もともと現住所で30年程商売をしており、10年前に商売変えをしました。 商売変えをしてから無届営業、無申告をしています。 過去5年又は7年間遡って税金を納めるにも帳簿が存在しませんし、現金もあませんし分割にしても正直払える余裕がありません。 どうにかしてでも21年度分の確定申告だけでもしたいのですが、なにか策はありませんでしょうか? また、国保や固定資産税も滞納がありどのように計上すればいいのかがわかりません。 土地や店舗の減価償却もこうなってしまっては訳がわかりません。 どなたかよろおしくお願いします。

  • 青色申告 月謝収入の場合

    初めて青色申告をします。教室を運営していますが、月謝は手渡しでもらっています。生徒さんには月謝袋の印鑑が領収書代わりになっていて、私自身はエクセルに「○○さんから○月○日に領収」ということを記録しています。青色申告をするときの証明なのですが、経費は 領収書を添付しますが、売り上げはこの、手作りのエクセルでも大丈夫なのでしょうか?請求書なども発行してませんし銀行振込みでも無いので、月謝の場合、収入を証明できるものが無いのです。 詳しい方にアドバイスいただければ幸いです。

    • flatty
    • 回答数2
  • 売掛金のつもりで請求し続けたのに、先方が債権と認めません。長期間にわたるのでもう放棄したいのですが、方法はありますか?

    3年ほど前の売掛金ですが、郵送した請求書は無視され、電話には出てくれず、遠方のため新幹線での回収は1度であきらめました。 昨年になって内容証明を2度ほど送ったところ、「そのような請求をされる覚えはない」と内容証明で返ってきました。 先方の認めない債権を放棄する手段を教えてください。 放棄したい理由は以下のとおりです。 1.決算書に毎年債権者が印字され、焦げ付きを抱えていると銀行への心象が悪いので消してしまいたい。 2.回収不能の売掛金にもかかわらず、決算が実情と異なった黒字となり、無用な納税の義務が生じるのを避けたい。 実際上は以上ですが、心情的に 無視したりごねたりして、支払いをしないし、話し合いにも応じない会社とはすっぱり縁を切りたいと思っています。

  • ソフト利用料の特別損失と特別利益

    例として書きます。 A(親会社)B(子会社)があります。 AはBの会社のシステムを開発し、その開発費は一括支払はせずに、BはAに「ソフト利用料」として毎月1000円支払いしていました。 しかしある原因により一部のシステムを一切使用しなくなったため、 将来、BからAへ支払うはずだった残りの「ソフト利用料」(=開発費)50,000円をBからAへ一括支払しました。 親会社のAは「現金50,000/特別利益50,000」 子会社のBは「特別損失50,000/現金」 と会計処理をしました。 この場合、AとBは税務申告の時 Aは益金処理、Bは損金処理となるのでしょうか? 税務上の取り扱い方を教えていただけると助かります。

  • ソフト利用料の特別損失と特別利益

    例として書きます。 A(親会社)B(子会社)があります。 AはBの会社のシステムを開発し、その開発費は一括支払はせずに、BはAに「ソフト利用料」として毎月1000円支払いしていました。 しかしある原因により一部のシステムを一切使用しなくなったため、 将来、BからAへ支払うはずだった残りの「ソフト利用料」(=開発費)50,000円をBからAへ一括支払しました。 親会社のAは「現金50,000/特別利益50,000」 子会社のBは「特別損失50,000/現金」 と会計処理をしました。 この場合、AとBは税務申告の時 Aは益金処理、Bは損金処理となるのでしょうか? 税務上の取り扱い方を教えていただけると助かります。

  • 相続対策について

    質問させていただきます。 よく相続対策として借入をして、アパートを所有される人がいますが、具体的にどういった効果が見込めるのですか? また、自己不動産を貸家としていた方が、相続対策となるのでしょうか?

  • 住宅取得資金1500万まで贈与税なし、はいつから有効ですか?

    まだ正式に成立していないということですが、 2月の段階で住宅購入のため1000万円を超える資金を贈与されても 4月以降成立されれば年末の確定申告で贈与税なしになるのでしょうか? それとも成立してからじゃないと510万を超える贈与は受けられないのでしょうか? 2月に頭金を用意する必要があるのですが、とりあえず510万までの贈与にしておいて、成立した後繰り上げ返済に充当するのは可能でしょうか? そもそも繰り上げ返済に利用する分は、住宅取得資金として認められるのでしょうか?

  • 源泉徴収票

     昨年10月に一時的にアルバイトをしていました。そこで総額約6万円程度の収入がありました。ただし、給与明細が送られてきていないので源泉されているのかなどの詳細は一切不明です。 (要求したのですが未だに未送付状態) 今は自分で個人事業者になった為に青色申告をするつもりなのですが、 ここでアルバイトの給与を申告しようかと思い今度は源泉徴収票を会社へ請求しているのですが送付つもりが無いようなのですが、このような 場合はどのようにしたらよいのでしょうか? ・(金額が少額なので?)この分の申告はしない。 ・会社法的制裁をくわえて源泉を徴収を得る。 なおアルバイトの会社所在地は東京都文京区。 など、他にお知恵があればお教えください。

  • これで所得税は払う必要無し?

    青色申告で今年始めて確定申告する個人事業主です。 所得税について以下の認識が正しいかどうかどなたか教えてください。 計算したところ、平成21年度分の控除前所得額が675万円という額になりました。 所得675万円の場合の課税税率は20%なので、払わなくてはならない所得税は675万円x20%=135万円。 10%源泉徴収された分(約75万円)と、青色申告の控除額65万円があるので、135万円ー140万円=ー5万円という計算になります。 これは確定申告後に所得税を払う必要はもうないということでしょうか???

    • 409n
    • 回答数3
  • 源泉徴収票

     昨年10月に一時的にアルバイトをしていました。そこで総額約6万円程度の収入がありました。ただし、給与明細が送られてきていないので源泉されているのかなどの詳細は一切不明です。 (要求したのですが未だに未送付状態) 今は自分で個人事業者になった為に青色申告をするつもりなのですが、 ここでアルバイトの給与を申告しようかと思い今度は源泉徴収票を会社へ請求しているのですが送付つもりが無いようなのですが、このような 場合はどのようにしたらよいのでしょうか? ・(金額が少額なので?)この分の申告はしない。 ・会社法的制裁をくわえて源泉を徴収を得る。 なおアルバイトの会社所在地は東京都文京区。 など、他にお知恵があればお教えください。

  • 住宅取得資金1500万まで贈与税なし、はいつから有効ですか?

    まだ正式に成立していないということですが、 2月の段階で住宅購入のため1000万円を超える資金を贈与されても 4月以降成立されれば年末の確定申告で贈与税なしになるのでしょうか? それとも成立してからじゃないと510万を超える贈与は受けられないのでしょうか? 2月に頭金を用意する必要があるのですが、とりあえず510万までの贈与にしておいて、成立した後繰り上げ返済に充当するのは可能でしょうか? そもそも繰り上げ返済に利用する分は、住宅取得資金として認められるのでしょうか?

  • 個人から法人へ貸した家賃

    社長個人の賃貸マンションの一部を借りて 会社をしている一期目の法人です。 毎月法人から社長個人に賃貸料(月10万)+水道光熱費 を支払っているのですが、その件でいくつか質問です。 (*)社長個人と法人の負担金額は使用スペースや使用 している時間で按分してます。賃貸契約書締結済。 (1)法人から受け取った家賃は社長個人の収入となり 確定申告が必要でしょうか。 (2)法人が負担した分を経費として処理するのに、 そろえておくべき書類はありますでしょうか。 後で税務署等に何か言われてもちゃんと正当な経費 だと言えるような必要書類です。 (3)社長個人が家主へ支払う場合は、当然非課税なので 消費税は支払っていませんが、社長個人から法人への 請求額には消費税は発生しますか。 100,000円(税込み)or 105,000円(税込み)? ちなみに、家主との賃貸契約を個人から法人に変える ことは不可でした。ただ、このマンションはもともと SOHO用なので、会社を行うことはOKです。 アドバイス宜しくお願いします。

    • noname#141681
    • 回答数2
  • 不動産所得の摘要がわかりません

    すみません。親族(不動産関係)にたのまれ、簡単な経理を手伝ってくれと言われ、 初心者ながら会計ソフトに入力しています。 使っているのは、ピクシスの「わくわく財務会計」というソフトなのですが、 不動産所得用にできているわけではないため、 新規で必要な項目を新たに作らなくてはならないような気がしており 頭がこんがらかっています。 ◆こういった不動産収入の新しい摘要の作り方が書いてあるような 参考になるようなサイトがあれば、ぜひ教えてください。  ・清算金の支払い  ・仲介手数料  ・売却手付金 など ◆その他、実際の複式簿記の書き方のヒントになるような わかりやすいサイトがあればぜひお教えください。 文房具や光熱費や旅費交通費など、簡単な出金、入金はわかるのですが どうも大きな数字になるものと、振替伝票を起こさなくてはいけないものに関して とても不安でたまりません。よろしくお願いいたします。

  • 節税面でどのパターンが賢明でしょうか?(個人事業開業)

    はじめまして。 皆さんのお知恵を貸してください。 <どのパターンが一番節税面で効果があるでしょうか?> 私はサラリーマン(単身赴任)です。 現在、サラリーマンを続けながら、フリーカメラマンとして個人事業の起業計画しています。 年収は約650万円、その他会社からは、単身赴任にまつわる費用(賃貸費、帰宅旅費など年間約200万円)が給与所得(課税対象)となっています。 自宅(大阪)は持ち家で住宅ローン控除を受けています。 単身赴任先(東京)は賃貸で、給与の中から支払いをしています。 ちなみに、事務所として登録する場合は、自宅の場合は住居の一部約15m2(約4畳半)、単身赴任先(賃貸マンション)の場合は全ての居室を対象に約35m2(約10畳半)で検討しています。 (コネが無いため、恐らく初年度は赤字になってしまうことを織り込み済みとして)個人事業を始めるにあたり、節税面でどのパターンが良いのか悩んでいます。 A案:納税地を自宅(大阪)のみで届ける B案:納税地を単身赴任先(東京)のみで届ける C案:納税地を自宅にし、その他の事業所として東京も届けておく A案の最大のメリットと思われる面:家族がおり、通信費、光熱費等利用金額がある程度あり、費用の一部を事業分として控除が期待できそう。 B案の最大のメリットと思われる面:単身赴任先には住民登録していないため、東京での賃貸分が丸々事務所の費用として計上出来るのではないかと思う点。 C案の最大のメリットと思われる面:自宅と単身赴任先の移動旅費は、仕事の打ち合わせor出張として計上出来るのではないかと思われる点。 みなさんの知恵を頂きたいと存じますので、何卒よろしくお願い致します。

  • 土地や家を相場より高く借りた(安く貸した)場合の処理

    私の叔父の土地に私が賃貸住宅を2棟建てました。 そのうちの1棟を叔父の息子(いとこ)に貸すことになりました。 1 叔父と私の間で土地の貸借関係が発生します。   相場では3,4万((月々))という土地ですが、この場合もし5万円での貸借契約をした場合、差額1万円くらいだと何か問題は起きますか?  たとえば…贈与とか(でも110万の範囲内ですよね。)   また、私が確定申告をする場合、必要経費で土地代を計上しますよね。その場合5万円(月々)で計上しても差し支えないでしょうか?   叔父は障害年金のみの収入で1種1級の障害者なので確定申告する場合5万円でも3,4万円でも所得税はかからないはずです。 2 私といとこの間に建物の貸借関係が発生します。   もう1棟が今現在95000円で募集をかけています(2棟とも新築です)が、今のところ借り手がいないので、あまり借り手がいない用なら値下げの予定もあります。   いとこと私の間では安く貸してほしいという話から40000円で貸す予定です。その場合、かなり安いため、税金の処理が必要になるのかなと思いました。   私は確定申告では家賃40000円(月々)で計上しても大丈夫でしょうか?   それとも相場を調べその額くらいで計上して差額は贈与ということで何か計上したほうがいいのでしょうか?(この場合の贈与って何か計上するところがあるのでしょうか?)   1月1日から入居したため早めに賃貸契約をしたいと思っています。(いとこと私、叔父と私の間では正式に契約書を交わす予定です。)よろしくお願いします<(_ _)>

  • 確定申告書は1月から出せますか

    申告義務のある者に該当する場合、確定申告書は2月16ー3月15が提出期間となっていますが、1月中に提出しても受け取ってもらえるのでしょうか?1月中でも税金の納付も一緒に行えるのでしょうか?

  • 錯誤登記時の不動産取得税について・

    錯誤登記時の不動産取得税について・ 21年12月に中古の土地付き住宅を購入しました。 この時私1人の名義にしたのですが、妻も2分の1を支出している為、後から2分の1共有名義にするには錯誤登記をすれば良いらしいのですが、 ?この場合不動産取得税は2回請求されてしまうのでしょうか。 まだ取得税の請求は来ていません3月中ごろではと不動産屋さんは言っていました。 ?不動産売買契約書が私1人の契約になっていますので、錯誤登記をする時には契約書から「2分の1共有」という事で作り直さないと2回請求されてしまうのでしょうか。 以上よろしくお願いします

  • 孫名義の預金は、誰が相続することになりますか?

    孫名義の預金は、誰が相続することになりますか?   相続があり、預金の中に本人名義以外で孫名義のものがあった場合(これも相続財産として申告します)、この孫名義の預金は、誰が相続することになりますか? 遺産分割協議を行なって、孫ではなく、子(孫の親)が相続することになるのでしょうか?  

  • 飲食店の食材費について

    小規模の飲食店(20~40席のイタリアン、フレンチのお店)で月に購入する野菜の食材費ってどれくらいなのでしょうか? 売上によってもちろん変わるとは思いますが売り上げの何割くらいが野菜などの農産物にかける費用なのかもわかれば教えてください。 農家をやっていて飲食店へ売り込みに行こうかと考えているのですがどれくらい月にかけているのかわからなくて困っています。 すみませんがよろしくお願いします。

  • 事務所の使用料ってどうすれば良いでしょうか?

    よろしくお願いします。 大元に法人として【会社A】がありまして、 そこには、傘下に所属している個人事業主さんが数名いらっしゃいます。 【会社A】が事務所などにかかる経費全てを負担しております。 傘下に所属する人数がだいぶ増えてきたし、現在、数店の支店も構えるまでになりました。 全てのオフィスの賃貸契約の名義は【会社A】です。 そこで、傘下所属の事業主さん達から、事務所の使用料として月額いくらかで 使用料を回収したいと思います。 考えたのが (1)【会社A】と傘下事業主さんとの間で賃貸(事務所使用料)契約を締結し、賃借料として帳簿にあげる (2)理屈は同じですが、契約を賃借とするのではなく、事務所の使用手数料か何か別の項目にして、支払手数料などの科目であげるような契約書にする 考えましたが、(1)の方法では、又貸になってしまい、問題が生じたら後々大変なので(2)にしたが良いのか 悩んでいます。 それと、こういった場合の契約書の見本なども教えて下さい。 かなり困ってます。よろしくお願い致します。