wan_ta の回答履歴
- 2点
前に投稿したのですが、回答がなかったので再投稿します。 以前給料が2、3ヶ月ぐらい未払になっているという件でお聞きしたのですが、それで従業員がみんな退職し、従業員は給料未払の80~90%労働基準監督所からもらえると聞きました。審査の関係でお金をもらうのは来年ぐらいになるとのことです。そうしますと、給料の源泉徴収票なんですが給料の金額を毎月未払計上してますので、給料台帳の通りに源泉徴収票を書いていいのしょうか? ただ、その会社の人意見としては、もらった金額と、給料台帳の差額はどうなるのですか?と聞いていました。あと、年金と農業の所得もあるので、確定申告に影響があるので教えてほしいとのことでした。やはり税金に影響があるのでしょうか?
- 創立費は定款に掲げていないと駄目なのか?
こんばんは。7月に登記完了し、株式会社を設立しました。それまでの登記にかかった費用は創立費、それ以外のたとえば、出張費や通信費などその他もろもろは、開業費として処理する。という事を最近理解しました。 しかし、その処理の仕方は、定款に掲げていないと駄目なんでしょうか? 定款には、その事を掲げませんでした。定款になかったら、どんな処理をしたらいいのでしょうか?
- 在庫回転率悪化!!
当社は製造業を営んでおり、材料受け入れは毎月月末締めの検収基準で行っております。 7月1日納期で大量の材料を発注した材料が、7月1日が月曜日のため、相手方が土日休日の為、出荷できないとの回答をもらい、6月28日着で材料を送って貰った場合当社としては検収地順を採用している為、6月の仕入れとして計上しなければなりません。 これを全て6月在庫として計上するのは、在庫回転率が悪化する為、当社としては7月検収に回したいところです。 検収基準を採用している会社は、7月検収として扱うことは、法律上違反? 下請法などで違反?になってくるのででしょうか? また、これを7月に検収するにはどのような処理が一番正しいのでしょうか?6月で計上しないといけないでしょうか? 先方としては、6月の請求書に計上したいといっており、 当社としては、7月1日を待って先方から材料送ってもらったら、7月1日以降の材料到着となるため、製造ラインが手待ちになります。 当社の製造と、先方の言い分の間で、板ばさみ状態になっています。 御指導の程、お願いいたします。
- 10万円以下のエアコンを買ったときの処理方法について
10万円以下のエアコンを購入したのですが、この時の会計処理の仕方で戸惑っています。 仕分けは器具・備品で現金→資本になりました。 この後、どういう処理をするのが一番ベストなのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- alljyannru
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- 在庫回転率悪化!!
当社は製造業を営んでおり、材料受け入れは毎月月末締めの検収基準で行っております。 7月1日納期で大量の材料を発注した材料が、7月1日が月曜日のため、相手方が土日休日の為、出荷できないとの回答をもらい、6月28日着で材料を送って貰った場合当社としては検収地順を採用している為、6月の仕入れとして計上しなければなりません。 これを全て6月在庫として計上するのは、在庫回転率が悪化する為、当社としては7月検収に回したいところです。 検収基準を採用している会社は、7月検収として扱うことは、法律上違反? 下請法などで違反?になってくるのででしょうか? また、これを7月に検収するにはどのような処理が一番正しいのでしょうか?6月で計上しないといけないでしょうか? 先方としては、6月の請求書に計上したいといっており、 当社としては、7月1日を待って先方から材料送ってもらったら、7月1日以降の材料到着となるため、製造ラインが手待ちになります。 当社の製造と、先方の言い分の間で、板ばさみ状態になっています。 御指導の程、お願いいたします。
- 会計処理の仕方を教えてください
経理で働いています。簿記1級を数年前に取得しましたが実務とはかけ離れているような気がする毎日です。 先日、事務所の更新料を現金で払いました。更新料は繰延資産という事だけ言われました。(借方)繰延資産/(貸方)現金 と処理をしました。そして、来期より2年で償却していけば良かったのでしたよね??(その資産は2年償却で確認しました) ただ、自信がありません。正しい処理の方法をご存知の方教えてください。 基本的なことで恥ずかしいのですが宜しくお願いします。
- 得意先台帳について教えてください
私はできてまもない会社の経理をやってるものです。 (先程、収入印紙について質問したものです。) 掛売りをする場合、得意先台帳をつけると思うのですが、 近くの文具屋さんでは見かけません。 簿記で確か得意先台帳をつけると習った覚えはあるのですが、そのことはあってますよね? 普通の文具屋さんでは売ってないのでしょうか。 どんなところで販売してるのでしょうか。 できれば、私の住む埼玉県戸田市周辺で、知ってる方がいたら教えてください。 また、注意点やアドバイスをいただけると、大変助かります。 未熟者なので、宜しくお願いいたします。
- 会計監査後に判明した請求を、どう会計処理すべきか
当社は3月期決算の公益法人で先日、会計監査が終了しました。ほっとしていたところ、ある会社から昨年度の広告代が未払いなので、至急支払うよう求められました。調査したところ、こちらの手落ちで請求書が書類に埋まっているのが判明しましたが、昨年度の未払い金計上はしていません。 この場合、会計上どう処理すべきなのでしょうか。 教えてください。
- 教えてください
(1)銀行からお金を借りるときは赤字だとだめなようなんですけども、どのぐらいまで赤字だといいのでしょうか? あと、最近銀行に出す書類できになるのですが、資金計画表(キャッシュフロー計算書のようなもの)を提出してくださいときたのですが、注意点を教えてもらいたいんですが・・? 当社は本社に売掛金が20,000,000近くあるのですが、お金を借りるためにどのようないいかたをすればよろしいのでしょうか?いくつかの答え方を教えてください。 (2)帝国データバンクというところでなにか調査したいときたのですが、帝国データバンクというのはどういう企業でしょうか?また、調査をうけてよろしいのでしょうか? (3)代表者勘定で処理している場合なんですが、やはり現金を借りた場合は領収書を発行して、返した場合は領収書をもらわないといけないのでしょうか?
- 決算時提出書類の別表四の1の(1)へ入れればよい数字を教えてください。
別表四(簡易様式)1の(1)の当期利益へいくらを入れれば良いのかわからなくなってしまいました。 1の(1)は、 税引き前当期利益-損金算入した税額-交際費等損金不算入額 が入ればよいのか、 税引き前当期利益-損金算入した税額 が入ればよいのか、わからなくなってしまいました。 教えてください。よろしくお願いいたします。
- 教えてください
(1)銀行からお金を借りるときは赤字だとだめなようなんですけども、どのぐらいまで赤字だといいのでしょうか? あと、最近銀行に出す書類できになるのですが、資金計画表(キャッシュフロー計算書のようなもの)を提出してくださいときたのですが、注意点を教えてもらいたいんですが・・? 当社は本社に売掛金が20,000,000近くあるのですが、お金を借りるためにどのようないいかたをすればよろしいのでしょうか?いくつかの答え方を教えてください。 (2)帝国データバンクというところでなにか調査したいときたのですが、帝国データバンクというのはどういう企業でしょうか?また、調査をうけてよろしいのでしょうか? (3)代表者勘定で処理している場合なんですが、やはり現金を借りた場合は領収書を発行して、返した場合は領収書をもらわないといけないのでしょうか?
- 教えてください
(1)銀行からお金を借りるときは赤字だとだめなようなんですけども、どのぐらいまで赤字だといいのでしょうか? あと、最近銀行に出す書類できになるのですが、資金計画表(キャッシュフロー計算書のようなもの)を提出してくださいときたのですが、注意点を教えてもらいたいんですが・・? 当社は本社に売掛金が20,000,000近くあるのですが、お金を借りるためにどのようないいかたをすればよろしいのでしょうか?いくつかの答え方を教えてください。 (2)帝国データバンクというところでなにか調査したいときたのですが、帝国データバンクというのはどういう企業でしょうか?また、調査をうけてよろしいのでしょうか? (3)代表者勘定で処理している場合なんですが、やはり現金を借りた場合は領収書を発行して、返した場合は領収書をもらわないといけないのでしょうか?
- 減価償却費の取扱い?粉飾決算になるのですか?
今までまったく違う分野の仕事をしていたので、株式会社の経理というものが 全くわかりません。 基礎の基礎と思うのですがどなたかお教えください。 今年の決算額が悪いので、少しでも赤字を減らすために、毎年定額法で行っている約2600万円程度の減価償却費を、2000万円程度にしたいと考えています。 つまり、600万円程度経費を少なくして、ひいては赤字額を減らしたいのです。 会計士は大丈夫だと言うのですが、監査で「会計法に引っかかるのでダメだ」 との事でした。 減価償却費とは、会社が将来に向かって貯めるお金ですよね。 節税のために多額の減価償却費を計上して、黒字をごまかすのなら 引っかかって当然なんですが、減価償却費を減らすのもダメなのですか?? 至急お教えいただければありがたいと存じます。
- 開業費の償却について教えて下さい。
開業して3年目になります。 初年度の開業費を繰延資産としたのですが、1年目、2年目共に赤字だったので償却しませんでした。 3年目の今期は黒字になりそうなので、繰り延べした資産を償却したいのですが、2年分はどうなるのでしょうか? 100万円の資産だった場合、 20万円しかだめなのか、30万円償却できるのか、それとも任意の金額(全額?)償却できるのでしょうか? どなたかご存知の方、教えていただけないでしょうか? お願いします。
- 経費について
(1)自分の会社で建物を作りました。これは、固定資産にあがるのですか?あがるとすればどのよう評価すればいいのでしょうか?また、仕訳はどのようになるのでしょうか? (2)会社で借りている土地に店舗をたてて長く商売してきたのですが、地主のほうで新しく店を建築してやるので地代をあげるといってきたのですが、こちらのほうとしましては、賃借料の分だけ経費になるので、店舗分は評価して固定資産に計上しなくてもいいですよね? (3)外国へ物を販売していまして、為替の差益がでるのですが、これは雑収入じゃなく、売上に計上してもよろしいのでしょうか? (4)受注発注システムを買いました(300,000円)これは、繰延資産5年償却でしょうか? (5)減価償却で総合償却ということばを耳にしたのですがこの意味を教えてくださいませんか?
- 経費について
(1)自分の会社で建物を作りました。これは、固定資産にあがるのですか?あがるとすればどのよう評価すればいいのでしょうか?また、仕訳はどのようになるのでしょうか? (2)会社で借りている土地に店舗をたてて長く商売してきたのですが、地主のほうで新しく店を建築してやるので地代をあげるといってきたのですが、こちらのほうとしましては、賃借料の分だけ経費になるので、店舗分は評価して固定資産に計上しなくてもいいですよね? (3)外国へ物を販売していまして、為替の差益がでるのですが、これは雑収入じゃなく、売上に計上してもよろしいのでしょうか? (4)受注発注システムを買いました(300,000円)これは、繰延資産5年償却でしょうか? (5)減価償却で総合償却ということばを耳にしたのですがこの意味を教えてくださいませんか?