個人事業主の税金
- 個人事業主、自営業者のヤフオク等の確定申告や税金
こんにちわ。質問させていただきます。私は家業の自営業を家族で営んでいる者です。この度、個人で使用していた不用品や仕事で不要になったジャンク品をヤフオク等で売却しようかと考えています。そこで税金について質問させていただきます。 質問1 「毎年の収入が20万円までなら課税されない」と伺ったことがあるのですが私のような自営業者の場合も同じでしょうか? それとも収入が38万円以上になれば確定申告が必要なのでしょうか? 質問2 もしヤフオクだけでなくメルカリも併用した場合、収入を合わせて20万円(もしくは38万円)を超えた場合に課税されるのでしょうか?それともヤフオク、メルカリ、それぞれで20万円(もしくは38万円)までの課税されないのでしょうか? 質問3 個人の不用品と仕事の不用品は税金のかかり方が違いますか? そもそも自営業の仕事で出た不要品を個人のものとしてで売るのは大丈夫なのでしょうか?(もし複雑ならば仕事の不用品の売却は諦める予定です。) 最後になりますが 「もし課税されるのが嫌な場合は毎年20万円(もしくは38万円)を超えない様に調整して売却をすれば税金を支払う必要は無い」という認識であっていますか? よろしくお願いいたします。
- 個人事業主 お金の管理
来年から個人事業主になるのですが、どういう風なレシートの保存方法なのかと収支の書き方(例えば家計簿に日記のように書けばいいのか) を教えていけただきたいです。 収入と支出と何に使ったか、仕事に関係あるレシートの保存ぐらいを気をつけたら良いのでしょうか?
- 経費は仕事のためだったら認められる
と言いますが、そうしたら高卒で起業したら大学の学費、専門学校の学費、資格取得のための勉強代も経費になるってことにならないですか? (仕事のための学校進学なら)
- 消費税 一般課税の計算方法
売上が1000万を越えて課税事業者になったら、2年後に消費税が発生すると聞きました。 例えば2年前に1100万を越えて、昨年900万、今年800万だったとします。 2年後の消費税は1100万、800万のどちらの売上を売上消費税とするのでしょうか? 売上消費税ー仕入れ消費税=納税額であるなら 仕入れ消費税は2年前の経費か今年の経費のどちらになるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- インボイス制度
売り上げ1000万以下の個人事業主にも係わってくるインボイス制度と言われていますが、1000万とは何の額が一千万なのでしょうか。取引で動かした合計金額、取引後に生じた利益、諸経費も差し引いた後の利益、手取り、いずれでしょうか。基礎(関連)知識が無いので単純に教えて下さい。
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- 32tarako53
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- 個人事業の営業ナンバー車両費用計上について
こんばんは。 平日は会社員ですが、土日はアマゾンフレックスで副業(月4−5回くらい)を考えています。副業(土日のみ)は月4−5回くらい考えています。 現時点は車両は持っていませんが、来週中にスズキエブリ(バン)が新車納車予定です。 納車時には黄色ナンバーですが、今月中に営業(黒)ナンバーに変更予定です。副業自体は来年の1月〜3月中に開始予定です。 そこでご質問です。 車両は営業ナンバーになってから副業を開始するまでは副業をしなくても以下の毎月経費、個人事業の経費として計上可能でしょうか。 それとも副業開始月から経費として計上するのが正でしょうか。 1)自動車ローン 2)自動車保険 3)駐車場代 車はレジャー用にも使用予定です。 ガソリン代は副業とレジャーに分けるのが難しいため、個人で負担したい(個人事業の経費として計上しない)と思っていますが、ガイソリン代の計上のやり方がありましたら教えてください。 他に上記で思いつかなった注意点ありましたらご指摘頂ければ幸いです。 よろしくお願い致します。
- インボイスとヤフーの意見たちでムカつきました
僕はASDです。自閉症スペクトラム障害者です 10月にインボイス制度始まりましたね~こんばんは インボイスについて、ヤフーの意見を見ていてクソ腹がたちました。たとえば、バルト三国のエストニアは金銭のやり取りがデジタル化されほぼ完全にオンライン化されて、税金は自動的に計算され納税され、所得はほぼガラス張りで脱税はほぼ無しだそうです。税に関わる煩雑な事務も必要なし。そのかわり税理士が廃業だとか。 日本もエストニアに倣うべきでは。個人も事業者も煩雑な事務の手間が無くなるうえに今は困難な企業や個人事業主の所得も完全に把握できる。企業や個人事業主の所得が完全に把握できれば税金は所得税で充分、消費税は廃止できるという意見もあります。インボイスについて勘違いしてる人が多いなと思うのは、仕入れ税額控除の要件を満たさないと過大に消費税払ってしまうということ。簡易課税も新しい多様な収入を得る方法には対応してないので、こっちを選択しても過大な税金の支払いになるケースがあるということ。は僕は同感しました。そのかわり税理士が廃業だとか。日本もエストニアに倣うべきでは。 見出しの「声優業界」が『税理士業界』に置き換わるだけでしょ。こいつの意見かもしれませんが、腸が煮えくり返る。声優業界にもインボイス制度反対しとるかたがいます。この返事のやつは日本人なんて『不幸な弱者』でいる時だけが幸せを感じられる生き物なんだから、何をやっても幸せになんてなれないよ。こいつ あとでしばくからなとあたまいっぱいです。不幸な弱者この言い方は馬鹿な言い方でしょうか。ASD自閉症スペクトラム障害の特徴で僕は叫びました。22時10分書いています。不幸な弱者は捉え方によれば障害者やん。生き物とか、まあよくもこんな卑屈な言い方をしますよね。皆さんはこのコメはどう感じますか?ヤフーの意見たちは変人奇人ではないが嫌になります。自己満足の世界じゃないですかだからヤフーの意見はクソ腹がたちます。皆さんはヤフコメ見ますかあとどうしたら、ヤフコメに対して 必要な情報を選ぶにはどないしたらよろしいでしょうか。
- 月謝の請求がまとめてきました!! どう対処すべき?
習い事教室の月謝を、自動引き落としで契約しているのですが、 教室側のシステムのエラーにより、今年の1月から10月までの月謝が、 引き落としがされていなかったとの連絡がありました。 教室からは、引き落としがされていなかった10か月分の月謝を まとめて振込してくださいとの連絡をもらいました。 10か月分のため、10万円を超えるので高額です。 通帳をチェックしていなかった自分も悪いのですが、 そもそも、教室側にも不備があると思います。 今後も継続して教室には通いたいので、教室ともめたりはしたくはありません。 それでも、いきなり10か月分の月謝をまとめて払うのも、気持ち的に釈然としません。 どのように対処すべきでしょうか。 アドバイスいただければ幸いです。
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- inakanonezumi
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- 税金対策での合同会社設立について
1か月前父親から合同会社の設立の為に私の名前と所在地を貸してほしい、それに伴い私の部屋の賃貸契約書も必要、口座も新しく私名義で設立して欲しいと申し出がありました。 ちゃんとした説明がなく深く説明を求めるとイライラした様子で何度も「嫌がるならもう援助はしない、11月中に回答しろ」と言われます。 現状父の援助がないと生活がかなり苦しくなるので協力したいのは山々ですがデメリットの把握ができてなく決断できかねてます。 父が言うには ○現在やっている事業(青色申告)の税金対策のため廃業し新しく合同会社を父と私名義で作る ○会社所在地は私の住居住所、会社の口座も私の名前、代表社員も私の名前、父は社員扱い ○実家住所は作業所として使う ○設計業なので発注などがなく負債が出ることは無い(フリーの設計士と考えてください) ○実家の家賃を経費として落とすことは無いと言っている ○今まで通り父は設計業をやるので私は何もしなくていい、ただ合同会社を作るために名前と口座の作成と所在地を貸してほしい ○報酬として毎月1~3万を私に支払う ○確定申告や税金については父が全てやる 漏れがあるかもしれませんが父から伺った話はこのような感じです。 知り合いの税理士さんと相談して計画しているとの事ですが、名義貸しは相応のリスクがあることも知っているので 作業所(実家)の家賃が滞納された場合の請求先や父が会社名義で作った借金の請求先が私になるのか不安で仕方ないです また私の報酬は月1~3万程度にすると言っているので本業を持っていても特段問題ないとは思いますが、皆様のご意見を聞きたいです。(ほかのメリットデメリット等) また税理士さんや会計士さんがいらっしゃるようでしたら無料の場で大変申し訳ないのですがご教授頂けたら嬉しいです。 近々税理士さんには相談する予定ですが相談する内容を増やしたり、まとめたりしたいので御協力お願いします。
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- mepomepo02
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- アフィリエイトで法人化
基本的に、事業としては自分だけの作業で、 誰かを雇ったりもせず(CWなどの外注化はあり)。 アフィリエイターとして、月1000万円以上稼いだとします。 このような場合は、法人化しないとならない。ということになったりしますか? 確定申告なども会計ソフトを使えば、自分でできるなら法人化する必要はないですか? よろしくお願いいたします。
- 事業主控除について
事業主控除は年間で290万控除されて事業を行った月数が1年以下の場合は月割りで控除される額が決まるみたいですが、白色申告の場合、市役所や町役場はどのようにして事業を行った月数や年数などを判断しているのでしょうか?
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- 個人事業主の税金
- 0690203939
- 回答数1
- 支払ったときに経費にしていいか
会計事務所勤務で、初心者です。 個人の確定申告に関して会計ソフトで仕訳など処理をしています。 たとえば、昨年12月の電気料金を今年1月に支払った とします。その場合、今年分の光熱費として処理していいですか? ちなみに、昨年の段階で、この12月分の光熱費は計上されていません。
- 確定申告 控除について
確定申告する意味について 年収400くらいの社会時ですが 確定申告は医療など住宅など種類があります。 実際どれぐらいの金額を控除すると いくらぐらい得?してるのでしょうか 目指す控除額みたいなのはあるのでしょうか。
- インボイス登録ない事業者の請求書に消費税を書けるか
来年10月からのインボイスについて、個人事業者(及び中小法人)の中にはインボイス登録をしない人もいるだろうと聞きますが、疑問があります。 インボイス開始(来年10月)後に「インボイス登録していない個人事業者」が発行する請求書には、事実上、消費税の金額は記載できないのではないでしょうか? なぜなら、「インボイス登録していない個人事業者」が発行する請求書に、もし消費税の金額が書かれていたら、それは消費税を自分の懐に入れる(ネコババする)と白状しているようなものですよね。 そんな恥ずかしいこと、実際上できないのではないでしょうか?
- 不動産改装費用の申告
私は自営業者です(建設業 法人) 今回、私が個人名義で所有している土地建物を貸すことになりました そこで、貸すにあたって建物を自分で改装しました この場合 発注者 私個人 請負者 私の法人会社 といった流れで 私個人が、私の法人の会社へ工事を依頼したといった 流れはいかがなんでしょうか? この様なお金の流れは 問題ないでしょうか? 知り合いの工務店は 個人でアパートを作る際に 自分の会社でアパートを建てているので 問題ないかと思いますがよろしくお願いします
- 趣味で買ったものを事業転用した場合の減価償却
例えば10年前に趣味の道具として100万円で購入した物を事業用に転用した場合の減価償却はどのようになるでしょうか。 趣味で使った10年は考慮せず、100万円スタートで業務利用し始めた年から償却開始となるでしょうか。 購入時の領収書は保管してありますので購入時期と取得価格は証明できます。
- フリーランスの初年は収入を証明するものがないですか
来年の元旦からフリーランスで働くと仮定して、フリーランスとして得た収入の所得証明書・課税証明書を貰うには最低でも一年と半年以上待たないとだめですか?(前年度は非課税とする。) また元旦からフリーランスとして働かなくても(例えば4月からフリーランスとして働き始めたとして)所得証明書・課税証明書を貰うには最低でも一年と半年以上待たないとだめですか? 質問が分かりにくくて申し訳ありません。回答のほどお願いします。
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- 0690203939
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- youtube収益(130万円超)親が管理時の税
こんにちは、今年から息子がyoutubeで収益化し始めました。 上半期だけで130万超えたので、 1.確定申告 2.社会保険の扶養除外(国民健康保険への加入) を想定してます。 しかし、収益はすべて親名義の口座に入金し、 本人には一切引き出す権利を与えていません。 この場合、親が受益者となり、親の副収入として確定申告をすることができるのでしょうか? 場違いな質問かもしれず恐縮です。 よろしくお願いいたします。