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弥生会計で中間決算をまとめてみましたが・・・
弥生会計で中間決算をまとめてみました。 商品を仕入れて販売をしたのですが,「商品棚卸高」の数値がなく(ゼロ金額),損益が合いません。 むろん,期末商品棚卸高はある数値があります。 売り上げた時の仕訳で, 現金 1万円 売上高 1万円 売掛金 1万円 売上高 1万円 預金 1万円 売掛金 1万円 仕入れ 仕入れ 5万円 買掛金 5万円 買掛金 5万円 預金 5万円 としましたが,売り上げ時に,「仕入れ」が減りません。 何がおかしいのでしょうか。 又は,期末に棚卸金額をどこかに入れるのでしょうか。
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売上原価を自動集計させるためには振替の仕訳が必要です。
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- r-kumasan
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>売り上げ時に,「仕入れ」が減りません→期末商品棚卸高の金額分の売上原価が 減らないから損益が合わないということですよね。弥生会計の法人の科目の場合は 商品、仕入高、期首商品棚卸高、期末商品棚卸高の4つの勘定科目を使って仕訳し、売上原価や、商品を決算で算出するのです。わかりやすくいうと期首商品棚卸高や期末商品棚卸高は仕入高と同じ売上原価のなかの経費科目なんです。弥生会計 でしたら、クイックナビケータ→取引→仕訳アドバイザー→決算など→棚卸:商品 を見れば、期首商品棚卸高、期末商品棚卸高の仕訳例がでているので、参照してくさい。ようするに期中の仕入高の合計+期首商品棚卸高-期末商品棚卸高の計算が 仕訳アドバイザーの仕訳を行うことで、損益計算書上で算出されるのです。
お礼
御礼が大変遅れて申し訳ありません。 決算での,期末商品棚卸の処理の仕方がわかりました。 商品 100万 期末商品棚卸 100万 で処理しましたら,うまく処理ができました。 ありがとうございました。
お礼
御礼が大変遅くなり申し訳ありません。 参考URLを見て,理解できました。 ありがとうございました。