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棚卸しについて分からない事があります。
すいません。法人で青色申告するんですが、棚卸しについて分からない所が出てきました。 現在弥生で付けてるんですが、前期からの繰越棚卸資産の商品が60万円 分ありまして、今期の棚卸しの結果は90万円分の商品がありました。 借方 貸方 商品 90万円 期末棚卸し高 90万円 以上のように付けたのですが、今期の決算での棚卸し資産が150万円 となってしまいます。実際にあるのは90万円分なので前期の繰越分 を仕分けをしてなくさなければならないと思うのですが、どのような 仕分けをしたらよいのでしょうか? 当方本などを見ながらなんとか付けている状態でして、よろしければ どなたかアドバイスいただけませんでしょうか?
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(期首商品棚卸高)600,000 (商 品)600,000 (商 品)900,000 (期末商品棚卸高)900,000
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- 神戸 のぞみ(@kochin)
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回答No.1
前期が¥1 今期が¥2 仕 入 1 繰越商品 1 繰越商品 2 仕 入 2
質問者
補足
すいません。書かれている意味がよく分かりません。 前期から繰り越した、棚卸資産を今期の売り上げに応じて、 減らしたいのですが、仕分けはどのようになるのでしょうか?
お礼
よく分かりました!ありがとうございます!