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弥生会計期中導入の件(長文です、すみません)

3/1~2/28会計期間で2月末で資産、負債、資本繰越残を入力しました。7月から伝票入力を開始するに当たり3月から6月末までの合計を費用、収益は相手勘定を複合(諸口)で入力するのは理解したのですが、資産、負債、資本をどう入力したらいいのか迷っています。思うには、資産、負債、資本を6月末残から2月末残を差し引いた金額をそれぞれ借方、貸方に入力すればいいのでしょうか?よろしくアドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

3月から6月末までの科目ごとの借方、貸方金額の合計金額をまず入力した上で、伝票入力を開始してください。

ayatyuu0904
質問者

お礼

お返事有難うございます。いつもzorro様の回答を拝見させていただいてます。6月末から前期期末分を引いて入力するより3月から6月末までを入力したほうが間違いがないようですね。そのように実行します。大変助かりました。

その他の回答 (1)

  • yuu-yuu
  • ベストアンサー率58% (20/34)
回答No.2

繰越処理をしましたか?2月末の入力は前年度分ですよね。 ファイルメニューから繰越処理を選び 今年度のファイルを作成すればOKです。3月から6月までの費用と収益を入力をするだけです。

ayatyuu0904
質問者

お礼

お返事有難うございます。はい、繰越処理はしました。その後3月から6月までは合計金額を入力するよういわれ費用、収益は6月末損益計算書から合計を入力したのですがB/Sの方は繰越残からどのように入力するのが一番良い方法か迷っていました。大変勉強になりました。また質問の際は宜しくお願いします。

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